Типы документов



Постановление администрации города Белгорода от 20.09.2023 N 141 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2023 г. в„– 141

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛГОРОДА ОТ 10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в„– 227

В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года в„– 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 3 мая 2017 года в„– 109, от 31 августа 2017 года в„– 188, от 23 января 2018 года в„– 5, от 22 августа 2018 года в„– 129, от 9 ноября 2018 года в„– 179, от 29 апреля 2019 года в„– 58, от 12 сентября 2019 года в„– 155, от 18 ноября 2020 года в„– 242, от 2 апреля 2021 года в„– 95, от 20 декабря 2021 года в„– 263, от 18 февраля 2022 года в„– 26, от 6 июля 2022 года в„– 128, от 28 ноября 2022 года в„– 219, от 20 января 2023 года в„– 7, от 31 июля 2023 года в„– 100) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
"2. Комитету финансов и бюджетных отношений при формировании проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования в 2015 - 2030 годах подлежат корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета городского округа "Город Белгород" на текущий финансовый год и плановый период.".
1.3. В муниципальной программе "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.3.1. Пункты 8, 9, 10, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

8
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2030 годы:
I этап: 2015 - 2020 годы,
II этап: 2021 - 2025 годы,
III этап: 2026 - 2030 годы
9
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 6665634 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 3622175,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 135349 тыс. рублей;
2016 год - 133189 тыс. рублей;
2017 год - 146792 тыс. рублей;
2018 год - 148491 тыс. рублей;
2019 год - 137465 тыс. рублей;
2020 год - 128246 тыс. рублей;
2021 год - 169904 тыс. рублей;
2022 год - 309866,7 тыс. рублей;
2023 год - 304355,9 тыс. рублей;
2024 год - 283852,5 тыс. рублей;
2025 год - 252048 тыс. рублей;
2026 год - 271885 тыс. рублей;
2027 год - 282760 тыс. рублей;
2028 год - 294072 тыс. рублей;
2029 год - 305834 тыс. рублей;
2030 год - 318065 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 669699,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 3485 тыс. рублей;
2019 год - 3485 тыс. рублей;
2020 год - 712,8 тыс. рублей;
2021 год - 8157,3 тыс. рублей;
2022 год - 128157 тыс. рублей;
2023 год - 261411,3 тыс. рублей;
2024 год - 258384,2 тыс. рублей;
2025 год - 890,5 тыс. рублей;
2026 год - 926 тыс. рублей;
2027 год - 963 тыс. рублей;
2028 год - 1002 тыс. рублей;
2029 год - 1042 тыс. рублей;
2030 год - 1083 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 371301,4 тыс. рублей;
2023 год - 185650,7 тыс. рублей;
2024 год - 185650,7 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 361808 тыс. рублей;
2016 год - 568091 тыс. рублей;
2017 год - 143536 тыс. рублей;
2018 год - 191392 тыс. рублей;
2019 год - 22974 тыс. рублей;
2020 год - 77205 тыс. рублей;
2021 год - 30555 тыс. рублей;
2022 год - 29198 тыс. рублей;
2023 год - 28662 тыс. рублей;
2024 год - 88798 тыс. рублей;
2025 год - 88938 тыс. рублей
10
Показатели результата муниципальной программы
К 2031 году планируется достижение следующих результатов:
10.1
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200;
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год;
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2;
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно
10.2
Показатели эффективности реализации программных мероприятий
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году;
- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году;
- снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году;
- количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно;
- количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно;
- объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно;
- количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно;
- количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно;
- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно;
- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%;
- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно;
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - не более 10 минут;
- увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34;
- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%;
- снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год;
- количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - не менее 5000 единиц ежегодно;
- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц;
- снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год;
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно;
- площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно;
- площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно;
- площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - не менее 20 га ежегодно;
- площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно;
- площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно;
- количество отловленных безнадзорных животных - не менее 100 голов ежегодно;
- масса захороненных биологических отходов - не менее 1500 кг ежегодно;
- количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно;
- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га

1.3.2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы":
- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2030 годы включительно, выделяются три этапа: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.3. В разделе 4 "Обоснование выделения подпрограмм":
- абзацы восьмой, девятый, десятый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит к 2031 году:
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 1200.";
- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит к 2031 году:
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.";
- абзац двадцать шестой изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит к 2031 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2.";
- абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"В результате реализации подпрограммы 4 к 2031 году планируется достижение следующих результатов:";
- абзацы тридцать шестой, тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га.".
1.3.4. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы

Годы
Источники финансирования
Федеральный бюджет
(тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Бюджет городского округа "Город Белгород" (тыс. руб.)
Внебюджетные источники (тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)
2015


135 349,0
361 808,0
497 157,0
2016


133 189,0
568 091,0
701 280,0
2017


146 792,0
143 536,0
290 328,0
2018

3 485,0
148 491,0
191 392,0
343 368,0
2019

3 485,0
137 465,0
22 974,0
163 924,0
2020

712,8
128 246,0
77 205,0
206 163,8
1 этап

7 682,8
829 532,0
1 365 006,0
2 202 220,8
2021

8 157,3
169 904,0
30 555,0
208 616,3
2022
371 301,4
128 157,0
309 866,7
29 198,0
838 523,1
2023
185 650,7
261 411,3
304 355,9
28 662,0
780 079,9
2024
185 650,7
258 384,2
283 852,5
88 798,0
816 685,4
2025

890,5
252 048,0
88 938,0
341 876,5
2 этап
742 602,8
657 000,3
1 320 027,1
266 151,0
2 985 781,2
2026

926,0
271 885,0

272 811,0
2027

963,0
282 760,0

283 723,0
2028

1 002,0
294 072,0

295 074,0
2029

1 042,0
305 834,0

306 876,0
2030

1 083,0
318 065,0

319 148,0
3 этап

5 016,0
1 472 616,0

1 477 632,0
Всего
742 602,8
669 699,1
3 622 175,1
1 631 157,0
6 665 634,0
".

1.3.5. В подпрограмме 1 "Профилактика преступлений и правонарушений" (далее - подпрограмма 1):
1.3.5.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

6
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1
2015 - 2030 годы:
I этап: 2015 - 2020 годы,
II этап: 2021 - 2025 годы,
III этап: 2026 - 2030 годы
7
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1592969,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1592960,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 82376 тыс. рублей;
2016 год - 82178 тыс. рублей;
2017 год - 86653 тыс. рублей;
2018 год - 86268 тыс. рублей;
2019 год - 75934 тыс. рублей;
2020 год - 51961 тыс. рублей;
2021 год - 56101 тыс. рублей;
2022 год - 101464,1 тыс. рублей;
2023 год - 105958 тыс. рублей;
2024 год - 101387 тыс. рублей;
2025 год - 114983 тыс. рублей;
2026 год - 119583 тыс. рублей;
2027 год - 124366 тыс. рублей;
2028 год - 129340 тыс. рублей;
2029 год - 134515 тыс. рублей;
2030 год - 139893 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 9,5 тыс. рублей:
2021 год - 9,5 тыс. рублей
8
Показатели результата подпрограммы 1
К 2031 году планируется достижение следующих результатов:
8.1
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения города до 1200;
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%
8.2
Показатели эффективности реализации программных мероприятий
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году;
- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году;
- снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году;
- количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно;
- количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно;
- объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно;
- количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно;
- количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно;
- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно;
- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%;
- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно

1.3.5.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1":
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.5.3. Раздел 4 "Прогноз показателей результата подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 1
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы I к 2031 году планируется достижение следующих результатов:
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 1200;
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%.
Показателями эффективности реализации подпрограммы 1 являются:
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 750 в 2030 году;
- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 710 в 2030 году;
- снижение количества имущественных преступлений с 3427 в 2013 году до 2700 в 2030 году;
- количество методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - не менее 1000 единиц ежегодно;
- количество семинаров, совещаний, конференций антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не менее 12 ежегодно;
- объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов антитеррористического и антиэкстремистского характера, - не менее 560 минут ежегодно;
- количество выявленных в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направленных в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента, - не менее 12 ежегодно;
- количество систем громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства Российской Федерации, расположенных в местах массового пребывания людей (железнодорожных вокзалах, автовокзалах), - не менее 2 ежегодно;
- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 человек ежегодно;
- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 3,6 случая на 100000 населения города;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи - до 85%;
- количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, - не менее 60 человек ежегодно.
Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.3.5.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 1 в 2026 - 2030 годах составит 647697 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 1 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 647697 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 119583 тыс. рублей;
2027 год - 124366 тыс. рублей;
2028 год - 129340 тыс. рублей;
2029 год - 134515 тыс. рублей;
2030 год - 139893 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.6. В подпрограмме 2 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения" (далее - подпрограмма 2):
1.3.6.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

6
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2
2015 - 2030 годы:
I этап: 2015 - 2020 годы,
II этап: 2021 - 2025 годы,
III этап: 2026 - 2030 годы
7
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 1610808,9 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1610761,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 49291 тыс. рублей;
2016 год - 47175 тыс. рублей;
2017 год - 57357 тыс. рублей;
2018 год - 58749 тыс. рублей;
2019 год - 58000 тыс. рублей;
2020 год - 65295 тыс. рублей;
2021 год - 105108 тыс. рублей;
2022 год - 149156,7 тыс. рублей;
2023 год - 115474,4 тыс. рублей;
2024 год - 112747 тыс. рублей;
2025 год - 119465 тыс. рублей;
2026 год - 124243 тыс. рублей;
2027 год - 129213 тыс. рублей;
2028 год - 134383 тыс. рублей;
2029 год - 139757 тыс. рублей;
2030 год - 145347 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 47,8 тыс. рублей:
2021 год - 47,8 тыс. рублей
8
Показатели результата подпрограммы 2
К 2031 году планируется достижение следующих результатов:
8.1
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года
- снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год
8.2
Показатели эффективности реализации программных мероприятий
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - не более 10 минут;
- увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34;
- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%;
- снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год;
- количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - не менее 5000 единиц ежегодно;
- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц;
- снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год

1.3.6.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2":
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 2 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.6.3. Раздел 4 "Прогноз показателей результата подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 2
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2031 году планируется снизить количество погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах до 6 человек в год.
Показателями эффективности подпрограммы 2 являются:
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - не более 10 минут;
- увеличение количества проведенных мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 34;
- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до 65%;
- снижение количества граждан, погибших при пожарах, до 3 человек в год;
- количество изготовленных и распространенных памяток (листовок) по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения - не менее 5000 единиц ежегодно;
- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 70 единиц;
- снижение количества граждан, погибших на водоемах, до 3 человек в год.".
1.3.6.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 2 в 2026 - 2030 годах составит 672943 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 2 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 672943 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 124243 тыс. рублей;
2027 год - 129213 тыс. рублей;
2028 год - 134383 тыс. рублей;
2029 год - 139757 тыс. рублей;
2030 год - 145347 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.7. В подпрограмме 3 "Охрана окружающей среды" (далее - подпрограмма 3):
1.3.7.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

6
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3
2015 - 2030 годы:
I этап: 2015 - 2020 годы,
II этап: 2021 - 2025 годы,
III этап: 2026 - 2030 годы
7
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 3399639,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 356237,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3682 тыс. рублей;
2016 год - 3836 тыс. рублей;
2017 год - 2782 тыс. рублей;
2018 год - 3474 тыс. рублей;
2019 год - 3531 тыс. рублей;
2020 год - 10990 тыс. рублей;
2021 год - 8695 тыс. рублей;
2022 год - 59245,9 тыс. рублей;
2023 год - 73543,5 тыс. рублей;
2024 год - 69718,5 тыс. рублей;
2025 год - 17600 тыс. рублей;
2026 год - 18304 тыс. рублей;
2027 год - 19036 тыс. рублей;
2028 год - 19798 тыс. рублей;
2029 год - 20589 тыс. рублей;
2030 год - 21413 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 669641,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 3485 тыс. рублей;
2019 год - 3485 тыс. рублей;
2020 год - 712,8 тыс. рублей;
2021 год - 8100 тыс. рублей;
2022 год - 128157 тыс. рублей;
2023 год - 261411,3 тыс. рублей;
2024 год - 258384,2 тыс. рублей;
2025 год - 890,5 тыс. рублей;
2026 год - 926 тыс. рублей;
2027 год - 963 тыс. рублей;
2028 год - 1002 тыс. рублей;
2029 год - 1042 тыс. рублей;
2030 год - 1083 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет средств федерального бюджета составит 742602,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год - 371301,4 тыс. рублей;
2023 год - 185650,7 тыс. рублей;
2024 год - 185650,7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2030 годах за счет внебюджетных источников составит 1631157 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 361808 тыс. рублей;
2016 год - 568091 тыс. рублей;
2017 год - 143536 тыс. рублей;
2018 год - 191392 тыс. рублей;
2019 год - 22974 тыс. рублей;
2020 год - 77205 тыс. рублей;
2021 год - 30555 тыс. рублей;
2022 год - 29198 тыс. рублей;
2023 год - 28662 тыс. рублей;
2024 год - 88798 тыс. рублей;
2025 год - 88938 тыс. рублей
8
Показатели результата подпрограммы 3
К 2031 году планируется достижение следующих результатов:
8.1
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2
8.2
Показатели эффективности реализации программных мероприятий
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно;
- площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно;
- площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно;
- площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - не менее 20 га ежегодно;
- площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно;
- площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно;
- количество отловленных безнадзорных животных - не менее 100 голов ежегодно;
- масса захороненных биологических отходов - не менее 1500 кг ежегодно;
- количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно

1.3.7.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3":
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 3 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются три этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы, III этап - 2026 - 2030 годы.".
1.3.7.3. Раздел 4 "Прогноз показателей результата подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 3
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) осуществляется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 3 к 2031 году планируется:
- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, до 8,37 тыс. т;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 150,4 м2.
Показателями эффективности реализации мероприятий являются:
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно;
- площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно;
- площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно;
- площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - не менее 20 га ежегодно;
- площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно;
- площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно;
- количество отловленных безнадзорных животных - не менее 100 голов ежегодно;
- масса захороненных биологических отходов - не менее 1500 кг ежегодно;
- количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно.
Ожидаемый прогноз результатов реализации программных мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.3.7.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Планируемый общий объем бюджетных ассигнований на реализацию III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 104156 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 19230 тыс. рублей;
2027 год - 19999 тыс. рублей;
2028 год - 20800 тыс. рублей;
2029 год - 21631 тыс. рублей;
2030 год - 22496 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 99140 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 18304 тыс. рублей;
2027 год - 19036 тыс. рублей;
2028 год - 19798 тыс. рублей;
2029 год - 20589 тыс. рублей;
2030 год - 21413 тыс. рублей.
Объем финансирования III этапа подпрограммы 3 в 2026 - 2030 годах за счет средств областного бюджета составит 5016 тыс. рублей, в том числе по годам:
2026 год - 926 тыс. рублей;
2027 год - 963 тыс. рублей;
2028 год - 1002 тыс. рублей;
2029 год - 1042 тыс. рублей;
2030 год - 1083 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.8. В подпрограмме 4 "Развитие лесного хозяйства" (далее - подпрограмма 4):
1.3.8.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

6
Этапы и сроки реализации подпрограммы 4
Реализация подпрограммы 4 осуществляется в 2023 - 2030 годах
7
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2023 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 62216 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 9380 тыс. рублей;
2026 год - 9755 тыс. рублей;
2027 год - 10145 тыс. рублей;
2028 год - 10551 тыс. рублей;
2029 год - 10973 тыс. рублей;
2030 год - 11412 тыс. рублей
8
Показатели результата подпрограммы 4
К 2031 году планируется достижение следующих результатов:
8.1
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100% ежегодно
8.2
Показатели эффективности реализации программных мероприятий
- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га

1.3.8.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4":
- абзац третий изложить в следующей редакции:
"Реализация подпрограммы 4 осуществляется в 2023 - 2030 годах.".
1.3.8.3. Раздел 4 "Прогноз показателей результата подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 4
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 4 к 2031 году планируется достижение следующего результата:
- отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 100%.
Показателями эффективности подпрограммы 4 являются:
- протяженность созданной противопожарной минерализованной полосы, на которой осуществляется уход, - 20 км;
- площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, - 1622 га.
Ожидаемый прогноз результатов реализации программных мероприятий представлен в приложении 1 к муниципальной программе.".
1.3.8.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 в 2023 - 2030 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 62216 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год - 9380 тыс. рублей;
2026 год - 9755 тыс. рублей;
2027 год - 10145 тыс. рублей;
2028 год - 10551 тыс. рублей;
2029 год - 10973 тыс. рублей;
2030 год - 11412 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.4. Приложения 1, 2, 3 дополнить таблицами 3 "III этап реализации муниципальной программы" соответственно согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов и бюджетных отношений финансирование мероприятий муниципальной программы производить с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород".

3. Управлению информационной политики администрации города Белгорода (Абакумова О.С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по безопасности.

Глава администрации
города Белгорода
В.В.ДЕМИДОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации города Белгорода
от 20.09.2023 в„– 141

Таблица 3

III этап реализации муниципальной программы

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
Срок реализации в рамках III этапа
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя результата программы
начало
завершение
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
1
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород".
Цель - формирование эффективной, единой многоуровневой муниципальной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и территории городского округа "Город Белгород"
2026
2030
Управление безопасности администрации города Белгорода,
МКУ "Муниципальная стража",
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода",
управление образования администрации города Белгорода,
управление культуры администрации города Белгорода,
управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода,
управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода,
департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Число зарегистрированных преступлений на 100000 населения, единиц
1300
1275
1250
1225
1200
Удовлетворенность населения уровнем и качеством общественной безопасности (соцопрос), %
62,53
64,37
66,21
68,05
88,7
Снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах, человек
7
7
7
7
6
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. т
8,61
8,55
8,49
8,43
8,37
Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, м2
148,4
148,9
149,4
149,9
150,4
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
100
100
100
100
100
2
Подпрограмма 1.
Профилактика преступлений и правонарушений
2026
2030
Управление безопасности администрации города Белгорода,
МКУ "Муниципальная стража",
управление образования администрации города Белгорода,
управление культуры администрации города Белгорода,
управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода
Число зарегистрированных преступлений на 100000 населения, единиц
1300
1275
1250
1225
1200
Удовлетворенность населения уровнем и качеством общественной безопасности, %
62,53
64,37
66,21
68,05
88,7
Задача 1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику терроризма, снижение уличной и рецидивной преступности, гибели граждан от преступных посягательств и в ДТП
3
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности граждан, профилактику терроризма, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах, выявление нарушений миграционного законодательства
2026
2030
МКУ "Муниципальная стража"
Уровень уличной преступности, количество преступлений
790
780
770
760
750
Уровень рецидивной преступности, количество преступлений
750
740
730
720
710
Количество имущественных преступлений, единиц
2800
2775
2750
2725
2700
4
Мероприятие 1.1.2.
Деятельность по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма:
- распространение методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания
2026
2030
Управление безопасности администрации города Белгорода
Количество методических материалов (наглядных пособий и листовок), единиц
1000
1000
1000
1000
1000
- участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности
Количество семинаров, совещаний, конференций, единиц
12
12
12
12
12
- распространение видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера посредством сайта органов местного самоуправления и в форме социальной рекламы
Объем эфирного времени, выделенного для трансляции видеороликов, минут
560
560
560
560
560

- выявление в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направление в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента
2026
2030
Управление безопасности администрации города Белгорода
Количество выявленных в сети Интернет публикаций, единиц
12
12
12
12
12
- анализ обеспечения мест массового пребывания людей (железнодорожных вокзалов, автовокзалов) системами
громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства РФ
Количество систем громкоговорящего оповещения граждан, единиц
2
2
2
2
2
Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков
5
1.2. Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, в том числе:
- проведение ежегодного городского конкурса на звание "Лучший совет общественности по профилактике правонарушений городского округа "Город Белгород", "Лучший участковый пункт полиции города Белгорода", "Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода"
2026
2030
Управление безопасности администрации города Белгорода
Количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе "Лучший совет общественности по профилактике правонарушений городского округа "Город Белгород", единиц
27
27
27
27
27
Количество участковых пунктов полиции, подавших заявки на участие в конкурсе "Лучший участковый пункт полиции города Белгорода", единиц
27
27
27
27
27
Количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе "Лучший участковый уполномоченный полиции города Белгорода", человек
27
27
27
27
27
- мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения
Управление образования администрации города Белгорода,
управление культуры администрации города Белгорода,
управление по физической культуре и спорту администрации города Белгорода
Заболеваемость синдромом зависимости от наркотических средств, случаев на 100 тыс. населения
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи, %
65
70
75
80
85
Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, направленных в детские оздоровительные лагеря в летний период, человек
60
60
60
60
60
6
Подпрограмма 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
2026
2030
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
Снижение количества погибших граждан при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах и происшествиях на водных объектах, человек
7
7
7
7
6
Задача 1. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
7
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе развитие АПК "Безопасный город":
- установка 2 видеокамер на телевышке;
- установка 5 видеокамер;
- перемещение ЕДДС-112 в помещение по ул. Менделеева, 14 и проведение ремонта
2026
2030
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
Время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, минут
10
10
10
10
10
Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
2026
2030
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
Количество проведенных мероприятий, единиц
26
28
30
32
34
Задача 3. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории города, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья
9
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение современным пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и экологически безвредными огнетушащими средствами
2026
2030
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
Снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2020 года до, %
75
73
71
68
65
10
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение специальной одеждой, снаряжением и форменным обмундированием
2026
2030
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
Количество граждан, погибших при пожарах, человек
4
4
4
4
3
Разработка и распространение среди населения памяток (листовок), информационных обучающих видеоматериалов по вопросу обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Количество изготовленных и распространенных памяток (листовок), единиц
5000
5000
5000
5000
5000
11
Основное мероприятие 2.6. Установка информационных щитов:
- в местах, запрещенных для купания (в период купального сезона);
- в местах, где запрещен переход по льду (в период ледостава);
- в местах массового пребывания граждан (пропаганда деятельности единой службы спасения)
2026
2030
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
Количество установленных щитов на водоемах, единиц
50
55
60
65
70
Количество граждан, погибших на водоемах, человек
3
3
3
3
3
12
Подпрограмма 3.
Охрана окружающей среды
2026
2030
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода,
департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников загрязнения, тыс. т
8,61
8,55
8,49
8,43
8,37
Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, м2
148,4
148,9
149,4
149,9
150,4
Задача 1. Уменьшение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов
13
Основное мероприятие 3.1. Природоохранные мероприятия, в том числе:
2026
2030
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода, департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"






- проведение измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля
2026
2030
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода
Количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля, единиц
8
8
8
8
8
- обеспечение рекультивации земельных участков после техногенного воздействия:
- рекультивация карьеров мела и глины "Полигон", мела "Зеленая поляна"
2026
2030
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода
Площадь рекультивируемых земельных участков, га
6
6
6
6
6
- проведение акарицидной обработки, дезинсекции, дератизации на территориях общего пользования
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Площадь акарицидной обработки, дезинсекции, дератизации, га
80
80
80
80
80
- проведение мероприятий по лечению и защите от вредителей и болезней зеленых насаждений, произрастающих на территориях общего пользования
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней, га
20
20
20
20
20
- проведение мероприятий по борьбе с кленом ясенелистным на территориях общего пользования
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного, га
5
5
5
5
5
- проведение фитосанитарных мероприятий на территориях общего пользования
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Площадь локализации очагов произрастания карантинных растений, га
2
2
2
2
2
Задача 2. Отлов и временное содержание безнадзорных животных в пансионате
14
Мероприятие 3.1.2. Отлов и временное содержание безнадзорных животных; захоронение биологических отходов
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Количество отловленных безнадзорных животных, голов
100
100
100
100
100
Масса захороненных биологических отходов, кг
1500
1500
1500
1500
1500
Задача 3. Повышение уровня персональной экологической безопасности граждан, формирование природосообразного поведения, совершенствование системы экологического просвещения, воспитания и образования
15
Основное мероприятие 3.2. Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий, в том числе:
- организация экологических акций по наведению санитарного порядка в водоохранных зонах, особо охраняемых природных территориях;
- выставка с раздачей собак из пансионата временного содержания безнадзорных животных "Пойдем домой!";
- проведение конференций, семинаров, круглых столов, иных мероприятий экологической тематики
2026
2030
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода
Количество городских мероприятий экологической направленности, единиц
10
10
10
10
10
16
Подпрограмма 4. Развитие лесного хозяйства
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
100
100
100
100
100
Задача 1. Создание условий для рационального использования лесов, а также развития лесного комплекса и его защиты от лесных пожаров
17
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" по выполнению мероприятий в сфере развития лесного хозяйства на территории городского округа "Город Белгород"
2026
2030
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода,
МБУ "Управление Белгорблагоустройство"
Протяженность противопожарной минерализованной полосы, за которой осуществляется уход, км
20
20
20
20
20
2026
2030
Площадь городских лесов, на которой проводится мониторинг противопожарной опасности, га
1622
1622
1622
1622
1622

Руководитель управления безопасности
В.Н.ЧИЖ





Приложение 2
к постановлению
администрации города Белгорода
от 20.09.2023 в„– 141

Таблица 3

III этап реализации муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Объем финансирования и источники
Оценка расходов III этапа реализации программы (тыс. рублей)
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород"
Всего
272811
283723
295074
306876
319148
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной бюджет
926
963
1002
1042
1083
бюджет городского округа "Город Белгород"
271885
282760
294072
305834
318065
иные источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
Профилактика преступлений и правонарушений
Всего
119583
124366
129340
134515
139893
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
119583
124366
129340
134515
139893
иные источники





Задача 1. Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение уличной и рецидивной преступности, гибели граждан от преступных посягательств и в ДТП
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в т.ч. выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности граждан, профилактику терроризма, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах, выявление нарушений миграционного законодательства, в том числе:
Всего
118737
123485
128424
133562
138904
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
118737
123485
128424
133562
138904
иные источники





Мероприятие 1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Муниципальная стража"
Всего
99497
103475
107614
111920
116396
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
99494
103475
107614
111920
116396
иные источники





Материальное стимулирование членов народных дружин, принимающих участие в охране общественного порядка на территории городского округа "Город Белгород"
Всего
19240
20010
20810
21642
22508
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
19240
20010
20810
21642
22508
иные источники





Мероприятие 1.1.2
Деятельность по предупреждению и профилактике терроризма и экстремизма:
- распространение методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания;
- участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
- распространение видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера посредством сайта органов местного самоуправления города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в форме социальной рекламы;
- выявление в сети Интернет публикаций с признаками запрещенной информации и связанных с пропагандой экстремизма и терроризма, склоняющих лиц (в том числе несовершеннолетних) к совершению правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры, и направление в уполномоченный орган для принятия мер по блокировке контента;
- анализ обеспечения мест массового пребывания людей (железнодорожных вокзалов, автовокзалов) системами громкоговорящего оповещения граждан о недопущении фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма и об ответственности за совершение указанных деяний в рамках действующего законодательства РФ
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
0
0
0
0
0
иные источники





Задача 2. Создание и реализация комплекса мер по популяризации в обществе здорового образа жизни и формирование негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков
Основное мероприятие 1.2
Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, в том числе:
Всего
846
881
916
953
989
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
846
881
916
953
989
иные источники





- проведение ежегодного городского конкурса
Всего
191
200
207
216
223
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
191
200
207
216
223
иные источники





- мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения
Всего
655
681
709
737
766
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
655
681
709
737
766
иные источники





Подпрограмма 2
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего
124243
129213
134383
139757
145347
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
124243
129213
134383
139757
145347
иные источники





Задача 1. Управление в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе: установка 2 видеокамер на телевышке, установка 5 видеокамер, перемещение ЕДДС-112 в помещение по ул. Менделеева, 14 и проведение ремонта
Всего
116672
121339
126194
131241
136490
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
116672
121339
126194
131241
136490
иные источники





Задача 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:
Всего
100
104
108
112
117
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
100
104
108
112
117
иные источники





- обеспечение в местах проживания многодетных семей и семей, относящихся к группе риска, автономными дымовыми пожарными извещателями
Всего
100
104
108
112
117
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
100
104
108
112
117
иные источники





Основное мероприятие 2.3
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города, в том числе:
Всего
7471
7770
8081
8404
8740
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
7471
7770
8081
8404
8740
иные источники





- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Всего
7471
7770
8081
8404
8740
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
7471
7770
8081
8404
8740
иные источники





Задача 3. Обеспечение пожарной безопасности и защита населения и территории города, обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья
Основное мероприятие 2.4
Обеспечение современным пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и экологически безвредными огнетушащими средствами
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
0
0
0
0
0
иные источники





Основное мероприятие 2.5
Обеспечение специальной одеждой, снаряжением и форменным обмундированием
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
0
0
0
0
0
иные источники





Разработка и распространение среди населения:
- памяток (листовок), информационных обучающих видеоматериалов о порядке действия при угрозе совершения террористических актов или возникновения чрезвычайных ситуаций;
- информационно-профилактических материалов по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных лесных массивах
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
0
0
0
0
0
иные источники





Основное мероприятие 2.6
Установка информационных щитов:
- в местах, запрещенных для купания (в период купального сезона);
- в местах, где запрещен переход по льду (в период ледостава);
- в местах массового пребывания граждан (пропаганда деятельности единой службы спасения)
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
0
0
0
0
0
иные источники





Подпрограмма 3
Охрана окружающей среды
Всего
19230
19999
20800
21631
22496
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной бюджет
926
963
1002
1042
1083
бюджет городского округа "Город Белгород"
18304
19036
19798
20589
21413
иные источники
0
0
0
0
0
Задача 1. Уменьшение потенциальных рисков, связанных с неблагоприятным влиянием экологических факторов, путем оптимизации системы экологического мониторинга, обеспечения возмещения вреда окружающей среде
Основное мероприятие 3.1
Природоохранные мероприятия, в том числе:
Всего
19230
19999
20800
21631
22496
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной бюджет
926
963
1002
1042
1083
бюджет городского округа "Город Белгород"
18304
19036
19798
20589
21413
иные источники
0
0
0
0
0
- создание эффективных механизмов управления в области обращения с твердыми коммунальными отходами (осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев)
Всего
926
963
1002
1042
1083
федеральный бюджет





областной бюджет
926
963
1002
1042
1083
бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники





- проведение измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля
Всего
100
104
108
112
117
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
100
104
108
112
117
иные источники





- обеспечение рекультивации земельных участков после техногенного воздействия:
- рекультивация карьера мела и глины "Полигон";
- рекультивация карьера мела "Зеленая поляна"
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- проведение акарицидной обработки, дезинсекции, дератизации на территориях общего пользования
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- проведение мероприятий по лечению и защите от вредителей и болезней зеленых насаждений, произрастающих на территориях общего пользования
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- проведение мероприятий по борьбе с кленом ясенелистным на территориях общего пользования
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- проведение фитосанитарных мероприятий на территориях общего пользования
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- проведение инвентаризации зеленых насаждений на территориях общего пользования
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- организация функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с действующим законодательством
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
- разработка проекта бассейнового природопользования реки Северский Донец с притоками, расположенными в границах городского округа "Город Белгород"
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
Мероприятие 3.1.1
Мероприятия по рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет
0
0
0
0
0
бюджет городского округа "Город Белгород"
0
0
0
0
0
иные источники





Задача 2. Отлов и временное содержание безнадзорных животных в пансионате
Мероприятие 3.1.2
Отлов и временное содержание безнадзорных животных;
захоронение биологических отходов
Всего
18204
18932
19690
20477
21296
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"
18204
18932
19690
20477
21296
иные источники





Задача 3. Повышение уровня персональной экологической безопасности граждан, формирование природосообразного поведения, совершенствование системы экологического просвещения, воспитания и образования
Основное мероприятие 3.2
Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий:
- организация экологических акций по наведению санитарного порядка в водоохранных зонах, особо охраняемых природных территориях местного значения; выставка с раздачей собак из пансионата временного содержания безнадзорных животных "Пойдем домой!"; проведение конференций, семинаров, круглых столов, иных мероприятий экологической тематики
Всего
0
0
0
0
0
федеральный бюджет





областной бюджет





бюджет городского округа "Город Белгород"





иные источники
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
Развитие лесного хозяйства
Всего
9755
10145
10551
10973
11412
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
бюджет городского округа "Город Белгород"
9755
10145
10551
10973
11412
иные источники
0
0
0
0
0
Задача 1. Создание условий для рационального использования лесов, а также развития лесного комплекса и его защиты от лесных пожаров
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" по выполнению мероприятий в сфере развития лесного хозяйства на территории городского округа "Город Белгород"
Всего
9755
10145
10551
10973
11412
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
бюджет городского округа "Город Белгород"
9755
10145
10551
10973
11412
иные источники
0
0
0
0
0

Руководитель управления безопасности
В.Н.ЧИЖ





Приложение 3
к постановлению
администрации города Белгорода
от 20.09.2023 в„– 141

Таблица 3

III этап реализации муниципальной программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Расходы на III этап реализации программы (тыс. рублей)
ГР БС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
Муниципальная программа
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород"
Всего по программе:


100 00 00000

271885
282760
294072
305834
318065
Управление безопасности администрации города Белгорода
850
0314
101 02 20990

191
200
207
216
223
МКУ "Муниципальная стража"
850
0314
101 01 00590

118737
123485
128424
133562
138904
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 00 00000

124243
129213
134383
139757
145347
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство")
899
0503
103 01 22510
600
18204
18932
19690
20477
21296
Управление образования администрации города Белгорода
871
0709
101 02 20990
600
655
681
709
737
766
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода
850
0314
103 01 22510
200
100
104
108
112
117
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство")
899
0407
104 01 00590
600
9755
10145
10551
10973
11412
Подпрограмма 1
Профилактика преступлений и правонарушений
Всего по подпрограмме:


101 00 00000

119583
124366
129340
134515
139893
Управление безопасности администрации города Белгорода
850
0314
101 02 20990

191
200
207
216
223
МКУ "Муниципальная стража"
850
0314
101 01 00590

118737
123485
128424
133562
138904
Управление образования администрации города Белгорода
871
0709
101 02 20990
600
655
681
709
737
766
Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе выполнение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности граждан, профилактику терроризма, снижение правонарушений на улицах и в других общественных местах, выявление нарушений миграционного законодательства
МКУ "Муниципальная стража"




118737
123485
128424
133562
138904
850
0314
101 01 00590
100
115953
120591
125414
130431
135648
850
0314
101 01 00590
200
2689
2796
2908
3024
3145
850
0314
101 01 00590
800
95
98
102
107
111
Основное мероприятие 1.2
Проведение конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, в том числе:
Всего по основному мероприятию:


101 02 20990

846
881
916
953
989
- проведение ежегодного городского конкурса
Управление безопасности администрации города Белгорода




191
200
207
216
223
850
0314
101 02 20990
200
25
26
27
28
29
850
0314
101 02 20990
300
83
87
90
94
97
850
0314
101 02 20990
800
83
87
90
94
97
- мероприятия по осуществлению антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения
Управление образования администрации города Белгорода
871
0709
101 02 20990
600
655
681
709
737
766
Подпрограмма 2
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения
Всего по подпрограмме:
850
0310
102 00 00000

124243
129213
134383
139757
145347
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 00 00000

124243
129213
134383
139757
145347
Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе развитие АПК "Безопасный город":
- установка 2 видеокамер на телевышке;
- установка 5 видеокамер;
- перемещение ЕДДС-112 в помещение по ул. Менделеева, 14 и проведение ремонта
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"




116672
121339
126194
131241
136490
850
0310
102 01 00590
100
95580
99403
103380
107515
111815
850
0310
102 01 00590
200
20837
21671
22538
23439
24377
850
0310
102 01 00590
800
255
265
276
287
298
Основное мероприятие 2.2
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 02 22410
200
100
104
108
112
117
- обеспечение в местах проживания многодетных семей и семей, относящихся к группе риска, автономными дымовыми пожарными извещателями
850
0310
102 02 22410
200
100
104
108
112
117
Основное мероприятие 2.3
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города, в том числе:
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 03 60050
600
7471
7770
8081
8404
8740
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
850
0310
102 03 60050
600
7471
7770
8081
8404
8740
Основное мероприятие 2.4
Обеспечение современным пожарно-техническим вооружением, аварийно-спасательным оборудованием и экологически безвредными огнетушащими средствами
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 02 22410
200
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5
Обеспечение специальной одеждой, снаряжением и форменным обмундированием
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 02 22410
200
0
0
0
0
0
Разработка и распространение среди населения:
- памяток (листовок), информационных обучающих видеоматериалов о порядке действия при угрозе совершения террористических актов или возникновения чрезвычайных ситуаций;
- информационно-профилактических материалов по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных лесных массивах
850
0310
102 02 22410
200
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.6
Установка информационных щитов:
- в местах, запрещенных для купания (в период купального сезона);
- в местах, где запрещен переход по льду (в период ледостава);
- в местах массового пребывания граждан (пропаганда деятельности единой службы спасения)
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Белгорода"
850
0310
102 02 22410
200
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
Охрана окружающей среды
Всего по подпрограмме:


103 01 22510

18304
19036
19798
20589
21413
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода
850
0314
103 01 22510
200
100
104
108
112
117
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство")
899
0503
103 01 22510
600
18204
18932
19690
20477
21296
Основное мероприятие 3.1
Природоохранные мероприятия, в том числе:
Всего по основному мероприятию:


103 01 22510
200
18304
19036
19798
20589
21413
- проведение измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля
Управление ландшафтного дизайна и охраны окружающей среды администрации города Белгорода
850
0314
103 01 22510
200
100
104
108
112
117
Мероприятие 3.1.2
Отлов и временное содержание безнадзорных животных;
захоронение биологических отходов
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство")
899
0503
103 01 22510
600
18204
18932
19690
20477
21296
Подпрограмма 4
Развитие лесного хозяйства
Всего по подпрограмме:
899
0407
104 01 00590
600
9755
10145
10551
10973
11412
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство")
899
0407
104 01 00590
600
9755
10145
10551
10973
11412
Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" по выполнению мероприятий в сфере развития лесного хозяйства на территории городского округа "Город Белгород"
Департамент городского хозяйства администрации города Белгорода (МБУ "Управление Белгорблагоустройство")
899
0407
104 01 00590
600
9755
10145
10551
10973
11412

Руководитель управления безопасности
В.Н.ЧИЖ


------------------------------------------------------------------