Типы документов



Постановление администрации Белгородского района Белгородской обл. от 31.10.2023 N 168 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 25 декабря 2013 г. N 209 "Об утверждении муниципальной программы Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района"



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2023 г. в„– 168

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ
2013 Г. в„– 209 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТВОРЧЕСТВА БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Белгородской области от 13 февраля 2023 г. в„– 76-пп "Об утверждении бюджетного прогноза Белгородской области на долгосрочный период до 2036 года", постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 29 декабря 2016 г. в„– 174 "Об одобрении долгосрочного прогноза социально-экономического развития муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на период до 2030 года" (в редакции от 22 января 2021 г. в„– 3), постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 27 февраля 2018 г. в„– 24 "Об утверждении бюджетного прогноза Белгородского района на долгосрочный период до 2030 года" (в редакции от 28 февраля 2023 г. в„– 10), постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. в„– 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района" администрация Белгородского района постановляет:

1.1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 25 декабря 2013 г. в„– 209 "Об утверждении муниципальной программы Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1.1. В паспорте муниципальной программы Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением, пункт 7 "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

7.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2026 годы.
Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2026 годы

1.1.1.1. Пункт 8 "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по года ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" муниципальной программы изложить в новой редакции:

8.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 5579266,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (2243406,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 149829,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 328292,5 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 303698,2 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 281452,2 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 273935,5 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 428273,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 477925,5 тыс. рублей.
II этап реализации программы (3335860,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 595971,1 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 588911,4 тыс. рублей;
2023 год - 516529,1 тыс. рублей;
2024 год - 563894,9 тыс. рублей;
2025 год - 535277,2 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 535277,2 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 51072,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (14259,3 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 538,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 285,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 135,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 1974,3 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 4654,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 127,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 6545,4 тыс. рублей.
II этап реализации программы (36813,2 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 1598,6 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 449,0 тыс. рублей;
2023 год - 579,5 тыс. рублей;
2024 год - 34186,1 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 468144,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (279399,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 2797,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 90955,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 75876,2 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 57646,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 27406,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 8884,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 15832,8 тыс. рублей.
II этап реализации программы (188745,7 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 97821,4 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 62626,9 тыс. рублей
2023 год (план) - 4460,8 тыс. рублей;
2024 год (план) - 15032,6 тыс. рублей;
2025 год (план) - 4402,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 4402,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 4804186,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации программы (1874102,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 146494,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 237052,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 222303,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 212292,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 231019,7 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 391537,4 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 433403,6 тыс. рублей.
II этап реализации программы (2930083,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 472344,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 491255,4 тыс. рублей;
2023 год (план) - 482285,4 тыс. рублей;
2024 год (план) - 484563,7 тыс. рублей;
2025 год (план) - 499817,4 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 499817,4 тыс. рублей.
За счет иных источников - 255863,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
I этап реализации программы (75645,1 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 5384,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 9538,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 10854,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 27723,7 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 22143,7 тыс. рублей.
II этап реализации программы (180218,4 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 24206,8 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 34580,1 тыс. рублей;
2023 год (план) - 29203,4 тыс. рублей;
2024 год (план) - 30112,5 тыс. рублей;
2025 год (план) - 31057,8 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 31057,8 тыс. рублей

1.1.2. Пункт 9 "Конечные результаты реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:

9.
Конечные результаты реализации муниципальной программы <**>
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 32,4%.
2. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района - 50%.
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,3%.
4. Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры учреждений Белгородского района - 18,6%.
5. Охват населения Белгородского района кинообслуживанием - 30,4% <**> (к концу 2015 года).
6. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 15%.
7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района - 96,5%.
8. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 98,5%.
9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области - 77,7%. <***> (к концу 2015 года).
10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 35% (к концу 2021 года) <****>.
2. Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%.
3. Читаемость населения в Белгородском районе - 20,4 экз.
4. Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%.
5. Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) - 6,79%.
6. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 13%.
7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,3%.
8. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 97,0%.
9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
10. Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района - 70,0 тыс. чел.
11. Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, - 55,0 тыс. чел.
12. Численность размещенных лиц в КСР - 24,0 тыс. чел.
13. Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников, - 1 ед.
14. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, - 40 чел. (к концу 2024 года).
15. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", - 34 (чел.) (нарастающим итогом) (к концу 2024 года).
16. Количество онлайн-трансляций, размещенных на портале "Культура.РФ", - 500 ед.

--------------------------------
<*> Подпрограмма 3 "Развитие киноискусства", финансируемая в 1 этапе (2014 - 2020 годы) муниципальной программы, реализована (срок реализации 2014 - 2016 годы).
<**> Целевой показатель "Охват населения Белгородского района кинообслуживанием" реализован (срок реализации 2014 - 2016 годы).
<***> Целевой показатель "Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %" реализован (срок реализации 2014 - 2015 годы).
<****> Целевой показатель "Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием" реализован (срок реализации 2014 - 2021 годы).

1.1.3. Раздел 2 "Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Приоритеты государственной (муниципальной) политики на долгосрочную перспективу в сфере культуры в Белгородском районе установлены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Белгородский район" на период до 2025 года. Муниципальная политика реализации муниципальной программы Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района" ориентирована на:
1) обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов;
2) стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородского района;
3) обеспечение развития искусства и творческого потенциала детского населения Белгородского района;
4) сохранение и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района;
5) реализация основных направлений муниципальной политики Белгородского района в целях организации управления в сфере культуры;
6) модернизация сети муниципальных учреждений культуры в связи с разграничением полномочий всех уровней власти;
7) создание социально-культурных кластеров в городских и сельских поселениях Белгородского района, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (центров культурного развития, культурно-спортивных центров, модельных домов культуры и библиотек), формирование новых экономических отношений, расширение взаимодействия с другими субъектами кластера, повышение доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;
8) укрепление материальной базы муниципальных учреждений культуры, замены имеющихся музыкальных инструментов, светозвукотехнического и специального оборудования в муниципальных учреждениях культуры и школах искусств, позволяющих обеспечить проведение мероприятий и учебного процесса на современном уровне, снабжения учреждений культуры специальным автотранспортом;
9) создание эффективной системы защиты библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации и установки систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;
10) создание условий для доступа населения к информации путем: совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;
11) внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;
12) сохранение и развитие культурного наследия Белгородского района путем формирования фонда по изучению, сохранению Белгородского песенно-танцевального фольклора, ремесел, обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях, обеспечения грантовой поддержки наиболее интересных проектов в сфере культуры и творческих проектов по сохранению и поддержке музыкального искусства, выявления территорий, обладающих историко-культурным и природно-ландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников, реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории Белгородского района.
Таким образом, целью муниципальной политики в сфере культуры является создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия, повышение туристической привлекательности и гармонизации культурной жизни Белгородского района.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2026 годы.
Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы,
- II этап: 2021 - 2026 годы.
Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы обеспечит:
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 32,4%.
2. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района - 50%.
3. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,3%.
4. Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры учреждений Белгородского района - 18,6%.
5. Охват населения Белгородского района кинообслуживанием - 30,4% (к концу 2015 года) <**>.
6. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 15%.
7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,5%.
8. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 98,5%.
9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 77,7% (к концу 2015 года) <***>.
10. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
II этап (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 35% (к концу 2021 года).
2. Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%.
3. Читаемость населения в Белгородском районе - 20,4 экз.
4. Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с 2019 годом) - 1,80%.
5. Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) - 6,79%.
6. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 13%.
7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,3%.
8. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 97,0%.
9. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
10. Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района - 70,0 тыс. чел.
11. Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, - 55,0 тыс. чел.
12. Численность размещенных лиц в КСР - 24,0 тыс. чел.
13. Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений и их работников, - 1 ед.
14. Число специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - 40 чел. (к концу 2024 года).
15. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", - 34 (чел.) (нарастающим итогом) (к концу 2024 года).
16. Количество онлайн-трансляций, размещенных на портале "Культура.РФ", - 500 ед.
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации муниципальной программы представлено в форме 3 приложения в„– 1 к муниципальной программе Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района".
Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы представлены в форме 5 приложения в„– 1 к муниципальной программе Белгородского района "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района.".
1.1.4. Раздел 4 "Обоснование выделения подпрограмм" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Система подпрограмм муниципальной программы "Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района" сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной Программы, и состоит из 6 подпрограмм.
1. Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" (далее - подпрограмма 1).
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородского района, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
В рамках подпрограммы 1 решаются задачи:
1. Обеспечение доступа населения Белгородского района к информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Белгородского района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1) Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 32,4%.
2) Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района - 50%.
II этап (2021 - 2026 годы)
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1) Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 35% (к концу 2021 года).
2) Число посещений библиотек (по сравнению с 2019 годом) - 1,80%.
3) Читаемость населения в Белгородском районе - 20,4 экз.
2. Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" (далее - подпрограмма 2).
Подпрограмма 2 направлена на стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородского района.
В рамках подпрограммы 2 решаются задачи:
1) обеспечение доступа населения Белгородского района к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества;
2) создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:
1 этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1) Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,3%.
2) Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района - 18,6%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1) Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с 2019 годом) - 1,8%.
2) Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) - 6,79%.
3. Подпрограмма 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований" (далее - подпрограмма 3).
Подпрограмма 3 направлена на обеспечение развития искусства и творческого потенциала детского населения Белгородского района.
В рамках подпрограммы 3 решаются задачи:
1. Выявление юных одаренных музыкантов, совершенствование их исполнительского мастерства.
2. Сохранение и дальнейшее развитие классических традиций музыки.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечило:
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1) Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 15%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1) Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 13%.".
Подпрограмма 4 "Сохранение объектов культурного наследия" (памятников истории и культуры) (далее - подпрограмма 4).
4. Подпрограмма 4 направлена на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия Белгородского района.
В рамках подпрограммы 4 решается задача:
1) Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 4 обеспечит:
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1) Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,5%.
II этап (2021 - 2026 годы)
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1) Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,3%.
5. Подпрограмма 5 "Организация муниципального управления в сфере культуры" (далее - подпрограмма 5).
Подпрограмма 5 направлена на реализацию основных направлений муниципальной политики Белгородского района в целях организации управления в сфере культуры.
В рамках подпрограммы 5 решаются задачи:
1. Исполнение муниципальных функций Управлением культуры администрации Белгородского района в соответствии с действующим законодательством.
2. Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 5 обеспечит:
I этап (2014 - 2020 годы)
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1) Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 98,5%.
2) Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100,0%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1) Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 97,0%.
2) Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
6. Подпрограмма 6 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" (далее - подпрограмма 6).
Подпрограмма 6 направлена на формирование конкурентоспособного туристко-рекреационного кластера при эффективном использовании и сохранении туристко-рекреационных ресурсов Белгородского района, создание условий для дальнейшего развития туризма, ремесленничества и придорожного сервиса.
В рамках подпрограммы 6 решаются задачи:
1. Равномерное распределение объектов туристской направленности в городских и сельских поселениях Белгородского района.
2. Формирование доступной и комфортной туристской среды, создание туристской инфраструктуры.
3. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Белгородского района.
4. Продвижение туристского продукта Белгородского района на внутреннем рынке.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 6 обеспечит:
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1) Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района - 70,0 тыс. чел.
2) Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, - 55,0 тыс. чел.
3) Численность размещенных лиц в КСР - 24,0 тыс. чел.".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1), пункт 5 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Срок реализации подпрограммы 1:
2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2026 годы

1.2.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2026 годах составит 634346,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 1 (242051,8 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 22298,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 24919,5 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 29343,9 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 34741,7 тыс. рублей
2018 год (факт) - 42220,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 41935,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 46592,7 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (392294,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 51636,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 104570,3 тыс. рублей;
2023 год (план) - 54052,3 тыс. рублей;
2024 год (план) - 58656,8 тыс. рублей;
2025 год (план) - 61689,6 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 61689,6 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета -
1601,7 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (229,4 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 35,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 35,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 33,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 36,3 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 27,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 62,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (1372,3 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 364,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 349,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 329,5 тыс. рублей;
2024 год (план) - 329,5 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета -
60580,2 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (10655,3 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 3582,4 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 2834,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 561,4 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 3677,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (49924,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 96,8 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 49417,2 тыс. рублей;
2023 год (план) - 306,8 тыс. рублей;
2024 год (план) - 104,1 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 571454,4 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (231016,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 22298,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 24884,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 29303,4 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 31091,9 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 39321,8 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 41281,9 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 42835,1 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (340437,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 51153,9 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 54770,6 тыс. рублей;
2023 год (план) - 53296,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 58098,2 тыс. рублей;
2025 год (план) - 61559,6 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 61559,6 тыс. рублей.
За счет иных источников - 710,1 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 1 (150,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 5,5 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 34,4 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 28,8 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 64,3 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 17,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1 (559,5 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 21,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 33,5 тыс. рублей;
2023 год (план) - 120,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 125,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 130,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 130,0 тыс. рублей

1.2.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 1" муниципальной программы изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты подпрограммы 1
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 32,4%;
2. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района - 50%.
II этап (2021 - 2026 годы)
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 35% (к концу 2021 года).
2. Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%;
3. Читаемость населения в Белгородском районе - 20,4 экз.

1.2.3. Раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1" муниципальной программы изложить в новой редакции:
Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородского района, сохранности и комплектование библиотечных фондов.
Задачами подпрограммы 1 являются:
1. Обеспечение доступа населения Белгородского района к информационно-библиотечным ресурсам.
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Белгородского района.
Срок реализации подпрограммы 1: 2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
I этап: 2014 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2026 годы.
1.2.4. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В подпрограмме 1 выделены две задачи:
1. Обеспечение доступа населения Белгородского района к информационно-библиотечным ресурсам (далее - задача 1).
2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Белгородского района (далее - задача 2).
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
В рамках задачи 1 реализуется основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Данное мероприятие направлено на оказание библиотеками Белгородского района услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания (организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородского района), обеспечение муниципальных библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, обеспечение муниципальных библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей.
В рамках задачи 2 реализуются основные мероприятия:
1) комплектование книжных фондов библиотек;
2) предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности;
3) проект "Культурная среда".
Данные мероприятия обеспечивают технологическое обновление, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий. Также на повышение качества услуг учреждение культуры является участие в реализации федерального проекта "Культурная среда".
II этап реализации (2021 - 2026 годы).
В рамках задачи 1 реализуется основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе участие в реализации федерального проекта "Культурная среда".
Данное мероприятие направлено на оказание библиотеками Белгородского района услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания (организация библиотечного обслуживания населения и организация предоставления методической помощи муниципальным библиотекам Белгородского района), обеспечение муниципальных библиотек современными системами безопасности, внедрение современных средств противопожарной защиты, обеспечение муниципальных библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей.
В рамках задачи 2 реализуется основные мероприятия:
1) комплектование книжных фондов библиотек;
2) проект "Культурная среда".
Данное мероприятие обеспечивает технологическое обновление, внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий.
Финансирование основных мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств районного бюджета и иных источников.".
1.2.5. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1, перечень показателей подпрограммы 1" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В рамках реализации подпрограммы 1:
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 32,4%;
2. Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района - 50%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием - 35% (к концу 2021 года).
2. Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%;
3. Читаемость населения в Белгородском районе - 20,4 экз.
1.3. В паспорте подпрограммы 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2), пункт 5 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Срок реализации подпрограммы 2:
2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2026 годы

1.3.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2026 годах составит 2939051,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (1181257,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 47910,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 214012,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 168745,6 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 146993,7 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 121022,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 233927,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 248644,9 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (1757794,4 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 364103,4 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 289986,4 тыс. рублей;
2023 год (план) - 264351,5 тыс. рублей;
2024 год (план) - 304884,9 тыс. рублей;
2025 год (план) - 267234,1 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 267234,1 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 47469,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (12579,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 538,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 1557,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 4417,7 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 6065,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (34890,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 1034,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 33856,6 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 353695,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (244587,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 583,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 88951,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 73393,2 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 51080,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 21362,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 4801,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 4415,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (109107,6 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 91975,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 6441,1 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 10691,5 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 2344182,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (871226,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 46789,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 125061,4 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 91339,3 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 89534,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 89834,4 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 207686,2 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 220981,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (1472955,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 253902,8 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 254903,1 тыс. рублей;
2023 год (план) - 241748,1 тыс. рублей;
2024 год (план) - 236829,3 тыс. рублей;
2025 год (план) - 242786,3 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 242786,3 тыс. рублей.
За счет иных источников - 193703,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 2 (52863,9 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 4013,1 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 4820,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 5407,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 21439,8 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 17182,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2 (140840,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 17191,3 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 28642,2 тыс. рублей;
2023 год (план) - 22603,4 тыс. рублей;
2024 год (план) - 23507,5 тыс. рублей;
2025 год (план) - 24447,8 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 24447,8 тыс. рублей

1.3.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 2" муниципальной программы изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты подпрограммы 2
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,3 %;
2. Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района - 18,6%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%;
2. Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) - 6,79%

1.3.3. Раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" муниципальной программы изложить в новой редакции:
Целью подпрограммы 2 является стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородского района.
Задачами подпрограммы 2 являются:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
Срок реализации подпрограммы 2: 2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в 2 этапа:
I этап: 2014 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2026 годы.
1.3.4. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В подпрограмме 2 выделены две задачи:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества (далее - задача 1).
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности (далее - задача 2).
1.3.4.1. I этап реализации (2014 - 2020 годы).
В рамках задачи 1 реализуются основные мероприятия:
1) обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
2) обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры.
Данные мероприятия обеспечивают выполнение задачи подпрограммы по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения. Реализация мероприятий направлена на:
1. Обеспечение деятельности районного информационно-методического центра Белгородского района, оказание им услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности, предоставление информационно-методической помощи культурно-досуговым учреждениям.
2. Обеспечение деятельности АУК "ЦКС Белгородского района", оказание учреждением услуг в рамках муниципального задания по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности, организацию предоставления информационно-методической помощи культурно-досуговым учреждениям.
Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств районного бюджета.
В рамках задачи 2 реализуются основные мероприятия:
1) социальная поддержка работников учреждений культуры;
2) мероприятия в рамках подпрограммы (освоение денежных средств, предусмотренных государственной программой Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16.12.2013 в„– 526-пп);
3) развитие инфраструктуры сферы культуры;
4) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;
5) проект "Культурная среда".
Данные мероприятия направлены на создание благоприятных условий для творческой самореализации населения Белгородского района, создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечение занятости населения во внерабочее время, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности.
Финансирование данных основных мероприятий осуществляется за счет всех источников финансирования.
1.3.4.2. II этап реализации (2021 - 2026 годы).
В рамках задачи 1 реализуется основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.
Данное мероприятие обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 2 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения. Реализация мероприятия направлена на:
1) обеспечение деятельности районного организационно-методического центра Белгородского района, оказание им услуг по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности, предоставления информационно-методической помощи культурно-досуговым учреждениям;
2) обеспечение деятельности АУК "ЦКС Белгородского района", оказание учреждением услуг в рамках муниципального задания по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности, организацию предоставления информационно-методической помощи культурно-досуговым учреждениям.
Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.
В рамках задачи 2 реализуются основные мероприятия:
1) социальная поддержка работников учреждений культуры;
2) обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры;
3) развитие инфраструктуры сферы культуры;
4) проведение культурно-общественных мероприятий;
5) проект "Культурная среда";
6) гранты.
Данные мероприятия направлены на создание благоприятных условий для творческой самореализации населения Белгородского района, создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности, обеспечение занятости населения во внерабочее время, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений культуры, проживающим и работающим в сельской местности.
Финансирование данных основных мероприятий осуществляется за счет всех источников финансирования.
1.3.5. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2, перечень показателей подпрограммы 2" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В рамках реализации подпрограммы 2:
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) - 9,3%;
2. Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района - 18,6%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года) - 1,80%;
2. Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года) - 6,79%.
1.4. В паспорте подпрограммы 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3), пункт 5 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:

5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Срок реализации подпрограммы 3:
2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2026 годы

1.4.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" муниципальной программы изложить в новой редакции:

6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит - 1438779,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 3
(599208,9 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 55946,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 62129,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 69327,4 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 73362,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 80853,7 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 115717,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 141873,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3
(839570,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 131866,4 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 132165,1 тыс. рублей;
2023 год (план) - 137542,7 тыс. рублей;
2024 год (план) - 142957,1 тыс. рублей;
2025 год (план) - 147519,8 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 147519,8 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 433,5 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (433,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 333,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3 (0,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 48510,8 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (23614,8 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 1864,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 2004,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 2483,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 2957,6 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 3182,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 3495,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 7629,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3
(24896,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 4043,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 3737,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 4075,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 4237,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 4402,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 4402,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета -
1328386,0 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3
(552530,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 54082,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 60125,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 65479,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 65387,5 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 72153,5 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 106002,5 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 129300,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3
(775856,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 120828,9 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 122523,7 тыс. рублей;
2023 год (план) - 126987,7 тыс. рублей;
2024 год (план) - 132240,1 тыс. рублей;
2025 год (план) - 136637,8 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 136637,8 тыс. рублей.
За счет иных источников - 61449,5 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 3 (22630,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 1365,4 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 4683,9 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 5418,2 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 6219,6 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 4943,1 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3
(38818,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 6994,5 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 5904,4 тыс. рублей;
2023 год (план) - 6480,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 6480,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 6480,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 6480,0 тыс. рублей

1.4.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:

7.
Конечный результат подпрограммы 3
I этап (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих результатов:
1. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 15%.
II этап (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих результатов:
1. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 13%

1.4.3. Раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
Целью подпрограммы 3 является обеспечение развития искусства и творческого потенциала детского населения Белгородского района.
Задачами подпрограммы 3 являются:
1. Выявление юных одаренных музыкантов, совершенствование их исполнительского мастерства.
2. Сохранение и дальнейшее развитие классических традиций музыки.
Срок реализации подпрограммы 3: 2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 3 реализуется в 2 этапа:
I этап: 2014 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2026 годы.
1.4.4. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В рамках подпрограммы 3 выделены две задачи:
1. Выявление юных одаренных музыкантов, совершенствование их исполнительского мастерства (далее - задача 1).
2. Сохранение и дальнейшее развитие классических традиций музыки (далее - задача 2).
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
В рамках задачи 1 реализуется основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Данное мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренных и талантливых детей Белгородского района и включает в себя проведение конкурсно-фестивальных мероприятий, выставок детского художественного творчества, олимпиад от регионального до международного уровня. В целях поощрения и поддержки талантливых детей Белгородского района, а также формирования роста кадрового потенциала в отрасли культуры, учреждена ежегодная премия главы администрации Белгородского района "Одаренность Белгородского района".
В рамках задачи 2 реализуются основные мероприятия:
1) Реализация мероприятий, направленных на исполнение приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 в„– 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда".
2) Социальная поддержка работников учреждений культуры.
Данные мероприятия направлены на предоставление мер социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности.
Финансирование данных мероприятий осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.
II этап реализации (2021 - 2026 годы).
В рамках задач 1 и 2 реализуются основные мероприятия:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;
2) Социальная поддержка работников учреждений культуры;
3) Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования;
4) Проект "Культурная среда".
Данные мероприятия направлены на выявление и поддержку одаренных и талантливых детей Белгородского района и включают в себя проведение конкурсно-фестивальных мероприятий, выставок детского художественного творчества, олимпиад от регионального до международного уровня. В целях поощрения и поддержки талантливых детей Белгородского района, а также формирования роста кадрового потенциала в отрасли культуры учреждена ежегодная премия главы администрации Белгородского района "Одаренность Белгородского района".
В рамках задачи 2 реализуется основное мероприятие: социальная поддержка работников учреждений культуры.
Данное мероприятие направлено на предоставление мер социальной поддержки работникам, проживающим и работающим в сельской местности.
Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.
1.4.5. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3, перечень показателей подпрограммы 3" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В рамках реализации подпрограммы 3:
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих результатов:
1. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 15%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих результатов:
1. Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, - 13%.".
1.5. В паспорте подпрограммы 4 "Сохранение объектов культурного наследия" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4), пункт 5 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 4" изложить в новой редакции:

5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Срок реализации подпрограммы 3:
2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2026 годы

1.5.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" муниципальной программы изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2026 годах за счет за счет всех источников финансирования составит 17811,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 4 (2255,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 220,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 223,1 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 200,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 181,3 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 253,9 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 22,1 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 1155,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (15556,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 1060,7 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 9344,2 тыс. рублей;
2023 год (план) - 4851,2 тыс. рублей;
2024 год (план) - 100,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 100,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 100,0 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 367,4 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 4 (367,4 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 367,4 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (0,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 855,7 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 4 (97,6 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 97,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 4 (758,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 758,1 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 16588,6 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 4 (1790,6 тыс. рублей):
2014 год - 220,0 тыс. рублей (факт);
2015 год - 223,1 тыс. рублей (факт);
2016 год - 200,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 181,3 тыс. рублей (факт);
2018 год - 253,9 тыс. рублей (факт);
2019 год - 22,1 тыс. рублей (факт);
2020 год - 690,2 тыс. рублей (факт).
II этап реализации подпрограммы 4 (14798,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 302,6 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 9344,2 тыс. рублей;
2023 год (план) - 4851,2 тыс. рублей;
2024 год (план) - 100,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 100,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 100,0 тыс. рублей.
Привлечение средств иных источников финансирования не предполагается

1.5.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 4" муниципальной программы изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты подпрограммы 4
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих результатов:
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района - 96,5%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих результатов:
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,3%

1.5.3. Раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4" муниципальной программы изложить в новой редакции:
Целью подпрограммы 4 является сохранение и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района.
Задачей подпрограммы 4 является: обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района.
Срок реализации подпрограммы 4: 2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 4 реализуется в 2 этапа:
I этап: 2014 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2026 годы.
1.5.4. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"В подпрограмме 4 выделена задача "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия Белгородского района" (далее - задача 1).
I этап (2014 - 2020 годы).
В рамках задачи 1 реализуется основное мероприятие: сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение муниципальной охраны и сохранения недвижимых объектов культурного наследия, предполагает проведение мониторинга объектов культурного наследия, выполнение работ по паспортизации недвижимых объектов культурного наследия, выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия, а также научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, осуществление технического и авторского надзора, государственный учет, разработку проектов зон охраны, проведение муниципальной историко-культурной экспертизы, установление границ территорий объектов культурного наследия, подготовка необходимых документов для обеспечения ведения реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Белгородского района, картографирование памятников археологии Белгородского района, археологическое обследование земельных участков, отводимых под строительство объектов за счет бюджетов всех уровней, проведение мероприятий по сохранению памятников археологии.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.
II этап (2021 - 2026 годы).
В рамках задачи 1 реализуются основные мероприятия:
1) Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
2) Реализация инициативных проектов, в том числе наказов.
Реализация данного основного мероприятия "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" направлено на обеспечение муниципальной охраны и сохранения недвижимых объектов культурного наследия, выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования объектов культурного наследия, а также научно-исследовательских, проектных и производственных работ, осуществление технического и авторского надзора, государственный учет, разработку проектов зон охраны, проведение муниципальной историко-культурной экспертизы, установление границ территорий объектов культурного наследия, подготовка необходимых документов для обеспечения ведения реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Белгородского района, картографирование памятников археологии Белгородского района, археологическое обследование земельных участков, отводимых под строительство объектов за счет бюджетов всех уровней, проведение мероприятий по сохранению памятников археологии.
Реализация основного мероприятия "Реализация инициативных проектов, в том числе наказов" направлена на проведение работ по ремонту, реставрации объектов культурного наследия, а также памятников истории и культуры Белгородского района в рамках инициативного бюджетирования.
Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета.".
1.5.5. Раздел 3 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 4, перечень показателей подпрограммы 4" считать разделом 4.
1.5.6. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 4, перечень показателей подпрограммы 4" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В рамках реализации подпрограммы 4:
I этап (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,5%.
II этап (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, - 96,3%.
1.5.7. Раздел 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 (в разрезе главных распорядителей средств районного бюджета, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4) считать разделом 5.
1.6. В паспорте подпрограммы 5 "Организация муниципального управления в сфере культуры" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5), пункт 5 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 5" муниципальной программы изложить в новой редакции:

5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5
Срок реализации подпрограммы 5:
2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в 2 этапа:
- I этап: 2014 - 2020 годы;
- II этап: 2021 - 2026 годы

1.6.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" муниципальной программы изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2026 годах за счет всех источников финансирования составит 539493,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
I этап реализации подпрограммы 5 (212098,5 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 18311,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 25618,3 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 36081,3 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 26173,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 29584,1 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 36671,3 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 39659,5 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (327394,9 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 47304,6 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 49795,4 тыс. рублей;
2023 год (план) - 55681,4 тыс. рублей;
2024 год (план) - 57246,1 тыс. рублей;
2025 год (план) - 58683,7 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 58683,7 тыс. рублей.
Из них за счет средств федерального бюджета - 1200,00 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 5 (650,0 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 250,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 50,0 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 50,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (550,0 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 200,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 100,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 250,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета - 1502,8 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 5 (443,7 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 350,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 25,8 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 28,0 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 26,6 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 13,3 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (1059,1 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 948,5 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 31,6 тыс. рублей;
2023 год (план) - 79,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета - 536790,6 тыс. рублей:
I этап реализации подпрограммы 5 (211004,8 тыс. рублей):
2014 год (факт) - 17961,0 тыс. рублей;
2015 год (факт) - 25368,3 тыс. рублей;
2016 год (факт) - 35981,3 тыс. рублей;
2017 год (факт) - 26097,2 тыс. рублей;
2018 год (факт) - 29456,1 тыс. рублей;
2019 год (факт) - 36544,7 тыс. рублей;
2020 год (факт) - 39596,2 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 5 (325785,8 тыс. рублей):
2021 год (факт) - 46156,0 тыс. рублей;
2022 год (факт) - 49663,8 тыс. рублей;
2023 год (план) - 55352,4 тыс. рублей;
2024 год (план) - 57246,1 тыс. рублей;
2025 год (план) - 58683,7 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 58683,7 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 5 в 2014 - 2026 годах за счет средств иных источников не запланировано

1.6.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 5" муниципальной программы изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты подпрограммы 5
I этап реализации (2014 - 2020 годы):
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 98,5%.
2. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
II этап реализации (2021 - 2026 годы):
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 97,0%.
2. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%

1.6.3. Раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5" муниципальной программы изложить в новой редакции:
Целью подпрограммы 5 является реализация основных направлений муниципальной политики Белгородского района в целях организации управления в сфере культуры.
Задачами подпрограммы 5 являются:
1) исполнение муниципальных функций Управлением культуры администрации Белгородского района в соответствии с действующим законодательством;
2) осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2026 годы.
Подпрограмма 5 реализуется в 2 этапа:
I этап: 2014 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2026 годы.
1.6.4. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В подпрограмме 5 выделены две задачи.
1. Исполнение муниципальных функций Управлением культуры администрации Белгородского района в соответствии с действующим законодательством (далее - задача 1).
2. Осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства (далее - задача 2).
1 этап реализации (2014 - 2020 годы).
В рамках задачи 1 реализуются основные мероприятия:
1) обеспечение функций органов местного самоуправления согласно Положению об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденному решением Муниципального совета Белгородского района от 01.10.2021 в„– 397 "Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района";
2) мероприятия по реформированию муниципальных финансов (выделение целевых средств на программное обеспечение "Парус").
Реализация данных мероприятий направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций Управлением культуры администрации Белгородского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов муниципальной власти в области реализации программы, обслуживание и ведение бухгалтерского учета подведомственных учреждений Управлению культуры администрации Белгородского района.
В рамках задачи 2 реализуются основные мероприятия:
1) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников;
2) государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений;
3) содержание административно-хозяйственных и творческих отделов Управления культуры администрации Белгородского района.
Данные мероприятия направлены на осуществление мер муниципальной поддержки, поощрение лиц за достижения в сфере развития культуры и искусства.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет районного бюджета.
II этап реализации (2021 - 2026 годы).
В рамках задачи 1 реализуются основные мероприятия:
1) Обеспечение функций органов местного самоуправления, согласно Положению об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденному решением Муниципального совета Белгородского района от 01.10.2021 в„– 397 "Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района";
2) осуществление централизованного бухгалтерского учета.
Реализация данных мероприятий направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций Управлением культуры администрации Белгородского района в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм российского законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов муниципальной власти в области реализации программы, обслуживание и ведение бухгалтерского учета подведомственных учреждений Управлению культуры администрации Белгородского района.
В рамках задачи 2 реализуется основное мероприятие:
1) содержание административно-хозяйственных и творческих отделов Управления культуры администрации Белгородского района.
Данное мероприятие направлено на организацию, обслуживание подведомственных учреждений Управлению культуры администрации Белгородского района, осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и искусства.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет районного бюджета.
1.6.5. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 5, перечень показателей подпрограммы 5" муниципальной программы изложить в новой редакции:
В рамках реализации подпрограммы 5:
I этап реализации (2014 - 2020 годы).
К концу 2020 года целевые показатели достигли следующих значений:
1. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 98,5%.
2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
II этап (2021 - 2026 годы).
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры - 97,0%.
2. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе - 100%.
1.7. В паспорте подпрограммы 6 "Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6), пункт 5 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 6" муниципальной программы изложить в новой редакции:

5.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 6
Срок реализации подпрограммы 6: 2022 - 2026 годы.
Этапы реализации не выделяются

1.7.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" муниципальной программы изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 6 в 2022 - 2026 годах составит 3250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Реализация подпрограммы 6 (3250,0 тыс. рублей):
2022 год (факт) - 3050,0 тыс. рублей;
2023 год - 50,00 тыс. рублей;
2024 год - 50,00 тыс. рублей;
2025 год - 50,00 тыс. рублей.
2026 год (прогноз) - 50,00 тыс. рублей
Из них за счет средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета - 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год (факт) - 3000,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей
За счет средств районного бюджета - 250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год (факт) - 50,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 50,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 50,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 50,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 50,0 тыс. рублей
За счет иных источников - 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
Реализация подпрограммы 6 (0,0 тыс. рублей):
2022 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
2023 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2024 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2025 год (план) - 0,0 тыс. рублей;
2026 год (прогноз) - 0,0 тыс. рублей

1.7.2. Пункт 7 "Конечные результаты подпрограммы 6" муниципальной программы изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты подпрограммы 6
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района - 70,0 тыс. чел.
2. Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, - 55,0 тыс. чел.
3. Численность размещенных лиц в КСР - 24,0 тыс. чел.

1.7.3. Раздел 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 6" муниципальной программы изложить в новой редакции:
Целью подпрограммы 6 является формирование конкурентоспособного туристко-рекреационного кластера при эффективном использовании и сохранении туристко-рекреационных ресурсов Белгородского района, создание благоприятных условий для дальнейшего развития туризма, ремесленничества и придорожного сервиса.
Основными задачами реализации подпрограммы 6 являются:
1. Равномерное распределение объектов туристской направленности в городских и сельских поселениях Белгородского района;
2. Формирование доступной и комфортной туристской среды, создание туристской инфраструктуры;
3. Повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта Белгородского района;
4. Продвижение туристского продукта Белгородского района на внутреннем рынке.
Срок реализации подпрограммы 6: 2022 - 2026 годы. Этапы реализации не выделяются.
1.7.4. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 6, перечень показателей подпрограммы 6" муниципальной программы изложить в новой редакции:
К концу 2026 года целевые показатели достигнут следующих значений:
1. Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района - 70,0 тыс. чел.
2. Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, - 55,0 тыс. чел.
3. Численность размещенных лиц в КСР - 24,0 тыс. чел.".

2. Формы 1, 2, 3, 6 приложения к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет социальной политики администрации Белгородского района (Попов Е.В.).

Заместитель главы администрации
района - руководитель комитета
по взаимодействию с территориями
Д.А.РУДЕВ





Приложение
к муниципальной программе Белгородского
района "Развитие культуры и художественного
творчества Белгородского района"

Форма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
муниципальной программы Белгородского района из
различных источников финансирования

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2014 - 2020 г.г.):

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования (тыс. рублей)
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 1 этап реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы реализации)
2014 год (факт)
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
Всего:
5579266,9
149829,0
328292,5
303698,2
281452,2
273935,5
428273,1
477925,5
2243406,0
федеральный бюджет
51072,5
538,0
285,1
135,0
1974,3
4654,0
127,5
6545,4
14259,3
областной бюджет
468144,7
2797,0
90955,0
75876,2
57646,6
27406,9
8884,5
15832,8
279399,0
местный бюджет
4804186,2
146494,0
237052,4
222303,0
212292,5
231019,7
391537,4
433403,6
1874102,6
иные источники
255863,5
0,0
0,0
5384,0
9538,8
10854,9
27723,7
22143,7
75645,1
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего:
634346,4
22298,0
24919,5
29343,9
34741,7
42220,9
41935,1
46592,7
242051,8
федеральный бюджет
1601,7
0,0
35,1
35,0
33,0
36,3
27,5
62,5
229,4
областной бюджет
60580,2
0,0
0,0
0,0
3582,4
2834,0
561,4
3677,5
10655,3
местный бюджет
571454,4
22298,0
24884,4
29303,4
31091,9
39321,8
41281,9
42835,1
231016,5
иные источники
710,1
0,0
0,0
5,5
34,4
28,8
64,3
17,6
150,6
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
630217,0
20896,0
24264,8
29308,9
34690,7
42172,5
41898,4
46592,7
239824,0
федеральный бюджет
62,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
62,5
62,5
областной бюджет
60130,9
0,0
0,0
0,0
3565,4
2824,3
554,0
3677,5
10621,2
местный бюджет
569313,5
20896,0
24264,8
29303,4
31090,9
39319,4
41280,1
42835,1
228989,7
иные источники
710,1
0,0
0,0
5,5
34,4
28,8
64,3
17,6
150,6
Основное мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов библиотек
Всего:
3717,8
1202,0
443,1
35,0
51,0
48,4
36,7
0,0
1816,2
федеральный бюджет
1539,2
0,0
35,1
35,0
33,0
36,3
27,5
0,0
166,9
областной бюджет
449,3
0,0
0,0
0,0
17,0
9,7
7,4
0,0
34,1
местный бюджет
1729,3
1202,0
408,0
0,0
1,0
2,4
1,8
0,0
1615,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3.
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
Всего:
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Всего:
2939051,4
47910,0
214012,4
168745,6
146993,7
121022,9
233927,5
248644,9
1181257,0
федеральный бюджет
47469,9
538,0
0,0
0,0
1557,8
4417,7
0,0
6065,5
12579,0
областной бюджет
353695,2
583,0
88951,0
73393,2
51080,8
21362,9
4801,5
4415,2
244587,6
местный бюджет
2344182,4
46789,0
125061,4
91339,3
89534,6
89834,4
207686,2
220981,6
871226,5
иные источники
193703,9
0,0
0,0
4013,1
4820,5
5407,9
21439,8
17182,6
52863,9
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
2244192,0
43224,0
98625,4
58392,5
61197,1
67582,0
193522,1
203200,0
725743,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
28503,5
0,0
0,0
0,0
12315,6
8118,7
4552,0
3517,2
28503,5
местный бюджет
2021984,6
43224,0
98625,4
54379,4
44061,0
54055,4
167530,3
182500,2
644375,7
иные источники
193703,9
0,0
0,0
4013,1
4820,5
5407,9
21439,8
17182,6
52863,9
Основное мероприятие 1.2.2.
Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
Всего:
1121,0
1121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1121,0
федеральный бюджет
538,0
538,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
538,0
областной бюджет
583,0
583,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
583,0
местный бюджет
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
3068,0
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
394,9
948,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3068,0
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
394,9
948,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Всего:
14338,1
0,0
0,0
0,0
1731,0
5886,5
357,5
2373,3
10348,3
федеральный бюджет
8554,5
0,0
0,0
0,0
1557,8
4417,7
0,0
1544,7
7520,2
областной бюджет
5022,7
0,0
0,0
0,0
173,2
1174,3
249,5
709,6
2306,6
местный бюджет
760,9
0,0
0,0
0,0
0,0
294,5
108,0
119,0
521,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Мероприятия в рамках подпрограммы
Всего:
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего:
598785,3
3000,0
115210,1
110277,5
84017,2
47512,8
39902,2
37276,7
437196,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
304706,1
0,0
88951,0
73393,2
38592,0
12069,9
0,0
0,0
213006,1
местный бюджет
294079,2
3000,0
26259,1
36884,3
45425,2
35442,9
39902,2
37276,7
224190,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
Всего:
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.2.6.
"Гранты"
Всего:
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
Всего:
52791,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5400,0
5400,0
федеральный бюджет
38377,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4520,8
4520,8
областной бюджет
10879,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
188,4
188,4
местный бюджет
3534,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
690,8
690,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 31
Развитие киноискусства
Всего:
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Всего:
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
Всего:
1438779,8
55946,0
62129,0
69327,4
73362,5
80853,7
115717,1
141873,2
599208,9
федеральный бюджет
433,5
0,0
0,0
0,0
333,5
100,0
0,0
0,0
433,5
областной бюджет
48510,8
1864,0
2004,0
2483,0
2957,6
3182,0
3495,0
7629,2
23614,8
местный бюджет
1328386,0
54082,0
60125,0
65479,0
65387,5
72153,5
106002,5
129300,5
552530,0
иные источники
61449,5
0,0
0,0
1365,4
4683,9
5418,2
6219,6
4943,5
22630,6
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
1321305,1
53870,0
59906,8
66844,4
70325,6
77449,4
86550,6
100266,1
515212,9
федеральный бюджет
433,5
0,0
0,0
0,0
333,5
100,0
0,0
0,0
433,5
областной бюджет
648,8
0,0
0,0
0,0
171,8
27,0
0,0
0,0
198,8
местный бюджет
1258777,7
53870,0
59906,8
65479,0
65136,4
71904,2
80331,0
95327,0
491954,4
иные источники
61445,1
0,0
0,0
1365,4
4683,9
5418,2
6219,6
4939,1
22626,2
Основное мероприятие 1.3.2.
Реализация мероприятий, направленных на исполнение Приказа Минздравразвития Российской Федерации от 12.04.2011 в„– 302н
Всего:
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
46884,9
1864,0
2004,0
2483,0
3036,9
3404,3
3738,9
4062,7
20593,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
44041,8
1864,0
2004,0
2483,0
2785,8
3155,0
3495,0
3809,0
19595,8
местный бюджет
2843,1
0,0
0,0
0,0
251,1
249,3
243,9
253,7
998,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.4.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Всего:
66138,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33523,1
58950,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
66134,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
иные источники
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
4,3
Основное мероприятие Проект 1.3.5.
"Культурная среда"
Всего:
4021,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4021,2
4021,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3820,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3820,2
3820,2
местный бюджет
201,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
201,0
201,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Всего:
17811,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
федеральный бюджет
367,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367,4
367,4
областной бюджет
855,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,6
97,6
местный бюджет
16588,6
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
690,2
1790,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Всего:
17013,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
федеральный бюджет
367,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367,4
367,4
областной бюджет
97,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,6
97,6
местный бюджет
16548,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
690,2
1790,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
Всего:
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
758,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
Всего:
539493,4
18311,0
25618,3
36081,3
26173,0
29584,1
36671,3
39659,5
212098,5
федеральный бюджет
1200,0
0,0
250,0
100,0
50,0
100,0
100,0
50,0
650,0
областной бюджет
1502,8
350,0
0,0
0,0
25,8
28,0
26,6
13,3
443,7
местный бюджет
536790,6
17961,0
25368,3
35981,3
26097,2
29456,1
36544,7
39596,2
211004,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего:
85360,8
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5615,8
22336,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
85360,8
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5615,8
22336,3
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.2.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
Всего:
115870,8
7002,0
7487,7
8106,0
6451,8
6401,3
7210,4
8631,5
51290,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
115870,8
7002,0
7487,7
8106,0
6451,8
6401,3
7210,4
8631,5
51290,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
Всего:
336312,6
8600,0
15293,7
25012,7
16897,6
19995,5
26136,6
25345,6
137281,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
335417,2
8600,0
15293,7
25012,7
16897,6
19995,5
26136,6
25345,6
137281,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.4.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений
Всего:
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
федеральный бюджет
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
областной бюджет
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.5.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
Всего:
810,4
150,0
150,0
100,0
75,8
134,7
133,3
66,6
810,4
федеральный бюджет
550,0
0,0
150,0
100,0
50,0
100,0
100,0
50,0
550,0
областной бюджет
243,7
150,0
0,0
0,0
25,8
28,0
26,6
13,3
243,7
местный бюджет
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
6,7
3,3
16,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.6.
Мероприятия по реформированию муниципальных финансов
Всего:
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие Проект 1.5.7.
"Творческие люди"
Всего:
759,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
550,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
163,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
45,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
3250
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.6.1
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
3250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 - 2026 г.г.):

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 2 этап реализации муниципальной программы (2021 - 2026 годы)
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
Всего:
595971,1
588911,4
516529,1
563894,9
535277,2
535277,2
3335860,9
федеральный бюджет
1598,6
449,0
579,5
34186,1
0,0
0,0
36813,2
областной бюджет
97821,4
62626,9
4460,8
15032,6
4402,0
4402,0
188745,7
местный бюджет
472344,3
491255,4
482285,4
484563,7
499817,4
499817,4
2930083,6
иные источники
24206,8
34580,1
29203,4
30112,5
31057,8
31057,8
180218,4
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
Всего:
51636,0
104570,3
54052,3
58656,8
61689,6
61689,6
392294,6
федеральный бюджет
364,3
349,0
329,5
329,5
0,0
0,0
1372,3
областной бюджет
96,8
49417,2
306,8
104,1
0,0
0,0
49924,9
местный бюджет
51153,9
54770,6
53296,0
58098,2
61559,6
61559,6
340437,9
иные источники
21,0
33,5
120,0
125,0
130,0
130,0
559,5
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
51145,5
104081,8
53591,0
58195,5
61689,6
61689,6
390393,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
49307,0
202,7
0,0
0,0
0,0
49509,7
местный бюджет
51124,5
54741,3
53268,3
58070,5
61559,6
61559,6
340323,8
иные источники
21,0
33,5
120,0
125,0
130,0
130,0
559,5
Основное мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов
Всего:
490,5
488,5
461,3
461,3
0,0
0,0
1901,6
федеральный бюджет
364,3
349,0
329,5
329,5
0,0
0,0
1372,3
областной бюджет
96,8
110,2
104,1
104,1
0,0
0,0
415,2
местный бюджет
29,4
29,3
27,7
27,7
0,0
0,0
114,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
Всего:
364103,4
289986,4
264351,5
304884,9
267234,1
267234,1
1757794,4
федеральный бюджет
1034,3
0,0
0,0
33856,6
0,0
0,0
34890,9
областной бюджет
91975,0
6441,1
0,0
10691,5
0,0
0,0
109107,6
местный бюджет
253902,8
254903,1
241748,1
236829,3
242786,3
242786,3
1472955,9
иные источники
17191,3
28642,2
22603,4
23507,5
24447,8
24447,8
140840,0
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
229859,7
254547,8
245033,0
255175,6
266916,4
266916,4
1518448,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
212668,4
225905,6
222429,6
231668,1
242468,6
242468,6
1377608,9
иные источники
17191,3
28642,2
22603,4
23507,5
24447,8
24447,8
140840
Основное мероприятие 1.2.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
453,4
387,0
326,4
317,7
317,7
317,7
2119,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
453,4
387,0
326,4
317,7
317,7
317,7
2119,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.3.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Всего:
1392,9
2596,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3989,8
федеральный бюджет
1034,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1034,3
областной бюджет
275,0
2441,1
0,0
0,0
0,0
0,0
2716,1
местный бюджет
83,6
155,8
0,0
0,0
0,0
0,0
239,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
Всего:
132397,4
8199,3
18992,1
2000,0
0,0
0,0
161588,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
91700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91700,0
местный бюджет
40697,4
8199,3
18992,1
2000,0
0,0
0,0
69888,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
Всего:
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.6
"Гранты"
Всего:
0,0
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4255,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
местный бюджет
0,0
255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
255,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
Всего:
0,0
0,0
0,0
47391,6
0,0
0,0
47391,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
33856,6
0,0
0,0
33856,6
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
10691,5
0,0
0,0
10691,5
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
2843,5
0,0
0,0
2843,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
Всего:
131866,4
132165,1
137542,7
142957,1
147519,8
147519,8
839570,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4043,0
3737,0
4075,0
4237,0
4402,0
4402,0
24896,0
местный бюджет
120828,9
122523,7
126987,7
132240,1
136637,8
136637,8
775856,0
иные источники
6994,5
5904,4
6480,0
6480,0
6480,0
6480,0
38818,9
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Всего:
122473,1
126952,8
132597,4
138424,5
142822,2
142822,2
806092,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0
местный бюджет
115028,6
121048,4
126117,4
131944,5
136342,2
136342,2
766823,3
иные источники
6994,5
5904,4
6480,0
6480,0
6480,0
6480,0
38818,9
Основное мероприятие 1.3.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
Всего:
3855,5
4000,6
4507,2
4532,6
4697,6
4697,6
26291,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3593,0
3737,0
4075,0
4237,0
4402,0
4402,0
24446,0
местный бюджет
262,5
263,6
432,2
295,6
295,6
295,6
1845,1
иные источник
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.3.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Всего:
5537,8
1211,7
438,1
0,0
0,0
0,0
7187,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
5537,8
1211,7
438,1
0,0
0,0
0,0
7187,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия
Всего:
1060,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
100,0
15556,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
758,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
758,1
местный бюджет
302,6
9344,2
4851,2
100,0
100,0
100,0
14798,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
Всего:
262,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
100,0
14758,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
262,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
100,0
14758,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
Всего:
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
758,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
758,1
местный бюджет
39,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
Всего:
47304,6
49795,4
55681,4
57246,1
58683,7
58683,7
327394,9
федеральный бюджет
200,0
100,0
250,0
0,0
0,0
0,0
550,0
областной бюджет
948,5
31,6
79,0
0,0
0,0
0,0
1059,1
местный бюджет
46156,1
49663,8
55352,4
57246,1
58683,7
58683,7
325785,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
Всего:
8590,0
8909,5
11178,3
11339,5
11503,6
11503,6
63024,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8590,0
8909,5
11178,3
11339,5
11503,6
11503,6
63024,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.2.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
Всего:
10481,6
10418,0
10863,7
10843,2
10986,8
10986,8
64580,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
10481,6
10418,0
10863,7
10843,2
10986,8
10986,8
64580,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
Всего:
27963,6
30327,9
33289,4
35063,4
36193,3
36193,3
199030,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
895,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
895,4
местный бюджет
27068,2
30327,9
33289,4
35063,4
36193,3
36193,3
198135,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие Проект 1.5.4.
"Творческие люди"
Всего:
269,4
140,0
350,0
0,0
0,0
0,0
759,4
федеральный бюджет
200,0
100,0
250,0
0,0
0,0
0,0
550,0
областной бюджет
53,1
31,6
79,0
0,0
0,0
0,0
163,7
местный бюджет
16,3
8,4
21,0
0,0
0,0
0,0
45,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3250,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
местный бюджет
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250.0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
1.6.1
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
Всего:
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3250,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
местный бюджет
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
250,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Форма 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета Белгородского района

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2014 г. - 2020 г.):

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования (тыс. рублей)
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 1 этапа реализации муниципальной программы (2014 - 2020 годы)
ГРБС
Рз, ПР
ЦСР
ВР
2014 год (факт)
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
всего: в том числе:
X
X
0400000000
X
5323403,4
149829,0
328292,5
298314,2
271913,4
263080,6
400549,4
455781,8
2167760,9
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего: Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0400000000
X
4550635,8
146829,0
211692,2
188036,7
187896,2
215567,8
335219,6
383398,4
1668639,9
участник, всего:
МБУ "ОКС Белгородского района"
886
X
0400000000
X
228487,6
3000,0
115210,1
110277,5
0,0
0,0
0,0
0,0
228487,6
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0400000000
X
544280,0
0,0
1390,2
0,0
84017,2
47512,8
65329,8
72383,4
270633,4
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
всего:
X
X
0410000000
X
633636,3
22298,0
24919,5
29338,4
34707,3
42192,1
41870,8
46575,1
241901,2
ответственный исполнитель подпрограммы 1, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410000000
X
580897,5
22298,0
24919,5
29338,4
34707,3
42192,1
41870,8
46375,1
241701,2
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0410000000
X
52738,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
X
X
0410100000
X
629506,9
20896,0
24264,8
29303,4
34656,3
42143,7
41834,1
46575,1
239673,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410100000
X
576768,1
20896,0
24264,8
29092,0
34469,8
41788,9
41624,9
46375,1
239473,4
872
0801
0410100000
600
574488,3
20896,0
24264,8
29092,0
34469,8
41788,9
41624,9
46192,3
238328,7
872
0801
0410100000
300
211,4
0,0
0,0
211,4
0,0
0,0
0,0
0,0
211,4
872
1003
0410100000
300
858,3
0,0
0,0
0,0
186,5
354,8
209,2
6,1
756,6
872
1003
0410100000
100
1210,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176,7
176,7
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
0801
0410100000
400
52738,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 1.1.2.
Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
всего:
872
0801
0410000
300
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0410000
300
411,6
200,0
211,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
411,6
Основное мероприятие 1.1.3.
Комплектование книжных фондов библиотек
всего:
872
0801
0410200000
600
3717,8
1202,0
443,1
35,0
51,0
48,4
36,7
0,0
1816,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0410200000
600
3717,8
1202,0
443,1
35,0
51,0
48,4
36,7
0,0
1816,2
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
всего:
X
X
0420000000
X
2745347,5
47910,0
214012,4
164732,5
142173,2
115615,0
212487,7
231462,3
1128393,1
ответственный исполнитель подпрограммы 2, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0420000000
X
2106916,1
44910,0
98802,3
54455,0
58156,0
68102,2
172585,5
193931,1
690942,1
участник, всего:
МБУ "ОКС Белгородского района"
886
X
0420000000
X
228487,6
3000,0
115210,1
110277,5
0,0
0,0
0,0
0,0
228487,6
участник, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0420000000
X
409943,8
0,0
0,0
0,0
84017,2
47512,8
39902,2
37531,2
208963,4
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0801
0420100000
X
2050488,1
43224,0
98625,4
54379,4
56376,6
62174,1
172082,3
186017,4
672879,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420100000
600
2040111,4
43224,0
98625,4
54379,4
50466,1
57962,4
172082,3
185762,9
662502,5
872
0801
0420100000
500
10122,2
0,0
0,0
0,0
5910,5
4211,7
0,0
0,0
10122,2
Администрация Белгородского района
850
0801
042010000
400
254,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
254,5
254,5
Основное мероприятие 1.2.2.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
всего:
X
X
0420200000
X
598785,3
3000,0
115210,1
110277,5
84017,2
47512,8
39902,2
37276,7
437196,5
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420200000
X
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0801
0420200000
600
8000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0804
0420200000
X
228487,6
3000,0
115210,1
110277,5
0,0
0,0
0,0
0,0
228487,6
886
0804
0420200000
200
46342,6
3000,0
12875,6
30467,0
0,0
0,0
0,0
0,0
46342,6
886
0804
0420200000
400
182145,0
0,0
102334,5
79810,5
0,0
0,0
0,0
0,0
182145,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
X
0420200000
X
362297,7
0,0
0,0
0,0
84017,2
47512,8
39902,2
37276,7
208708,9
850
0801
0420200000
200
29907,6
0,0
0,0
0,0
0,0
28181,0
0,0
0,0
28181,0
850
0801
0420200000
400
224301,4
0,0
0,0
0,0
0,0
19331,8
34386,4
25062,6
78780,8
850
0804
0420200000
400
83957,8
0,0
0,0
0,0
83957,8
0,0
0,0
0,0
83957,8
850
0804
0420200000
200
5003,6
0,0
0,0
0,0
59,4
0,0
0,0
0,0
59,4
850
0801
0420200000
600
19127,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5515,8
12214,1
17729,9
Основное мероприятие 1.2.3.
Мероприятия в рамках подпрограммы
всего
872
0801
0420200540
X
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420200540
X
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500,0
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
всего:
872
0801
427308
X
1121,0
1121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1121,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
427308
X
1121,0
1121,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1121,0
Основное мероприятие 1.2.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
1003
042030000
X
3068,0
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
394,9
948,1
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1003
0420300000
300
598,9
65,0
176,9
75,6
48,4
41,6
145,7
1,1
554,3
872
1003
0420300000
100
2469,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
393,8
393,8
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
всего:
872
X
0420400000
X
14338,1
0,0
0,0
0,0
1731,0
5886,5
357,5
2373,3
10348,3
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1006
0420400000
600
791,5
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
157,5
315,0
791,5
872
1006
0420400000
500
319,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,0
0,0
0,0
319,0
872
0801
0420400000
600
11496,6
0,0
0,0
0,0
0,0
5248,5
200,0
2058,3
7506,8
872
0801
0420400000
500
1731,0
0,0
0,0
0,0
1731,0
0,0
0,0
0,0
1731,0
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
всего:
872
0801
042050000
X
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042050000
600
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.6.
Основное мероприятие "Гранты"
всего:
872
0801
042060000
X
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042060000
600
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
всего:
X
X
042А000000
X
52791,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5400,0
5400,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042А000000
600
5400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5400,0
5400,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0801
042А100000
400
47391,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 31
Развитие киноискусства
всего:
X
0802
430059
X
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0802
430059
600
5144,0
5144,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5144,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0802
430059
600
1390,2
0,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1390,2
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
всего:
X
0802
430059
600
6534,2
5144,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6534,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0802
430059
600
5144,0
5144,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5144,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0802
430059
600
1390,2
0,0
1390,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1390,2
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
всего:
X
X
0440000000
X
1377330,3
55946,0
62129,0
67962,0
68678,6
75435,5
109497,5
136929,7
576578,3
ответственный исполнитель подпрограммы 4, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0440000000
X
1311196,3
55946,0
62129,0
67962,0
68678,6
75435,5
84069,9
103410,9
517631,9
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0440000000
X
66134,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0703
0440100000
600
1259860,0
53870,0
59906,8
65479,0
65641,7
72031,2
80331,0
95327,0
492586,7
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0703
0440100000
600
1259860,0
53870,0
59906,8
65479,0
65641,7
72031,2
80331,0
95327,0
492586,7
Основное мероприятие 1.3.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
X
0440200000
X
46884,9
1864,0
2004,0
2483,0
3036,9
3404,3
3738,9
4062,7
20593,8
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0709
0440200000
300
6351,0
1864,0
2004,0
2483,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6351,0
872
1003
0440200000
300
10964,5
0,0
0,0
0,0
2785,8
3155,0
3495,0
107,2
9543,0
872
0703
044020000
600
2843,1
0,0
0,0
0,0
251,1
249,3
243,9
253,7
998,0
872
1003
044020000
100
26726,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3701,8
3701,8
Основное мероприятие 1.3.3.
Реализация мероприятий, направленных на исполнение Приказа Минздрава развития Российской Федерации от 12.04.2011 в„– 302н
всего:
872
0702
0440100000
600
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
исполнитель мероприятия, всего: Управление культуры администрации Белгородского района
872
0702
0440100000
600
430,2
212,0
218,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
430,2
Основное мероприятие 1.3.4.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
всего:
X
X
0440300000
X
66134,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
исполнитель мероприятия, всего: Администрация Белгородского района
850
0703
0440300000
400
65676,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25427,6
33518,8
58946,4
Администрация Белгородского района Белгородской области
850
0703
044030000
800
457,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Проект 1.3.5.
"Культурная среда"
всего:
872
0703
044А000000
X
4021,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4021,2
4021,2
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0703
044А000000
600
4021,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4021,2
4021,2
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия
всего:
X
X
0450000000
X
17811,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
ответственный исполнитель подпрограммы 5, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0450000000
X
3900,3
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
21,9
1122,3
Участник, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0450000000
200
3800,3
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
21,9
1122,3
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0450100000
X
13911,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1133,3
1133,3
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
всего
X
0804
0450100000
X
17013,7
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
1155,2
2255,6
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0450100000
200
3900,3
220,0
223,1
200,0
181,3
253,9
22,1
21,9
1122,3
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0450100000
600
1133,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1133,3
1133,3
850
0804
045010000
200
11980,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
всего:
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Администрация Белгородского района
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
всего:
872
X
0460000000
X
539493,4
18311,0
25618,3
36081,3
26173,0
29584,1
36671,3
39659,5
212098,5
ответственный и исполнитель подпрограммы 5, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0460000000
X
539493,4
18311,0
25618,3
36081,3
26173,0
29584,1
36671,3
39659,5
212098,5
Основное мероприятие 1.5.1.
Мероприятия по реформированию муниципальных финансов
всего:
872
0804
0460200000
200
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460200000
200
79,4
0,0
79,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
79,4
Основное мероприятие 1.5.2.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
всего:
X
X
0460100000
X
85360,8
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5615,8
22336,3
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460100000
100
84530,8
2359,0
2507,5
2862,6
2747,8
3052,6
3191,0
5590,5
22311,0
872
0804
0460100000
200
826,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25,3
25,3
872
0804
0460100000
800
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
всего:
872
0804
0460200000
X
115870,8
7002,0
7487,7
8106,0
6451,8
6401,3
7210,4
8631,5
51290,7
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460200000
100
88940,4
3179,9
3482,4
4586,2
4589,2
4674,1
5726,5
7195,4
33433,7
872
0804
0460200000
200
16961,9
1226,5
940,6
1112,5
1331,4
1425,3
1333,2
1343,0
8712,5
872
0804
0460200000
300
1107,8
32,0
24,0
51,8
28,0
54,0
48,0
90,0
327,8
872
0804
0460200000
800
8860,7
2563,6
3040,7
2355,5
503,2
247,9
102,7
3,1
8816,7
Основное мероприятие 1.5.4.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
всего:
872
0801
0460300000
X
336312,6
8600,0
15293,7
25012,7
16897,6
19995,4
26136,7
25345,6
137281,7
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460300000
100
312321,7
6582,0
13591,3
13808,5
15078,6
16634,2
25420,3
24423,0
115537,9
872
0801
0460300000
200
23793,9
2018,0
1702,4
11204,2
1819,0
3361,2
519,4
922,6
21546,8
872
0801
0460300000
300
197,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
197,0
0,0
197,0
Основное мероприятие 1.5.5.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
всего:
872
X
0460400000
X
810,4
150,0
150,0
100,0
75,8
134,8
133,2
66,6
810,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460400000
600
549,8
150,0
150,0
50,0
0,0
0,0
133,2
66,6
549,8
872
0801
0460400000
500
193,2
0,0
0,0
50,0
75,8
67,4
0,0
0,0
193,2
872
0703
0460400000
600
67,4
0,0
0,0
0,0
0,0
67,4
0,0
0,0
67,4
Основное мероприятие 1.5.6.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений
всего:
872
0801
0460500000
600
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460500000
600
300,0
200,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
Основное мероприятие Проект 1.5.7.
Творческие люди
всего:
X
X
046А200000
X
759,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
046А200000
600
619,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0703
046А200000
600
140,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
X
X
0470000000
X
3250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0470100000
X
3088,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
X
0470100000
X
161,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.1.
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
X
X
0470000000
X
3250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0470100000
X
3250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0412
0470100000
100
93,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
872
0412
0470100000
600
2995,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего
Администрация Белгородского района
850
0412
0470100000
100
161,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 - 2026 г.г.):

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 2 этап реализации муниципальной программы (2021 - 2026 годы)
ГРБС
Рз, ПР
ЦСР
ВР
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Муниципальная программа
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района
в том числе:
X
X
0400000000
X
571764,3
554331,3
487325,7
533782,4
504219,4
504219,4
3155642,5
ответственный исполнитель муниципальной программы,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0400000000
X
431830,1
485102,4
472233,8
484390,8
504219,4
504219,4
2881995,9
участник
администрация Белгородского района
850
X
0400000000
X
139934,2
69228,9
15091,9
49391,6
0,0
0,0
273646,6
Подпрограмма 1
Развитие библиотечного дела
всего:
X
X
0410000000
X
51615,0
104536,8
53932,3
58531,8
61559,6
61559,6
391735,1
ответственный исполнитель подпрограммы 1, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410000000
X
50414,0
53199,0
53932,3
58531,8
61559,6
61559,6
339196,3
участник
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410000000
X
50414,0
53199,0
53932,3
58531,8
61559,6
61559,6
339196,3
участник
администрация Белгородского района
850
X
0410000000
X
1201,0
51337,8
0,0
0,0
0,0
0,0
52538,8
Основное мероприятие 1.1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
X
X
0410100000
X
51124,5
104048,3
53471,0
58070,5
61559,6
61559,6
389833,5
исполнитель мероприятия
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0410100000
X
49923,5
52710,5
53471,0
58070,5
61559,6
61559,6
337294,7
872
0801
0410100000
600
49724,8
52537,3
53310,9
57874,0
61356,3
61356,3
336159,6
872
1003
0410100000
100
183,9
158,3
142,1
178,5
185,3
185,3
1033,4
872
1003
0410100000
300
14,8
14,9
18,0
18,0
18,0
18,0
101,7
участник
администрация Белгородского района
850
0801
0410100000
400
1201,0
51337,8
0,0
0,0
0,0
0,0
52538,8
Основное мероприятие 1.1.2.
Комплектование книжных фондов
всего:
872
0801
0410200000
X
490,5
488,5
461,3
461,3
0,0
0,0
1901,6
исполнитель мероприятия
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0410200000
600
490,5
488,5
461,3
461,3
0,0
0,0
1901,6
Подпрограмма 2
Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества
всего:
X
X
0420000000
X
346912,1
261344,2
241748,1
281377,4
242786,3
242786,3
1616954,4
ответственный исполнитель подпрограммы 2, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0420000000
X
214514,7
253144,9
230756,0
231985,8
242786,3
242786,3
141597,4
участник, всего:
администрация Белгородского района
850
X
0420000000
X
132397,4
8199,3
10992,1
49391,6
0,0
0,0
200980,4
Основное мероприятие 1.2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0801
0420100000
X
212668,4
225905,6
222429,6
231668,1
242468,6
242468,6
1377608,9
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420100000
600
212668,4
225905,6
222429,6
231668,1
242468,6
242468,6
1377608,9
Основное мероприятие 1.2.2.
Развитие инфраструктуры сферы культуры
всего:
X
X
0420200000
X
132397,4
8199,3
18992,1
2000,0
0,0
0,0
161588,8
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0420200000
600
0,0
0,0
8000,0
0,0
0,0
0,0
8000,0
исполнитель мероприятия, всего:
администрация Белгородского района
850
0801
0420200000
400
131000,0
4445,0
8075,6
2000,0
0,0
0,0
145520,6
850
0801
0420200000
600
1397,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1397,4
администрация Белгородского района
850
0801
0420200000
200
0,0
540,8
1185,8
0,0
0,0
0,0
1726,6
администрация Белгородского района
850
0804
0420200000
200
0,0
3213,5
1730,7
0,0
0,0
0,0
4944,2
Основное мероприятие 1.2.3.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
X
0420300000
X
453,4
387,0
326,4
317,7
317,7
317,7
2119,9
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1003
0420300000
300
5,6
9,8
11,2
6,0
6,0
6,0
44,6
872
1003
0420300000
100
447,8
377,2
315,2
311,7
311,7
311,7
2075,3
Основное мероприятие 1.2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
всего:
872
0801
042040000
X
1392,9
2596,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3989,8
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042040000
600
1392,9
2596,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3989,8
Основное мероприятие 1.2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
всего:
872
0801
042050000
X
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042050000
600
0,0
20000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20000,0
Основное мероприятие 1.2.6.
Основное мероприятие "Гранты"
всего:
872
0801
042060000

0,0
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4255,4
исполнитель мероприятия, всего:
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
042060000
600
0,0
4255,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4255,4
Основное мероприятие
Проект 1.2.7.
"Культурная среда"
всего:
850
0801
042A100000
X
0,0
0,0
0,0
47391,6
0,0
0,0
47391,6
исполнитель мероприятия,
администрация Белгородского района
850
0801
042A100000
400
0,0
0,0
0,0
47391,6
0,0
0,0
47391,6
Подпрограмма 3
Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований
всего:
X
X
0440000000
X
124871,9
126260,7
131062,7
136477,1
141039,8
141039,8
800752,0
ответственный исполнитель подпрограммы 3, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
X
X
119334,1
125049,0
130624,6
136477,1
141039,8
141039,8
793564,4
участник, администрация Белгородского района
850
X
X
X
5537,8
1211,7
438,1
0,0
0,0
0,0
7187,6
Основное мероприятие 1.3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
872
0703
0440100000
600
115478,6
121048,4
126117,4
131944,5
136342,2
136342,2
767273,3
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0703
0440100000
600
115478,6
121048,4
126117,4
131944,5
136342,2
136342,2
767273,3
Основное мероприятие 1.3.2.
Социальная поддержка работников учреждений культуры
всего:
872
X
0440200000
X
3855,5
4000,6
4507,2
4532,6
4697,6
4697,6
26291,1
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
1003
0440200000
300
194,7
221,8
235,0
246,0
262,0
262,0
1421,5
872
1003
0440200000
100
3398,3
3515,2
3840,0
3991,0
4140,0
4140,0
23024,5
872
0703
0440200000
600
262,5
263,6
432,2
295,6
295,6
295,6
1845,1
Основное мероприятие 1.3.4.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Всего:
850
0703
0440300000
X
5537,8
1211,7
438,1
0,0
0,0
0,0
7187,6
участник,
администрация Белгородского района
850
0703
0440300000
400
5537,8
1191,9
0,0
0,0
0,0
0,0
6729,7
администрация Белгородского района
850
0703
0440300000
800
0,0
19,8
438,1
0,0
0,0
0,0
457,9
Подпрограмма 4
Сохранение объектов культурного наследия
всего:
X
X
0450000000
X
1060,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
100,0
15556,1
участник, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0450000000
X
262,7
1025,8
1189,5
100,0
100,0
100,0
2778,0
исполнитель мероприятия,
администрация Белгородского района
850
X
0450000000
X
798,0
8318,4
3661,7
0,0
0,0
0,0
12778,1
Основное мероприятие 1.4.1.
Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
всего:
X
0804
0450100000
X
262,7
9344,2
4851,2
100,0
100,0
100,0
14758,1
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0450100000
200
262,7
1025,8
1189,5
100,0
100,0
100,0
2778,0
исполнитель мероприятия,
администрация Белгородского района Белгородской области
850
0804
0450100000
600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, администрация Белгородского района
850
0804
0450100000
200
0,0
8318,4
3661,7
0,0
0,0
0,0
11980,1
Основное мероприятие 1.4.2.
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
всего:
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,0
исполнитель мероприятия,
администрация Белгородского района
850
0804
0450200000
600
798,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
798,0
Подпрограмма 5
Организация муниципального управления в сфере культуры
всего:
X
X
0460000000
X
47304,6
49795,4
55681,4
57246,1
58683,7
58683,7
327394,9
ответственный исполнитель подпрограммы 5, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0460000000
X
47304,6
49795,4
55681,4
57246,1
58683,7
58683,7
327394,9
Основное мероприятие 1.5.1.
Обеспечение функций органов местного самоуправления
всего:
872
X
0460100000
X
8590,0
8909,5
11178,3
11339,5
11503,6
11503,6
63024,5
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460100000
100
8585,5
8909,3
10978,3
11139,5
11303,6
11303,6
62219,8
872
0804
0460100000
200
1,4
0,2
200,0
200,0
200,0
200,0
801,6
872
0804
0460100000
800
3,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
Основное мероприятие 1.5.2.
Осуществление централизованного бухгалтерского учета
всего:
872
X
0460200000
X
10481,6
10418,0
10863,7
10843,2
10986,8
10986,8
64580,1
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0804
0460200000
100
8720,6
8806,4
9332,0
9453,5
9597,1
9597,1
55506,7
872
0804
0460200000
200
1700,1
1488,5
1371,7
1229,7
1229,7
1229,7
8249,4
872
0804
0460200000
300
60,0
120,0
150,0
150,0
150,0
150
780,0
872
0804
0460200000
800
0,9
3,1
10,0
10,0
10,0
10,0
44,0
Основное мероприятие 1.5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов
всего:
X
X
0460300000
X
27963,6
30327,9
33289,4
35063,4
36193,3
36193,3
199030,9
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
0460300000
100
26742,6
29753,1
33147,1
34960,4
36090,3
36090,3
196783,8
872
0801
0460300000
200
1221,0
574,8
142,3
103,0
103,0
103,0
2247,1
Основное мероприятие Проект 1.5.4.
Творческие люди
всего:
X
X
046А200000
X
269,4
140,0
350,0
0,0
0,0
0,0
759,4
исполнитель мероприятия,
Управление культуры администрации Белгородского района
872
0801
046А200000
600
269,4
140,0
210,0
0,0
0,0
0,0
619,4
872
0703
046А200000
600
0,0
0,0
140,0
0,0
0,0
0,0
140,0
Подпрограмма 6
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
872
X
0470000000
X
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3250,0
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
X
0470100000
X
0,0
2888,3
50,0
50,0
50,0
50,0
3088,3
исполнитель мероприятия,
администрация Белгородского района
850
X
0470100000
X
0,0
161,7
0,0
0,0
0,0
0,0
161,7
Основное мероприятие 1.6.1
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
всего:
872
X
0470000000
X
0,0
3050,0
50,0
50,0
50,0
50
3250,0
исполнитель мероприятия, Управление культуры администрации Белгородского района
872
0412
0470100000
100
0,0
93,1
0,0
0,0
0,0
0,0
93,1
872
0412
0470100000
600
0,0
2795,2
50,0
50,0
50,0
50,0
2995,2
исполнитель мероприятия,
администрация Белгородского района
850
0412
0470100000
100
0,0
161,7
0,0
0,0
0,0
0,0
161,7





Форма 3

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
муниципальной программы

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2014 г. - 2020 г.):

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Срок реализации (начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:
начало
завершение
2014 год (факт)
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год факт)
2020 год факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района (Цель - создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородского района)
Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области,
муниципальное бюджетное
учреждение МБУ "ОКС Белгородского района"
2014
2020
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
37,0
38,4
38,4
38,5
38,7
38,9
32,4
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района, %
43,0
45,2
45,2
47,5
47,5
47,5
50,0
2014
2020
П
Показатель 3.
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
5,0
15,0
20,3
21,3
21,8
22,1
9,3
2014
2020
П
Показатель 4.
Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры учреждений Белгородского района, %
15,9
15,9
15,9
16,3
16,3
16,3
18,6
2014
2016
П
Показатель 5. <**>
Охват населения Белгородского района кинообслуживанием
30,4
30,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014
2020
П
Показатель 6.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
17,9
16,9
16,5
16
15
15
15
2014
2020
П
Показатель 7.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального значения, расположенных на территории Белгородского района, %
70,0
95,3
95,3
95,3
96,3
96,3
96,5
2014
2020
П
Показатель 8.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
96,4
96,4
99,1
99,2
99,2
98,5
2014
2015
П
Показатель 9. <***>
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2020
П
Показатель 10.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
0
0
82,4
91,2
100
100
100

Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"

2014
2020
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
37,0
38,4
38,4
38,5
38,7
38,9
32,4
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района, %
43,0
45,2
45,2
47,5
47,5
47,5
50,0
1
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2020
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
37,0
38,4
38,4
38,5
38,7
38,9
32,4
2
Основное мероприятие 2.1. Комплектование книжных фондов библиотек
2014
2020
П
Показатель 2.
Доля модельных библиотек в общем количестве библиотек Белгородского района, %
43,0
45,2
45,2
47,5
47,5
47,5
50,0
3.
Основное мероприятие 2.2. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности
4.
Проект 2.3.
"Культурная среда"












Подпрограмма 2
"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
2014
2020
П
Показатель 1
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
5,0
15,0
20,3
21,3
21,8
22,1
9,3
2014
2020
П
Показатель 2
Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района, %
15,9
15,9
15,9
16,3
16,3
16,3
18,6
1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2020
П
Показатель 1
Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %
5,0
15,0
20,3
21,3
21,8
22,1
9,3
2.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение доступности муниципальных учреждений культуры
3.
Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка работников учреждений культуры
2014
2020
П
Показатель 2
Доля модельных домов культуры в общем количестве домов культуры Белгородского района, %
15,9
15,9
15,9
16,3
16,3
16,3
18,6
4.
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия в рамках подпрограммы
2014
2020
П








5.
Основное мероприятие 2.3. Развитие инфраструктуры сферы культуры
2014
2020
П








6.
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
2014
2020
П








7.
Проект 2.5.
"Культурная среда"












Подпрограмма 3
"Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
2014
2020
П
Показатель 1
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
17,9
16,9
16,5
16
15
15
15
1.
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2014
2020
П
Показатель 1
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
17,9
16,9
16,5
16
15
15
15
2.
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на исполнение Приказа Минздравразвития Российской Федерации от 12.04.2011 в„– 302н
2014
2020
П
3.
Основное мероприятие 2.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры
4.
Основное мероприятие 2.3.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования

2014
2020
П








5.
Проект 2.4.
"Культурная жизнь"












1.
Подпрограмма 4
"Сохранение объектов культурного наследия"

2014
2020
П
Показатель 1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
70,0
95,3
95,3
95,3
96,3
96,3
96,5
1.
Основное мероприятие 1.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

2014
2020
П
Показатель 1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
70,0
95,3
95,3
95,3
96,3
96,3
96,5
1.
Подпрограмма 5
"Организация муниципального управления в сфере культуры"

2014
2020
П
Показатель 1
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
96,4
96,4
99,1
99,2
99,2
98,5
2014
2015
П
Показатель 2 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
2020
П
Показатель 3
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
0
0
82,4
91,2
100
100
100
1.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления согласно Положению об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденному решением Муниципального совета Белгородского района от 26.10.2017 в„– 575 "Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района"
2014
2020
П
Показатель 1
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
74,0
96,4
96,4
99,1
99,2
99,2
98,5
2.
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по реформированию муниципальных финансов
2014
2015
П
Показатель 2 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Основное мероприятие 2.1. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников
2014
2015
П
Показатель 2 Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородской области, %
64,9
77,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Основное мероприятие 2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений
2016
2020
П
Показатель 3
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
0
0
82,4
91,2
100
100
100
6.
Основное мероприятие 2.3. Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов Управления культуры администрации Белгородского района

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей
муниципальной программы

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2026 г.):

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Срок реализации (начало, завершение)
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного результата по годам реализации:
начало
завершение
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год (план)
2024 год (план)
2025 год (план)
2026 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Развитие культуры и художественного творчества Белгородского района (создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранение культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородского района)
Управление культуры администрации Белгородского района Белгородской области,
МКУ "УКС Белгородского района"
2021
2021
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
35,0
-
-
-
-
-
2022
2026
П
Показатель 2.
Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), %
-
1,34
1,08
1,40
1,80
1,80
2021
2026
П
Показатель 3.
Читаемость населения в Белгородском районе, экз.
20,1
20,1
20,2
20,3
20,4
20,4
2021
2026
П
Показатель 4.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
1,80
2021
2026
П
Показатель 5.
Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года), %
4,47
6,2
6,2
6,73
6,79
6,79
2021
2026
П
Показатель 6.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
15
13,5
13,5
13,5
13
13
2021
2026
П
Показатель 7.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
2021
2026
П
Показатель 8.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
95,45
96,0
96,5
97,0
97,0
97,0
2021
2026
П
Показатель 9.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
100
100
100
100
100
100
2022
2026
П
Показатель 10.
Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района
-
56,4
60,0
65,0
70,0
70,0
2022
2026
П
Показатель 11.
Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, тыс. чел
-
40,0
45,0
50,0
55,0
55,0
2022
2026
П
Показатель 12.
Численность размещенных лиц в КСР, тыс. чел.
-
20,0
22,0
23,0
24,0
24,0
2022
2026
П
Показатель 13. Государственная поддержка отрасли культуры (денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников, ед.
-
1
3
1
1
1
2022
2024
П
Показатель 14. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, чел.
-
42
40
40
-
-
15. Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (чел.) (нарастающим итогом)
-
31
31
34
-
-
2022
2026
П
Показатель 16. Количество онлайн-трансляций, размещенных на портале "Культура.РФ" (ед.)
-
1032
300
400
500
500
2.
Подпрограмма 1
"Развитие библиотечного дела"
2021
2021
П
Показатель 1.
Охват населения Белгородского района библиотечным обслуживанием, %
35,0
-
-
-
-
-
2022
2026
П
Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), %
-
1,34
1,08
1,40
1,80
1,80
2021
2026
П
Показатель 2.
Читаемость населения Белгородского района, экз.
20,1
20,1
20,2
20,3
20,4
20,4
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2022
2026
П
Число посещений библиотек (по сравнению с показателем 2019 года), %
-
1,34
1,08
1,40
1,80
1,80
Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек
2021
2026
П
Показатель 2.
Читаемость населения Белгородского района, экз.
20,1
20,1
20,2
20,3
20,4
20,4
Проект 1.3
"Культурная среда"
Подпрограмма 2
"Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
2021
2026
П
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
1,80
2021
2026
П
Показатель 4.
Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года), %
4,47
6,2
6,2
6,73
6,79
6,79
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2021
2026
П
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
1,80
Основное мероприятие 2.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры
2021
2026
П
Показатель 4.
Численность участников клубных формирований (по сравнению с показателем 2017 года), %
4,47
6,2
6,2
6,73
6,79
6,79
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Основное мероприятие 2.4. Развитие инфраструктуры сферы культуры
Основное мероприятие 2.5.
Проведение культурно-общественных мероприятий
Показатель 3.
Число посещений культурных мероприятий (по сравнению с показателем 2019 года), %
1,00
1,01
1,02
1,40
1,80
1,80
Основное мероприятие 2.6.
"Культурная среда"
Основное мероприятие 2.7.
Гранты
4.
Подпрограмма 3
"Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
2021
2026
П
Показатель 1
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
15
13,5
13,5
13,5
13
13
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
2021
2026
П
Показатель 1.
Охват детского населения Белгородского района услугами дополнительного образования от общего числа детей, обучающихся в 1 - 9 классах общеобразовательных школ, %
15
13,5
13,5
13,5
13
13
Основное мероприятие 3.2. Социальная поддержка работников учреждений культуры
Основное мероприятие 3.3.
Развитие инфраструктуры сферы дополнительного образования
Проект 3.4.
"Культурная среда"
5.
Подпрограмма 4
"Сохранение объектов культурного наследия"
2021
2026
П
Показатель 1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
Основное мероприятие 4.1. Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
2021
2026
П
Показатель 1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, расположенных на территории Белгородского района, %
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
96,3
Основное мероприятие 4.2
"Реализация инициативных проектов, в том числе наказов"

6.
Подпрограмма 5
"Организация муниципального управления в сфере культуры"
2021
2026
П
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
95,45
96,0
96,5
97,0
97,0
97,0
2021
2026
П
Показатель 2.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
100
100
100
100
100
100

Основное мероприятие 5.1. Обеспечение функций органов местного самоуправления, согласно Положению об Управлении культуры администрации Белгородского района, утвержденному решением Муниципального совета Белгородского района от 01.10.2021 в„– 397 "Об утверждении Положения об Управлении культуры администрации Белгородского района"
2021
2026
П
Показатель 1.
Уровень удовлетворенности населения Белгородского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %
95,45
96,0
96,5
97,0
97,0
97,0
2.
Основное мероприятие 5.2. Осуществление централизованного бухгалтерского учета
3.
Основное мероприятие 5.3.
Содержание административно-хозяйственных и творческих отделов управления культуры администрации Белгородского района
2021
2026
П
Показатель 2.
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Белгородского района к средней заработной плате в Белгородском районе, %
100
100
100
100
100
100
7.
Подпрограмма 6
"Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса"
2022
2026
П
Показатель 1.
Количество посетителей событийных мероприятий Белгородского района, тыс. чел.
-
56,4
60,0
65,0
70,0
70,0

Основное мероприятие 6.1.
Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса
2022
2026
П
Показатель 2.
Количество экскурсантов, посетивших туристские объекты, тыс. чел.
-
40,0
45,0
50,0
55,0
55,0
2022
2026
П
Показатель 3.
Численность размещенных лиц в КСР, тыс. чел.
-
20,0
22,0
23,0
24,0
24,0





Форма 6

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
по муниципальной программе

1 этап реализации муниципальной программы
(2014 г. - 2020 г.):

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги, чел.
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2019 год (факт)
2020 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
289141,4
320662,3
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
440476
330650
41280,1
42835,1
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, чел.
440476
330650
41280,1
42835,1
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
1141939
469686
167530,3
182500,2
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.
1141939
469686
167530,3
182500,2
Подпрограмма 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
166500
162710
80331,0
95327,0
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций),
166500
162710
80331,0
95327,0
3.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, чел. час.
90271
116201
3.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел. час
76229
46509

2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2026 г.):

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуги, чел.
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год (прогноз)
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год (прогноз)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого:
X
X
X
X
X
X
374408,7
414531,8
399992,4
419836,6
438517,1
438517,1
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"
483024
631777
508740
661332
850284
944760
46261,7
47577,8
51445,4
56224,0
59706,3
59706,3
1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, чел.
483024
631777
508740
661332
850284
944760
46261,7
47577,8
51445,4
56224,0
59706,3
59706,3
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества"
1141965
1152427
1170235
1598716
2055492
2283880
212668,4
245905,6
222429,6
231668,1
242468,6
242468,6
2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций), Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.
1141965
1152427
1170235
1598716
2055492
2283880
212668,4
245905,6
222429,6
231668,1
242468,6
242468,6
Подпрограмма 3 "Художественно-эстетическое образование, выявление и поддержка молодых дарований"
169055
151443
186426
195760
203844
212677,5
115478,6
121048,4
126117,4
131944,5
136342,2
136342,2
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
169055
151443
186426
195760
203844
212677,5
115478,6
121048,4
126117,4
131944,5
136342,2
136342,2
3.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ, чел. час.
145680
135237
163635
170091
177152
185461
3.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, чел. час
23375
16206
22791
25669
26692
27216,5


------------------------------------------------------------------