Типы документов



Постановление администрации Красногвардейского района Белгородской обл. от 21.09.2023 N 132 "О внесении изменений в постановление администрации района от 18 января 2017 года N 3 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района"



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 сентября 2023 г. в„– 132

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА в„– 3 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА"

В соответствии с решением Муниципального совета от 26 июля 2023 года в„– 4 "О внесении изменений и дополнений в решение пятидесятого заседания Муниципального совета Красногвардейского района от 26 декабря 2022 года в„– 5 "О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" администрация района постановляет:
Внести в постановление администрации района от 18 января 2017 года в„– 3 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района" следующие изменения:

1. Паспорт муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района" изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района"

в„– п/п
Наименование муниципальной программы: "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района" (далее - Программа)
1
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального района
2
Соисполнители муниципальной программы
Администрация Красногвардейского района в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи управления строительства и ЖКХ администрации района, отдела капитального строительства администрации района, отдела архитектуры и градостроительства управления строительства и ЖКХ администрации района, администрации городского и сельских поселений
3
Участники муниципальной программы
Администрация Красногвардейского района в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи управления строительства и ЖКХ администрации района, отдела капитального строительства администрации района, отдела архитектуры и градостроительства управления строительства и ЖКХ администрации района, администрации городского и сельских поселений
4
Подпрограммы муниципальной программы
1. Стимулирование развития жилищного строительства.
2. Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства
5
Цель (цели) муниципальной программы
Создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в Красногвардейском районе
6
Задачи муниципальной программы
1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения.
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Красногвардейском районе.
3. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления Красногвардейского района в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства
7
Сроки и этапы реализации
Реализация муниципальной программы осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015 - 2020 годы
2 этап - 2021 - 2025 годы
8
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств областного и муниципального бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы 1316,923 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 879,006 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 161649 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств районного бюджета муниципального образования - 248,127 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 34000 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет иных источников составит 28046 тыс. рублей.
9
Конечные результаты реализации муниципальной программы
В 2025 году планируется достичь следующих целевых показателей:
1. Увеличение объема ввода жилья за 2015 - 2025 годы - 208,009 тыс. м2 общей площади.
2. Увеличение обеспеченности населения жильем - не менее 39,2 м2 на одного жителя.
3. Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, до 45%.
4. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2 населенных пунктов Красногвардейского района, ежегодно.
5. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующего СанПиН, - не менее 1,5% ежегодно
".

2. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1

в„– п/п
Наименование подпрограммы 1: "Стимулирование развития жилищного строительства" (далее - подпрограмма 1)
1
Соисполнитель, ответственный за реализацию подпрограммы 1
Администрация Красногвардейского района
2
Участники подпрограммы 1
Администрация Красногвардейского района в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи управления строительства и ЖКХ администрации района, отдела капитального строительства администрации района, отдела архитектуры и градостроительства управления строительства и ЖКХ администрации района, администрации городского и сельских поселений
3
Цель (цели) подпрограммы 1
Повышение уровня доступности и качества жилья для населения
4
Задачи подпрограммы 1
1. Создание условий для развития массового строительства жилья, в том числе жилья экономического класса
2. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и региональным законодательством.
3. Обеспечение ликвидации аварийного и ветхого жилья и переселение граждан
5
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Реализация подпрограммы осуществляется в 2 этапа:
1 этап - 2015 - 2020 годы;
2 этап - 2021 - 2025 годы
6
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета, средств бюджета муниципального образования, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 379353,593 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 265733 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 77551 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования - 21088 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников - 34 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет иных средств - 14945 тыс. рублей
7
Конечные результаты реализации подпрограммы 1
Ожидаемые показатели конечных результатов подпрограммы 1:
1. Объем ввода жилья за 2015 - 2025 годы - 208,009 тыс. кв. м общей площади.
2. Доля строительных проектов, реализуемых с применением энергоэффективных и экологичных материалов и технологий, - не менее 90%.
3. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 85 семьи
".

3. В разделе 1 Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития таблицу в„– 4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Количество семей граждан, отнесенных к отдельным категориям,
состоящих на учете на улучшение жилищных условий

Категории граждан
Количество семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления
Граждане, уволенные с военной службы
0
Вынужденные переселенцы
0
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС
0
Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
0
Ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов (чел.)
0
Ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (чел.)
0
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (чел.)
6
Многодетные семьи
6
Семьи с детьми инвалидами
5
Молодые семьи
87
ИТОГО:
104
".

4. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
- таблицу в„– 1.1 изложить в следующей редакции:
"Таблица в„– 1.1. Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

Годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Территориальные внебюджетные фонды
Иные источники
Всего
2015
14 406,36
27 014,88
6 908,55
0
0
48 329,783
2016
15 940,10
27 585,58
17 526,99
0
0
61 052,672
2017
8 636,18
78 417,45
17 674,28
0
0
104 727,91
2018
72 680,16
71 117,84
20 805,06
10 000
12 477,59
187 080,651
2019
12 725,70
111 420,70
25 042,93
24 000
10 598,62
183 787,95
2020
16 424,84
163 737,06
27 904,91
0
4 965,03
213 031,83
ИТОГО
1 этап
140 813,245
479 293,455
115 862,651
34 000,00
28 041,239
764 044,590
2021
4 645,8
84 702,660
28 640,3
0
5,5
117 944,30
2022
12 202,318
177 010,228
45 591,200
0
0
234 803,747
2023
2 260,167
62 620,933
28 745,868
0
0
93 626,968
2024 (прогноз)
869,7
46 711,900
14 306,30
0
0
61 887,900
2025 (прогноз)
857,8
28 727,100
14 981,100
0
0
44 566,0
ИТОГО
2 этап
20 853,824
399 772,821
132 264,769
0
5,500
552 878,915
".

- Таблица в„– 1.1 "Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица в„– 1.1. Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы"

Годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Территориальные внебюджетные фонды
Иные источники
Всего
2015
14 406,356
8 790,828
2 333,520
0
0
25 530,704
2016
14 652,101
9 933,743
1 389,000
0
0
25 974,844
2017
6 820,176
11 223,450
1 389,000
0
0
19 432,626
2018
6 187,000
10 251,000
1 389,000
10 000,000
8 742,888
36 569,888
2019
12 725,700
12 295,700
1 389,000
24 000,000
4 684,392
55 094,792
2020
5 712,000
18 595,700
1 389,100
0
1 518,429
27 215,229
Итого
1 этап
60 509,333
71 090,421
9 278,62
34 000
14 945,709
155 858,083
2021
4 645,8
46 759,09
1 718,08
0
0
53 123,01
2022
8 409,118
71 534,882
3 189,1
0
0
83 133,1
2023
2 260,167
32 463,933
4 447,400
0
0
39 171,500
2024 (прогноз)
869,700
29 537,9
1 274,3
0
0
31 681,9
2025 (прогноз)
857,800
14 347,1
1 181,1
0
0
16 386,0
Итог
2 этап
17 042,625
194 642,907
11 809,975
0
0
223 495,510
Всего
77 551,958
265 733,328
21 088,595
34 000
14 945,709
379 353,593
".

- таблица в„– 1.2 "Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица в„– 1.2. Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы

Годы
Источники финансирования (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Территориальные внебюджетные фонды
Иные источники
Всего
2015
0
18 224,05
4 575,03
0
0
22 799,08
2016
1 288,0
17 651,84
16 137,98
0
0
35 077,83
2017
1 816,0
67 194,0
16 285,3
0
0
85 295,29
2018
66 493,156
60 866,84
19 416,05
0
3 734,705
150 510,76
2019
0
99 125,0
23 653,92
0
5 914,226
128 693,15
2020
10 712,84
145 141,36
26 515,806
0
3 446,599
185 816,51
Итого 1 этап
80 309,996
408 203,1
106 584,086
0
13 095,53
608 192,62
2021
0
40 056,29
24 764,9
0
0
64 821,296
2022
3 793,2
105 475,35
42 402,101


151 670,645
2023
0
30 157,000
24 298,468
0
0
54 455,469
2024 (прогноз)
0
17 174,0
13 032,0
0
0
30 206,0
2025 (прогноз)
0
14 380,0
13 800,0
0
0
28 180,0
Итого 2 этап
3 793,2
167 226,402
93 557,334
0
0
264 576,937
Всего
84 103,112
575 429,437
200 141,365
0
13 095,53
872 769,443
".

5. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2

в„– п/п
Наименование подпрограммы 2: "Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель подпрограммы 2, ответственный за реализацию
Администрация Красногвардейского района
2.
Участники подпрограммы 2
Администрация Красногвардейского района в лице отдела ЖКХ, транспорта и связи управления строительства и ЖКХ администрации района, администрации городского и сельских поселений
3.
Цель (цели) подпрограммы 2
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Красногвардейском районе
4.
Задачи подпрограммы 2
1. Создание условий для увеличения объема капитального ремонта жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности.
2. Создание условий для повышения благоустройства городского и сельских территорий Красногвардейского района.
3. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами
5.
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
Реализация подпрограммы 2 осуществляются в 2 этапа:
1 этап - 2015 - 2020 годы;
2 этап - 2021 - 2025 годы
6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, средств муниципального образования, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 872769,443 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 575429 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составит 84103 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств районного бюджета - 200141 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет иных источников 13095 тыс. рублей
7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 2
К 2025 году планируется:
1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 20,02 тыс. м2.
2. Увеличение доли освещенных улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до 95%.
3. Улучшение эстетического облика, внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния не менее 2-х населенных пунктов Красногвардейского района ежегодно.
4. Обеспечение уровня оснащенности населенных пунктов области системами централизованного водоснабжения и водоотведения, соответствующими СанПиН, - не менее 45%
".

6. Приложения в„– 2, 3, 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Красногвардейского района
Г.И.РУДЕНКО





Приложение
к постановлению
администрации Красногвардейского района
от 21 сентября 2023 года в„– 132

Приложение в„– 2
к муниципальной программе
Красногвардейского района
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
жителей Красногвардейского района"

Основные меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

в„– п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района"
1.
Постановление администрации Красногвардейского района
Об утверждении муниципальной программы Красногвардейского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района"
Управление строительства и ЖКХ администрации района
2014 год
2.
Постановление администрации Красногвардейского района
О внесении изменений в муниципальную программу Красногвардейского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района"
Управление строительства и ЖКХ администрации района
2015 - 2025 годы
(по мере необходимости)





Приложение в„– 3
к муниципальной программе
Красногвардейского района
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
жителей Красногвардейского района"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Красногвардейского района "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Красногвардейского района" из различных источников
финансирования на II этапе реализации

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основное мероприятие
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.), годы
в том числе:
2021
2022
2023
2024
2025
Итого II этап
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа 8
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района
Всего
117 944,297
234 803,747
93 626,967
61 887,900
44 566,000
552 878,915
Федеральный бюджет
4 645,840
12 202,318
2 260,167
869 700,0
857 800,0
20 835,825
Областной бюджет
84 658,153
177 010,228
62 620,933
46 711,900
28 728,100
399 772,821
Районный бюджет
28 640,304
45 591,200
28 745,869
14 306,300
14 981,1
132 264,769
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
5,500
0,00
0,00
0,00
0,00
5,500
Подпрограмма 1
Стимулирование развития жилищного строительства
Всего
53 123,007
83 133,100
39 171,500
31 681,900
16 386,000
223 495,510
Федеральный бюджет
4 645,840
8 409,118
2 260,167
869 700,0
857 800,0
17 042, 624
Областной бюджет
46 759,092
71 534,882
32 463,933
29 537,900
14 347,100
194 642,907
Районный бюджет
1 718 076
3 189,100
4 447,400
1 274,300
1 181,100
11 809,975
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (мед. работники)
Всего
11 637,728
5 126,900
0,00
0,00
0,00
16 764,628
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
11 637,728
4 101,500
0,00
0,00
0,00
15 739,228
Районный бюджет
0,00
1 025,400
0,00
0,00
0,00
1 025,4
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение жильем молодых семей
Всего
9 691,434
38 081,500
17 348,900
6 173,600
6 225,600
77 521,034
Федеральный бюджет
2 892,100
2 341,818
2 260,167
869,700
857,800
9 221,585
Областной бюджет
5 081,328
33 760,782
12 441,333
4 122,800
4 186,700
59 592,874
Районный бюджет
1 718,076
1 978,9
2 647,400
1 181,100
1 181,100
8 706,576
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Всего
21 215,000
9 929,600
20 109,300
9 658,200
10 160,400
71 072,500
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
21 215,000
9 929,600
18 309,300
9 658,200
10 160,400
69 272,500
Районный бюджет
0,00
0,00
1 800,000
0,00
0,00
1 800,000
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Всего
0,00
3 509,700
0,00
1 769,900
0,00
5 279,600
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
3 509,700
0,00
1 769,900
0,00
5 279,600
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Всего
0,00
184,800
0,00
93,200
0,00
278 000,0
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
184,800
0,00
93,200
0,00
278 000,0
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов
Всего
1 734,740
6 067,300
0,00
0,00
0,00
7 821,040
Федеральный бюджет
1 734,740
6 067,300
0,00
0,00
0,00
7 821,040
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5.
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Всего
8 825,105
20 233,260
1 713,300
13 987,000
0,00
44 758,705
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
8 825,105
20 233,260
1 713,300
13 987,000
0,00
44 758,705
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
Основное мероприятие 1.А1.
Федеральный проект "Творческие люди"
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ
Всего
64 821,296
151 670,647
54 455,469
30 206,000
28 180,000
64 576,937
Федеральный бюджет
0,00
3 793,200
0,00
0,00
0,00
3 793,200
Областной бюджет
40 056,297
105 475,346
30 157,000
17 174,000
14 380,000
167 226,402
Районный бюджет
24 764,999
42 402,101
24 298,469
13 032,000
13 800,000
93 557,334
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.
Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Всего
36 636,579
63 090,765
0,00
0,00
0,00
39 145, 413
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
29 842,863
63 090,765
0,00
0,00
0,00
29 842,863
Районный бюджет
6 793,716
0,00
0,00
0,00
0,00
9 302,500
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Всего
0,00
60 458,931
0,00
0,00
0,00
60 458,931
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
57 435,923
0,00
0,00
0,00
57 435,923
Районный бюджет
0,00
3 023,007
0,00
0,00
0,00
3 023,008
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Всего
0,00
123,000
123,000
122,000
120,00
488,000
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
123,000
123,000
122,000
120,00
488,000
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Реализация мероприятий ФЦП "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 г.г."
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
768,600
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553,300
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
174,800
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40,500
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2.
Организация наружного освещения населенных пунктов
Всего
20 426,868
21 952,000
29 906,000
25 320,000
26 332,000
123 936,868
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10 213,434
10 976,000
12 173,000
12 660,000
13 166,000
59 188,434
Районный бюджет
10 213,434
10 976,000
17 733,000
12 660,000
13 166,000
59 188,434
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3.
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Всего
0,00
12,900
14 000,0
14,000
14,000
54 900,0
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
12,900
14,000
14,000
14,000
54 900,0
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
Всего
7 757, 849
500,000
0,00
0,00
0,00
8 257,849
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
7 757,849
500,000
0,00
0,00
0,00
8 257,849
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5.
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
Всего
0,00
23 111,028
2 349,128
0,00
0,00
25 460,156
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
23 111,028
2 349,128
0,00
0,00
25 460,156
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов
Всего
0,00
9 217,300
2 534,230
0,00
0,00
2 534,230
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
9 217,300
2 367,400
0,00
0,00
2 367,400
Районный бюджет
0,00
0,00
166,830
0,00
0,00
166,830
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.1
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов "Решаем вместе"
Всего
0,00
25 992,700
15 126,941
0,00
0,00
15 126,941
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
25 992,700
13 832,600
0,00
0,00
13 832,600
Районный бюджет
0,00
0,00
1 294,341
0,00
0,00
1 294,341
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.2
Инициативное бюджетирование
Всего
0,00
1 853,235
0,00
0,00
0,00
1 853,235
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
1 853,235
0,00
0,00
0,00
1 853,235
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.7.
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8.
Обработка твердых бытовых отходов
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9.
Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной документации, необходимой для их выполнения
Всего
0,00
122,500
580,000
4 750,000
0,00
6 557,500
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
166,123
550,000
4 500,0
0,00
6 216, 123
Районный бюджет
0,00
61,377
30,00
250,000
0,00
341,377
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9.1
Проведение комплексных кадастровых работ
Всего
0,00
1 709,900
0,00
0,00
0,00
1 709,900
Федеральный бюджет
0,00
1 153,900
0,00
0,00
0,00
1 153,900
Областной бюджет
0,00
456,000
0,00
0,00
0,00
456,000
Районный бюджет
0,00
100,000
0,00
0,00
0,00
100,000
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.Е2.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Всего
0,00
2 829,200
0,00
0,00
0,00
2 829,200
Федеральный бюджет
0,00
2 580,100
0,00
0,00
0,00
2 580,100
Областной бюджет
0,00
107,504
0,00
0,00
0,00
107,600
Районный бюджет
0,00
141,500
0,00
0,00
0,00
141,500
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.G2.
Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО"
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.L2
Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
Всего
0,00
82,119
0,00
0,00
0,00
82,119
Федеральный бюджет
0,00
59,200
0,00
0,00
0,00
59,200
Областной бюджет
0,00
18,800
0,00
0,00
0,00
18,800
Районный бюджет
0,00
4,119
0,00
0,00
0,00
4,119
Внебюджетные источники
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10.
Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований области
Всего
0,00
92,000
0,00
0,00
0,00
92,000
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
92,000
0,00
0,00
0,00
92,000
Районный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11.
Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений
Всего
0,00
0,00
1 744,000
0,00
1 714,000
3 458,000
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
1 220,000
0,00
1 714,00
2 420,000
Районный бюджет
0,00
0,00
524,000
0,00
514,000
1 038,000
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.11.1
Разработка проектно-сметной документации
Всего
0,00
0,00
2 078,170
0,00
0,00
2 078,170
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Районный бюджет
0,00
0,00
2 078,170
0,00
0,00
2 078,170
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Иные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00





Приложение в„– 4
к муниципальной программе
Красногвардейского района
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
жителей Красногвардейского района"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Красногвардейского района "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей
Красногвардейского района" за счет средств муниципального
бюджета на II этапе реализации

Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основное мероприятие
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
КВСР
КФСР
КСЦР
КВР
в том числе:
2021
2022
2023
2024
2025
Итого II этап







4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа 8
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Красногвардейского района
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
117 944,297
234 803,747
93 626,969
61 887,900
44 566,000
552 878,315
x
x
x
x
4 645,840
12 202,318
2 260,167
869,700
857,800
20 835,825
x
x
x
x
84 658,153
177 010,228
62 620,933
46 711,900
28 728,1
399 772,821
x
x
x
x
28 640,304
42 858,94
28 745,687
14 306,300
14 981,1
132 264,769
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
Стимулирование развития жилищного строительства
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
53 123,007
83 133,100
39 171,500
31 681,900
16 386,000
223 495,510
x
x
x
x
4 645,840
7 195,63
2 260,197
869 700,0
857 800,0
17 042,625
x
x
x
x
46 759,092
65 171,26
32 463,933
29 537,900
14 347,100
194 642,907
x
x
x
x
1 718 076
2 838,19
4 447,400
1 274,300
1 181,100
11 809,975
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (мед. работники)
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
11 637,728
5 126,900
0,00
0,00
0,00
16 764,628
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0909
0810173790
400
11 637,728
4 101,500
0,00
0,00
0,00
15 409,500
892
0909
08101S3790
400
0,00
1 025,400
0,00
0,00
0,00
3 852 400,0
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение жильем молодых семей
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
9 691,434
38 081,500
17 348,900
6 173,600
6 225,600
77 521,034
850
1004
08102L4970
300
9 691,434
38 081,500
17 348,900
6 173,600
6 225,600
77 521,034
Основное мероприятие 1.3.
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
21 215,000
9 929,600
20 109,300
9 658,200
10 160,400
71 521,034
892
1004
0810360825
300
0,00
0,00
1 800,000
0,00
0,00
1 800,000
892
1004
0810370820
400
21 215,000
9 929,600
18 309,300
9 658,200
10 160,400
18 309,300
1.3.1.
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
3 509,700
0,00
1 769,900
0,00
5 279,600
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
1004
0810373900
400
0,00
3 509,700
0,00
17 769,900
0,00
5 279,600
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Реализация мероприятий по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
184,800
0,00
93,200
0,00
278,000
892
1004
0810363900
300
0,00
184,800
0,00
93,200
0,00
278,000
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
1 753,740
6 067,300
0,00
0,00
0,00
7 821,040
850
1003
0810451760
300
1 753,740
6 067,300
0,00
0,00
0,00
7 821,040
Основное мероприятие 1.5.
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
8 825,105
20 233,300
1 713,300
13 987,000
0,00
44 758,705
850
0501
0810171390
800
8 825,105
20 233,300
1 713,300
13 987,000
0,00
44 758,705
Основное мероприятие 1.А1.
Федеральный проект "Творческие люди"
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
890
0799
081А155968
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
891
0800
081А155970
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0801
081А155970
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
Создание условий для обеспечения населения качественными услугами ЖКХ
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
64 821,296
151 670,647
54 455,469
30 206,000
28 180,000
64 576,937
x
x
x
x
0,00
3 793 200
0,00
0,00
0,00
3 793,200
x
x
x
x
40 056,297
105 475,346
30 157,000
17 174,000
14 380,000
167 226,403
x
x
x
x
24 764,999
42 402,101
24 298,469
13 032,000
13 800,000
93 557,334
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.
Строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
36 636,579
2 508,834
0,00
0,00
0,00
39 145,413
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
29 842,863
0,00
0,00
0,00
0,00
29 842,863
x
x
x
x
6 793,16
2 508,834
0,00
0,00
0,00
6 793,16
2.1.1.
Софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
60 458,931
0,00
0,00
0,00
60 458,931
892
0105
0820142120
300
0,00
3 023,007
0,00
0,00
0,00
3 023,007
892
0105
0820172120
200
0,00
57 435,923
0,00
0,00
0,00
57 435,923
2.1.2.
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
123,000
123,000
122,000
120,000
488,000
892
0501
0820122110
200
0,00
123,000
123,000
122,000
120,000
488,000
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Реализация мероприятий ФЦП "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 г.г."
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0503
08201L2990
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0503
08201L2990
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0503
08201L2990
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2.
Организация наружного освещения населенных пунктов
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
20 426,868
21 952,000
29 906,000
25 320,000
26 332,000
123 936,868
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
0503
0820271340
200
10 213,434
10 976,000
12 173,000
12 660,000
13 166,000
59 188,434
850
0503
08202S1340
200
10 213,434
10 976,000
17 733,000
12 660,000
13 166,000
64 748,434
Основное мероприятие 2.3.
Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
12,900
14 000,0
14 000,0
14 000,0
54 900,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0503
0820371350
200
0,00
0,00
14 000,0
14 000,0
14 000,0
54 900,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Реализация мероприятий по благоустройству территорий
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
7 757,849
500,000
0,00
0,00
0,00
8 257,849
892
0503
0820465030
200
7 757,849
500,000
0,00
0,00
0,00
8 257,849
Основное мероприятие 2.5.
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
23 111,028
2 349,128
0,00
0,00
25 460,156
892
0502
0820460450
200
0,00
4 726,000
2 349,128
0,00
0,00
7 075,128
850
0502
0820460450
300
0,00
26,177
0,00
0,00
0,00
39,087
892
0503
0820460450
300
0,00
5 698,350
0,00
0,00
0,00
17 961,116
861
0503
0820460450
300
0,00
374,338
0,00
0,00
0,00
374,338
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
9 217,300
0,00
0,00
0,00
9 217,300
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
0503
0820470200
200
0,00
9 217,300
0,00
0,00
0,00
9 217,300
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.1.
Субсидии бюджетам муниципальных районов городских округов Белгородской области на реализацию инициативных проектов "Решаем вместе"
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
25 992,700
0,00
0,00
0,00
25 992,700
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
0503
0820470300
200
0,00
25 992,700
0,00
0,00
0,00
25 992,700
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.2.
Инициативное бюджетирование
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
1 853,235
0,00
0,00
0,00
1 853,235
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
1 853,235
0,00
0,00
0,00
1 853,235
Инициативное бюджетирование (благоустройство ступеней по ул. Московская-Маркина и ул. Маркина-Пушкина в г. Бирюч)

850
0503
08204S0201
200
0,00
83, 305
0,00
0,00
0,00
83,305
Инициативное бюджетирование (благоустройство тротуарной пешеходной дорожки от Никитовского СДК до ул. Ленина)
850
0503
08204S0202
200
0,00
42,000
0,00
0,00
0,00
42,000
Инициативное бюджетирование (благоустройство современной спортивной площадки по ул. Орджоникидзе, г. Бирюч))
850
0503
08204S0203
200
0,00
160, 000
0,00
0,00
0,00
160, 000
Инициативное бюджетирование (благоустройство тротуара с освещением по ул. Советская г. Бирюч)
850
0503
08204S0204
200
0,00
199, 815
0,00
0,00
0,00
199, 800
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство аллеи памяти в с. Стрелецкое")
850
0503
08204S0301
200
0,00
175,040
0,00
0,00
0,00
175,040
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, в п. Попасное)
850
0503
08204S0302
200
0,00
35, 520
0,00
0,00
0,00
35,520
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство мемориального комплекса воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, в п. Мирный)

850
0503
08204S0303
200
0,00
38,535
0,00
0,00
0,00
38, 535
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство площадки для проведения уличных мероприятий "Уличная сцена")
850
0503
08204S0304
200
0,00
56,000
0,00
0,00
0,00
56,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство летнего кинотеатра в с. Большебыково)
850
0503
08204S0305
200
0,00
30,000
0,00
0,00
0,00
30,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство памятника воинам-землякам, не вернувшимся с фронта ВОВ, в с. В.Покровка)
850
0503
08204S0306
200
0,00
50,000
0,00
0,00
0,00
50,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство береговой зоны труда Центральный с. В-Сосна)
850
0503
08204S0307
200
0,00
50,000
0,00
0,00
0,00
50,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство дворовой территории МКД по ул. Транспортная д. 6 с. Ливенка)
850
0503
08204S0308
200
0,00
35,900
0,00
0,00
0,00
35, 900
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство зоны для отдыха и проведения массовых мероприятий в х. Ураково)
850
0503
08204S0309
200
0,00
15,000
0,00
0,00
0,00
15, 000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство площадки по ул. Советская ФОК "Победа")
850
0503
08204S030A
200
0,00
85,000
0,00
0,00
0,00
85,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство территории купели в с. Ливенка)
850
0503
08204S030B
200
0,00
17, 500
0,00
0,00
0,00
17,500
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тротуара с освещением по ул. Красная от д. 10 до д. 20 протяженностью 240 м в г. Бирюч")
850
0503
08204S030C
200
0,00
48,500
0,00
0,00
0,00
48,500
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тротуара с освещением по ул. Красная от д. 22 М до д. 24 протяженностью 1250 м г. Бирюч")
850
0503
08204S030D
200
0,00
125, 000
0,00
0,00
0,00
125, 000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (приобретение и установка детского игрового оборудования в с. Н. Хуторное)
850
0503
08204S030E
200
0,00
76, 500
0,00
0,00
0,00
76, 500
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тренажерной площадки в центре с. Завальское)
850
0503
08204S030F
200
0,00
25,000
0,00
0,00
0,00
25,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тротуара от здания детского сада по ул. Советская до ул. Калинина с. Никитовка)
850
0503
08204S030G
200
0,00
54,000
0,00
0,00
0,00
54,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тротуара по ул. Транспортная в с. Ливенка)
850
0503
08204S030H
200
0,00
55,620
0,00
0,00
0,00
55,620
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тротуарной дорожки по ул. Советская с. Коломыцево с парковочным местом возле школы)
850
0503
08204S030I
200
0,00
60,000
0,00
0,00
0,00
60,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство комбинированной площадки в микрорайоне Слободка в г. Бирюч)
850
0503
08204S030J
200
0,00
100,000
0,00
0,00
0,00
100,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство подъезда и купели на берегу Тихая Сосна с. Засосна)
850
0503
08204S030K
200
0,00
100,000
0,00
0,00
0,00
100,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство тротуарной дорожки от ул. Заречная до зоны отдыха ДОБРО с. Засосна)
850
0503
08204S030L
200
0,00
50,000
0,00
0,00
0,00
50,000
Инициативное бюджетирование "Решаем вместе" (благоустройство детского игрового комплекса с резиновым покрытием и освещением в с. Валуйчик)
850
0503
08204S030M
200
0,00
85,000
0,00
0,00
0,00
85,000
Основное мероприятие 2.7.
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8.
Обработка твердых бытовых отходов
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.9.
Организация и проведение комплексных кадастровых работ, в том числе подготовка проектов межевания территорий и иной проектной документации, необходимой для их выполнения
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
1 227,500
580,000
4 750,000
0,00
6 557,500
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850
0412
0820670470
200
0,00
1 166,123
550,000
4 500,000
0,00
6 216,123
850
0412
0820660470
200
0,00
61,377
30,000
250,000
0,00
341,377
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.9.1
Проведение комплексных кадастровых работ
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
1 709,900
0,00
0,00
0,00
1 709,900
850
0412
08206L5110
200
0,00
1 153, 826
0,00
0,00
0,00
1 153, 826
850
0412
08206L5110
200
0,00
456,074
0,00
0,00
0,00
456,074
850
0412
08206L5110
200
0,00
100,000
0,00
0,00
0,00
100,000
Основное мероприятие 2.Е2.
Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
2 829,200
0,00
0,00
0,00
2 829,200
892
0702
082E250970
200
0,00
2 580,100
0,00
0,00
0,00
2 580,100
892
0702
082E250970
200
0,00
107,600
0,00
0,00
0,00
107,600
892
0702
082E250970
200
0,00
141,500
0,00
0,00
0,00
141,500
Основное мероприятие 2.G2.
Федеральный проект "Комплексная система обращения с ТКО"
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,700
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0605
082G252690
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147,000
892
0605
082G252690
200
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 700,00
Основное мероприятие 2.L2
Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
82 118,560
0,00
0,00
0,00
82,000
850
0405
08206L5110
100
0,00
59, 200
0,00
0,00
0,00
59, 190
850
0405
08206L5110
200
0,00
18 800
0,00
0,00
0,00
18 692
850
0405
08206L5110
300
0,00
4,119
0,00
0,00
0,00
4,119
Основное мероприятие 2.10.
Организация и проведение областных конкурсов по благоустройству муниципальных образований
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
92,000
0,00
0,00
0,00
92,000
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861
503
820471360
200
0,00
92,000
0,00
0,00
0,00
92,000
Основное мероприятие 2.11.
Разработка проектно-сметной документации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
1 744,000
0,00
1 714,000
3 458,000
x
x
x
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892
0603
0820473760
200
0,00
0,00
1 220,000
0,00
1 200,000
2 420,000
892
0603
0820463760
300
0,00
0,00
524,000
0,00
514,000
1 038,000
2.11.1
Разработка проектно-сметной документации
Администрация Красногвардейского района
x
x
x
x
0,00
0,00
2 078,170
0,00
0,00
2 078,170
892
0503
0820460500
300
0,00
0,00
593,500
0,00
0,00
593,500
892
0503
0820460500
310
0,00
0,00
720,000
0,00
0,00
720,000
892
1004
0820460500
300
0,00
0,00
46,740
0,00
0,00
46,740
892
0502
0820460500
300
0,00
0,00
717,930
0,00
0,00
717,930


------------------------------------------------------------------