По датам
Введите даты для поиска:
Полезное
Выборки
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 18.12.2023 N 5848 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677"
АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2023 г. в„– 5848
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА в„– 3677
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года в„– 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 27 октября 2023 года в„– 168 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 23 декабря 2022 года в„– 47 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года в„– 3677 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года в„– 2696, от 22 марта 2016 года в„– 951, от 24 марта 2017 года в„– 1105, от 28 августа 2017 года в„– 3636, от 29 марта 2018 года в„– 500, от 15 июня 2018 года в„– 1030, от 9 августа 2018 года в„– 1551, от 2 ноября 2018 года в„– 2678, от 28 февраля 2019 года в„– 616, от 23 апреля 2019 года в„– 1108, от 23 июля 2019 года в„– 2132, от 6 сентября 2019 года в„– 2667, от 18 ноября 2019 года в„– 3389, от 10 марта 2020 года в„– 594, от 20 мая 2020 года в„– 1231, от 24 августа 2020 года в„– 1908, от 30 октября 2020 года в„– 2451, от 20 февраля 2021 года в„– 375, от 19 мая 2021 года в„– 1182, от 13 октября 2021 года в„– 2448, от 21 декабря 2021 года в„– 3248, от 22 февраля 2022 года в„– 702, от 23 мая 2022 года в„– 2137, от 16 августа 2022 года в„– 3817, от 10 ноября 2022 года в„– 5117, от 15 февраля 2023 года в„– 848, от 15 мая 2023 года в„– 2488, от 26 июля 2023 года в„– 3722, от 13 октября 2023 года в„– 4797), следующие изменения:
1.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников.
Объем финансирования муниципальной программы составит 13739565,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1085388,6 тыс. руб.;
2016 год - 1162712,1 тыс. руб.;
2017 год - 1217156,0 тыс. руб.;
2018 год - 1087089,0 тыс. руб.;
2019 год - 1090188,8 тыс. руб.;
2020 год - 1430035,3 тыс. руб.;
2021 год - 1679118,3 тыс. руб.;
2022 год - 1238646,6 тыс. руб.;
2023 год - 1270086,9 тыс. руб.;
2024 год - 1222707,7 тыс. руб.;
2025 год - 1256435,7 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 753744,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758,0 тыс. руб.;
2016 год - 95717,0 тыс. руб.;
2017 год - 88538,0 тыс. руб.;
2018 год - 47548,0 тыс. руб.;
2019 год - 41726,0 тыс. руб.;
2020 год - 42892,8 тыс. руб.;
2021 год - 46346,9 тыс. руб.;
2022 год - 59279,2 тыс. руб.;
2023 год - 133461,1 тыс. руб.;
2024 год - 51983,1 тыс. руб.;
2025 год - 52494,3 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 8828816,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 665209,8 тыс. руб.;
2017 год - 703934,0 тыс. руб.;
2018 год - 715563,0 тыс. руб.;
2019 год - 674871,5 тыс. руб.;
2020 год - 751433,7 тыс. руб.;
2021 год - 942822,7 тыс. руб.;
2022 год - 902084,5 тыс. руб.;
2023 год - 914148,8 тыс. руб.;
2024 год - 949814,3 тыс. руб.;
2025 год - 993311,4 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 4059150,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 395091,6 тыс. руб.;
2017 год - 417100,0 тыс. руб.;
2018 год - 315385,0 тыс. руб.;
2019 год - 363658,2 тыс. руб.;
2020 год - 626376,6 тыс. руб.;
2021 год - 680314,1 тыс. руб.;
2022 год - 267380,2 тыс. руб.;
2023 год - 212047,0 тыс. руб.;
2024 год - 211060,3 тыс. руб.;
2025 год - 200765,0 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 97853,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 8593,0 тыс. руб.;
2019 год - 9933,1 тыс. руб.;
2020 год - 9332,2 тыс. руб.;
2021 год - 9634,6 тыс. руб.;
2022 год - 9902,7 тыс. руб.;
2023 год - 10430,0 тыс. руб.;
2024 год - 9850,0 тыс. руб.;
2025 год - 9865,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
".
1.2. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 13739565,0 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа - 753744,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758,0 тыс. руб.;
2016 год - 95717,0 тыс. руб.;
2017 год - 88538,0 тыс. руб.;
2018 год - 47548,0 тыс. руб.;
2019 год - 41726,0 тыс. руб.;
2020 год - 42892,8 тыс. руб.;
2021 год - 46346,9 тыс. руб.;
2022 год - 59279,2 тыс. руб.;
2023 год - 133461,1 тыс. руб.;
2024 год - 51983,1 тыс. руб.;
2025 год - 52494,3 тыс. руб.
За счет областного бюджета - 8828816,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 665209,8 тыс. руб.;
2017 год - 703934,0 тыс. руб.:
2018 год - 715563,0 тыс. руб.;
2019 год - 674871,5 тыс. руб.;
2020 год - 751433,7 тыс. руб.;
2021 год - 942822,7 тыс. руб.;
2022 год - 902084,5 тыс. руб.;
2023 год - 914148,8 тыс. руб.;
2024 год - 949814,3 тыс. руб.;
2025 год - 993311,4 тыс. руб.
За счет федерального бюджета - 4059150,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 395091,6 тыс. руб.;
2017 год - 417100,0 тыс. руб.;
2018 год - 315385,0 тыс. руб.;
2019 год - 363658,2 тыс. руб.;
2020 год - 626376,6 тыс. руб.;
2021 год - 680314,1 тыс. руб.;
2022 год - 267380,2 тыс. руб.;
2023 год - 212047,0 тыс. руб.;
2024 год - 211060,3 тыс. руб.;
2025 год - 200765,0 тыс. руб.
За счет иных источников - 97853,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 8593,0 тыс. руб.;
2019 год - 9933,1 тыс. руб.;
2020 год - 9332,2 тыс. руб.;
2021 год - 9634,6 тыс. руб.;
2022 год - 9902,7 тыс. руб.;
2023 год - 10430,0 тыс. руб.;
2024 год - 9850,0 тыс. руб.;
2025 год - 9865,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.3. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.3.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10654426,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045,0 тыс. руб.;
2016 год - 969418,0 тыс. руб.;
2017 год - 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843134,7 тыс. руб.;
2020 год - 1173927,0 тыс. руб.;
2021 год - 1386892,0 тыс. руб.;
2022 год - 906874,9 тыс. руб.;
2023 год - 911705,1 тыс. руб.;
2024 год - 838390,1 тыс. руб.;
2025 год - 854930,1 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 4020860,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369187,7 тыс. руб.;
2016 год - 393044,6 тыс. руб.;
2017 год - 414402,0 тыс. руб.;
2018 год - 313640,0 тыс. руб.;
2019 год - 362612,9 тыс. руб.;
2020 год - 624373,6 тыс. руб.;
2021 год - 679579,2 тыс. руб.;
2022 год - 261111,5 тыс. руб.;
2023 год - 201379,0 тыс. руб.;
2024 год - 200765,0 тыс. руб.;
2025 год - 200765,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 6067592,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 457762,0 тыс. руб.;
2016 год - 496279,8 тыс. руб.;
2017 год - 522881,0 тыс. руб.;
2018 год - 509824,0 тыс. руб.;
2019 год - 454739,5 тыс. руб.;
2020 год - 520232,3 тыс. руб.;
2021 год - 676348,5 тыс. руб.;
2022 год - 603458,6 тыс. руб.;
2023 год - 595318,3 тыс. руб.;
2024 год - 607104,1 тыс. руб.;
2025 год - 623644,1 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 565974,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 77095,3 тыс. руб.;
2016 год - 80093,6 тыс. руб.;
2017 год - 72683,0 тыс. руб.;
2018 год - 31680,0 тыс. руб.;
2019 год - 25782,3 тыс. руб.;
2020 год - 29321,1 тыс. руб.;
2021 год - 30964,3 тыс. руб.;
2022 год - 42304,8 тыс. руб.;
2023 год - 115007,8 тыс. руб.;
2024 год - 30521,0 тыс. руб.;
2025 год - 30521,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
".
1.3.2. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10654426,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045,0 тыс. руб.;
2016 год - 969418,0 тыс. руб.;
2017 год - 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843134,7 тыс. руб.;
2020 год - 1173927,0 тыс. руб.;
2021 год - 1386892,0 тыс. руб.;
2022 год - 906874,9 тыс. руб.;
2023 год - 911705,1 тыс. руб.;
2024 год - 838390,1 тыс. руб.;
2025 год - 854930.1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.4. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.4.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 1083257,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 66007,8 тыс. руб.;
2017 год - 68444,0 тыс. руб.;
2018 год - 80814,0 тыс. руб.;
2019 год - 82903,3 тыс. руб.;
2020 год - 87574,4 тыс. руб.;
2021 год - 102127,3 тыс. руб.;
2022 год - 120516,6 тыс. руб.;
2023 год - 133380,2 тыс. руб.;
2024 год - 138697,4 тыс. руб.;
2025 год - 139150,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет федерального бюджета составит 27232,0 тыс. руб., в том числе:
2022 год - 6268,7 тыс. руб.;
2023 год - 10668,0 тыс. руб.;
2024 год - 10295,3 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 932243,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 54346,1 тыс. руб.;
2016 год - 56312,8 тыс. руб.;
2017 год - 58290,0 тыс. руб.;
2018 год - 69734,0 тыс. руб.;
2019 год - 71974,0 тыс. руб.;
2020 год - 76419,0 тыс. руб.;
2021 год - 90579,0 тыс. руб.;
2022 год - 102075,2 тыс. руб.;
2023 год - 110046.5 тыс. руб.;
2024 год - 115867,1 тыс. руб.;
2025 год - 126600,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 27299,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3262,0 тыс. руб.;
2016 год - 3001,3 тыс. руб.;
2017 год - 2570,0 тыс. руб.;
2018 год - 2487,0 тыс. руб.;
2019 год - 2296,2 тыс. руб.;
2020 год - 1893,2 тыс. руб.;
2021 год - 1913,7 тыс. руб.;
2022 год - 2270,0 тыс. руб.;
2023 год - 2235,7 тыс. руб.;
2024 год - 2685,0 тыс. руб.;
2025 год - 2685,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 96483,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 8593,0 тыс. руб.;
2019 год - 8633,1 тыс. руб.;
2020 год - 9262,2 тыс. руб.;
2021 год - 9634,6 тыс. руб.;
2022 год - 9902,7 тыс. руб.;
2023 год - 10430,0 тыс. руб.;
2024 год - 9850,0 тыс. руб.;
2025 год - 9865,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
".
1.4.2. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 1083257,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 66007,8 тыс. руб.;
2017 год - 68444,0 тыс. руб.;
2018 год - 80814,0 тыс. руб.;
2019 год - 82903,3 тыс. руб.;
2020 год - 87574,4 тыс. руб.;
2021 год - 102127,3 тыс. руб.;
2022 год - 120516,6 тыс. руб.;
2023 год - 133380,2 тыс. руб.;
2024 год - 138697,4 тыс. руб.;
2025 год - 139150,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.5.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1357699,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152,0 тыс. руб.;
2016 год - 81977,4 тыс. руб.;
2017 год - 89773,0 тыс. руб.;
2018 год - 99320,0 тыс. руб.;
2019 год - 109311,3 тыс. руб.;
2020 год - 109251,7 тыс. руб.;
2021 год - 129544,3 тыс. руб.;
2022 год - 145711,7 тыс. руб.;
2023 год - 158711,9 тыс. руб.;
2024 год - 173243,4 тыс. руб.;
2025 год - 187703,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 7192,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 785,0 тыс. руб.;
2016 год - 1347,0 тыс. руб.;
2017 год - 1240,0 тыс. руб.;
2018 год - 936,0 тыс. руб.;
2019 год - 1045,3 тыс. руб.;
2020 год - 1104,3 тыс. руб.;
2021 год - 734,9 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 1334726,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 70543,0 тыс. руб.;
2016 год - 79011,0 тыс. руб.;
2017 год - 86952,0 тыс. руб.;
2018 год - 96881,0 тыс. руб.;
2019 год - 106938,0 тыс. руб.;
2020 год - 107458,0 тыс. руб.;
2021 год - 127944,1 тыс. руб.;
2022 год - 144882,4 тыс. руб.;
2023 год - 157661,0 тыс. руб.;
2024 год - 171126,0 тыс. руб.;
2025 год - 185330,2 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 15780,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1824,0 тыс. руб.;
2016 год - 1619,4 тыс. руб.;
2017 год - 1581,0 тыс. руб.;
2018 год - 1503,0 тыс. руб.;
2019 год - 1328,0 тыс. руб.;
2020 год - 689,4 тыс. руб.;
2021 год - 865,3 тыс. руб.;
2022 год - 829,3 тыс. руб.;
2023 год - 1050,9 тыс. руб.;
2024 год - 2117,4 тыс. руб.;
2025 год - 2372,8 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
".
1.5.2. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1357699,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152,0 тыс. руб.;
2016 год - 81977,4 тыс. руб.;
2017 год - 89773,0 тыс. руб.;
2018 год - 99320,0 тыс. руб.;
2019 год - 109311,3 тыс. руб.;
2020 год - 109251,7 тыс. руб.;
2021 год - 129544,3 тыс. руб.;
2022 год - 145711,7 тыс. руб.;
2023 год - 158711,9 тыс. руб.;
2024 год - 173243,4 тыс. руб.;
2025 год - 187703,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.6.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 66653,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6117,0 тыс. руб.;
2019 год - 6752,0 тыс. руб.;
2020 год - 5107,2 тыс. руб.;
2021 год - 5069,8 тыс. руб.;
2022 год - 6903,4 тыс. руб.;
2023 год - 5123,7 тыс. руб.;
2024 год - 8048,3 тыс. руб.;
2025 год - 8119,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального бюджета составит 3865,7 тыс. руб., в том числе:
2016 год - 700,0 тыс. руб.;
2017 год - 1458,0 тыс. руб.;
2018 год - 809,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 898,7 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 9755,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 1330,0 тыс. руб.;
2018 год - 215,0 тыс. руб.;
2019 год - 299,0 тыс. руб.;
2020 год - 727,4 тыс. руб.;
2021 год - 1206,1 тыс. руб.;
2022 год - 1895,3 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 2041,1 тыс. руб.;
2025 год - 2041,1 тыс. руб.;
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 51662,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 3959,0 тыс. руб.;
2017 год - 4617,0 тыс. руб.;
2018 год - 5093,0 тыс. руб.;
2019 год - 5153,0 тыс. руб.;
2020 год - 3411,1 тыс. руб.;
2021 год - 3863,7 тыс. руб.;
2022 год - 5008,1 тыс. руб.;
2023 год - 5123,7 тыс. руб.;
2024 год - 6007,2 тыс. руб.;
2025 год - 6077,9 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников составит 1370,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 1300,0 тыс. руб.;
2020 год - 70,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
".
1.6.2. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 66653,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6117,0 тыс. руб.;
2019 год - 6752,0 тыс. руб.;
2020 год - 5107,2 тыс. руб.;
2021 год - 5069,8 тыс. руб.;
2022 год - 6903,4 тыс. руб.;
2023 год - 5123,7 тыс. руб.;
2024 год - 8048,3 тыс. руб.;
2025 год - 8119,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6):
1.7.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 526990,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37051,3 тыс. руб.;
2017 год - 37840,0 тыс. руб.;
2018 год - 41932,0 тыс. руб.;
2019 год - 44292,5 тыс. руб.;
2020 год - 50464,0 тыс. руб.;
2021 год - 50536,9 тыс. руб.;
2022 год - 53640,0 тыс. руб.;
2023 год - 55166,0 тыс. руб.;
2024 год - 58328,5 тыс. руб.;
2025 год - 60533,6 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 484499,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 32972,0 тыс. руб.;
2016 год - 33606,2 тыс. руб.;
2017 год - 34481,0 тыс. руб.;
2018 год - 38909,0 тыс. руб.;
2019 год - 40921,0 тыс. руб.;
2020 год - 46597,0 тыс. руб.;
2021 год - 46745,0 тыс. руб.;
2022 год - 49773,0 тыс. руб.;
2023 год - 51123,0 тыс. руб.;
2024 год - 53676,0 тыс. руб.;
2025 год - 55696,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 42491,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 4233,6 тыс. руб.;
2016 год - 3445,1 тыс. руб.;
2017 год - 3359,0 тыс. руб.;
2018 год - 3023,0 тыс. руб.;
2019 год - 3371,5 тыс. руб.;
2020 год - 3867,0 тыс. руб.;
2021 год - 3791,9 тыс. руб.;
2022 год - 3867,0 тыс. руб.;
2023 год - 4043,0 тыс. руб.;
2024 год - 4652,5 тыс. руб.;
2025 год - 4837,6 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период
".
1.7.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 526990,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37051,3 тыс. руб.;
2017 год - 37840,0 тыс. руб.;
2018 год - 41932,0 тыс. руб.;
2019 год - 44292,5 тыс. руб.;
2020 год - 50464,0 тыс. руб.;
2021 год - 50536,9 тыс. руб.;
2022 год - 53640,0 тыс. руб.;
2023 год - 55166,0 тыс. руб.;
2024 год - 58328,5 тыс. руб.;
2025 год - 60533,6 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.8. Таблицу 2 приложения 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.1.9. Таблицу 2 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.1.10. Таблицу 2 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ЧЕСНОКОВ
Приложение 1
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 18.12.2023 в„– 5848
"Система основных мероприятий и показателей 2-го этапа
муниципальной программы "Социальная поддержка граждан
в Старооскольском городском округе"
Таблица 2
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, проектов
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
Начало
Завершение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (цель - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства)
2021
2025
УСЗН, управление образования, УФКиС, ОКУ "ЦЗН
Белгородской области", МКУ "УКС", департамент строительства
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа (%)
27,1
26,9
26,2
26
25,8
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области (%)
100
100
100
100
100
Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
420,9
422,2
423,8
425,6
427,4
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
100
100
100
100
100
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (чел.)
520
530
540
560
620
Количество многодетных семей, проживающих в городском округе (ед.)
2600
2602
2850
2780
2800
Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
96
96
97
97
97
Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях (чел.)
1055
1057
891
1062
1065
Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,63
0,63
0,71
0,62
0,62
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей (%)
94,6
94,7
94,8
94,9
95
Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов (чел.)
225
210
205
220
225
Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
70
70
89
70
70
Доля детей-инвалидов, вовлеченных и мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов (%)
97
97
97
97
97
Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов (%)
18
19
20
21
22
Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов (%)
13,5
14
14,5
15
15,5
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
12
18
19
19
19
Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа (ед.)
17
18
19
19
19
Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе (ед.)
490
500
505
510
515
Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО (чел.)
6500
6800
7200
7500
7800
Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы (%)
95
95
95
95
95
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
2021
2025
УСЗН
Доля граждан. охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа (%)
27,1
26,9
26,2
26
25,8
Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Белгородской области (%)
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 1.1.1.
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области"
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.1. Количество получателей (чел.)
19
20
21
23
25
Основное мероприятие 1.1.2.
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.2. Количество получателей (чел.)
163
164
164
167
168
Основное мероприятие 1.1.3.
Выплата единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий). Выплата ежегодной материальной помощи матросам и солдатам, призванным с территории Старооскольского городского округа, особо отличившимся при исполнении обязанностей военной службы по призыву
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.3. Количество получателей (чел.)
155
151
183
216
216
Основное мероприятие 1.1.8.
Компенсационные выплаты на возмещение членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, затрат на изготовление и установку надгробных памятников
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.8. Количество получателей (чел.)
10
9
9
10
10
Основное мероприятие 1.1.9.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме оплаты услуг бани
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.9. Количество получателей услуг бани (чел.)
9
Основное мероприятие 1.1.10.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с применением системы персонифицированных социальных счетов
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.10. Количество получателей (чел.)
19247
18092
16468
16139
15816
Основное мероприятие 1.1.11.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.11.
Количество получателей (чел.)
15003
14700
13416
13148
12885
Основное мероприятие 1.1.12.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.12.
Количество получателей (чел.)
364
357
311
302
292
Основное мероприятие 1.1.13.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.13.
Количество получателей (чел.)
2166
2209
2103
2298
2344
Основное мероприятие 1.1.14.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.14.
Количество получателей (чел.)
1860
2001
2099
2200
2300
Основное мероприятие 1.1.15.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.15.
Количество получателей
(семей)
1898
1869
1510
1545
1483
Основное мероприятие 1.1.16.
Предоставление ежегодной денежной выплаты жителям Белгородской области, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.16.
Количество получателей (чел.)
2409
Основное мероприятие 1.1.17.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам военной службы)
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.17.
Количество получателей (чел.)
11629
11070
10700
10523
10260
Основное мероприятие 1.1.18.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (труженикам тыла)
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.18.
Количество получателей (чел.)
20
16
11
11
9
Основное мероприятие 1.1.19.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (реабилитированным лицам)
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.19.
Количество получателей (чел.)
260
220
208
188
168
Основное мероприятие 1.1.20.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.20.
Количество получателей (чел.)
1
1
1
1
1
Основное мероприятие 1.1.21.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945 г. (Дети войны)
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.21.
Количество получателей (чел.)
12036
11150
10600
10300
9980
Основное мероприятие 1.1.22.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.22.
Количество получателей (чел.)
5494
5238
5200
5180
5150
Основное мероприятие 1.1.23.
Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в РФ, а также проходившим военную службу в Чеченской республике с января 1997 года по июль 1999 года; лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 г.г.)
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.23.
Количество получателей (чел.)
140
105
80
70
65
Основное мероприятие 1.1.24.
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.24.
Количество получателей (чел.)
256
Основное мероприятие 1.1.25.
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.25.
Количество получателей (чел.)
1374
Основное мероприятие 1.1.28.
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.28.
Количество получателей (чел.)
40
Основное мероприятие 1.1.30.
Выплата пособия на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.30.
Количество получателей (чел.)
295
300
211
295
295
Основное мероприятие 1.1.31.
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области"
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.31.
Количество получателей (чел.)
3
2
2
2
2
Основное мероприятие 1.1.32. Выплата ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.32.
Количество получателей (чел.)
35
35
35
35
35
Основное мероприятие 1.1.33.
Выплата единовременного пособия и пособия на основе социального контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.33.
Количество получателей (семей)
860
205
75
90
100
Основное мероприятие 1.1.35.
Меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей. по предоставлению материнского (семейного) капитала
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.35.
Количество получателей (чел.)
166
173
180
185
190
Основное мероприятие 1.1.36.
Отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.36.
Количество получателей (чел.)
1020
Основное мероприятие 1.1.39.
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а также граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания
2022
2023
УСЗН
Показатель 1.1.39. Количество лиц, проживающих в пунктах временного размещения (чел.)
1400
1530
Основное мероприятие 1.1.40.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.40.
Количество получателей (чел.)
4700
4768
5006
5081
5157
Основное мероприятие 1.1.42.
Единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям
2021
2025
УСЗН
Показатель 1.1.42.
Количество получателей (чел.)
21
13
10
10
10
Основное мероприятие 1.1.43.
Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.43.
Количество получателей (чел.)
1356
Основное мероприятие 1.1.44.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
2021
2021
УСЗН
Показатель 1.1.44.
Количество получателей (чел.)
4350
Проект 1.1.46.
Создание комплексной модели информирования женщин, ожидающих рождение ребенка, по вопросам предоставления мер социальной поддержки
2021
2022
УСЗН
Показатель 1.1.46 Функционирование комплексной модели информирования беременных женщин
1200
Основное мероприятие 1.1.47. Выплата единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей
2023
2025
УСЗН
Показатель 1.1.47.
Количество получателей (чел.)
62
80
80
Основное мероприятие 1.1.48. Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления
2022
2025
УСЗП
Показатель 1.1.48.
Количество получателей (чел.)
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.49.
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
2022
2022
УСЗН
Показатель 1.1.49.
Количество получателей (чел.)
621
Проект 1.1.49.1.
Сопровождение реализации мероприятий социального контракта для семей Старооскольского городского округа, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках региональной программы "Содействие", "Траектория благополучия"
2022
2022
УСЗН
Показатель 1.1.49.1.
Повышение уровня дохода малоимущих семей, попавших в трудную жизненную ситуацию по не зависящим от них причинам (чел.)
621
Основное мероприятие 1.1.50.
Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий
2023
2023
УСЗН
Показатель 1.1.50.
Количество получателей
(чел.)
2094
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания"
2021
2025
УСЗН
Количество социальных услуг, оказанных населению (тыс. ед.)
420,9
422,2
423,8
425,6
427,4
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
100
100
100
100
100
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (чел.)
520
530
540
560
620
Основное мероприятие 2.1.1.
Организация работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в Старооскольском городском округе
2021
2025
УСЗН
Показатель 2.1.1. Количество социальных услуг, оказанных гражданам, заключившим договора пожизненного содержания с иждивением (тыс. ед.)
3,2
3
2,8
2,6
2,4
Основное мероприятие 2.1.2.
Социальное обслуживание населения
2021
2025
УСЗН
Указатель 2.1.2.
Количество социальных услуг, оказанных населению отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделением срочного социального обслуживания, отделением реабилитации детей-инвалидов, отделением сопровождения и оказания консультативной помощи (тыс. ед.)
417,7
419,2
421
423
425
Показатель 2.1.2.
Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области (%)
100
100
100
100
100
Проект 2.1.2.2
"Организация центра "Семья" по социальному сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на территории Старооскольского городского округа"
2021
2021
УСЗН
Показатель 2.1.2.2.
Функционирующий центр "Семья", обеспечивающий социальное сопровождение 100% семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обратившихся за оказанием услуг (семей)
65
Проект 2.1.2.3
"Организация факультета здоровья для граждан пожилого возраста на территории Старооскольского городского округа"
2021
2021
УСЗН
Показатель 2.3.1.3. Функционирующий факультет здоровья для граждан пожилого возраста, обеспечивающий привлечение к активному образу жизни и занятиям спортом 100% обратившихся граждан (чел.)
200
Основное мероприятие 2.1.3.
Проект "Старшее поколение"
2022
2024
УСЗН
Показатель 2.1.3. Количество граждан, получивших социальные услуги в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в рамках системы долговременного ухода (чел.)
9
24
12
Показатель 2.1.3. Количество граждан, получивших социальные услуги по уходу (сиделки) в рамках системы долговременного ухода (чел.)
35
62
39
Основное мероприятие 2.3.1.
Вовлечение граждан пожилого возраста в мероприятия социокультурной реабилитации, способствующие продлению активного долголетия
2021
2025
УСЗН
Показатель 2.3.1. - 2.3.3.
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (чел.)
520
530
540
560
620
Проект 2.3.1.2.
Организация факультета "Экологическая грамотность" для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Старооскольского городского округа
2023
2024
УСЗН
Показатель 2.3.1.2.
Функционирующий факультет экологической грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечивающий привлечение к экологическому образу жизни 100% обратившихся граждан (чел.)
200
Основное мероприятие 2.3.2.
Организация поездки в г. Белгород для участия делегации ветеранов Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам Великой Победы
2021
2025
УСЗН
Показатель 2.3.1. - 2.3.3.
Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа (чел.)
520
530
540
560
620
Основное мероприятие 2.3.3.
Организация поездки для участников делегации ветеранов войны в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам Прохоровского танкового сражения
2021
2025
УСЗН
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей"
2021
2025
УСЗН, управление образования, МКУ "УКС", департамент строительства
Количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе (ед.)
2600
2602
2850
2780
2800
Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
96
96
97
97
97
Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях (чел.)
1055
1057
891
1062
1065
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,63
0,63
0,71
0,62
0,62
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей (%)
94,6
94,7
94,8
94,9
95
Основное мероприятие 3.1.1.
Единовременная выплата при одновременном рождении (усыновлении) двух и более детей в многодетных семьях
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.1.1.
Количество получателей (чел.)
13
5
6
13
13
Основное мероприятие 3.1.2.
Качественное и своевременное обеспечение многодетных семей мерами социальной поддержки
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.1.2. Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих на территории городского округа (%)
96
96
97
97
97
Основное мероприятие 3.1.3.
Вручение удостоверений многодетным семьям
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.1.3. Количество получателей (чел.)
400
400
350
400
400
Основное мероприятие 3.1.4.
Предоставление ежегодной выплаты к началу учебного года на детей - учащихся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей и многодетных неполных семей на приобретение школьно-письменных принадлежностей
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.1.4. Количество получателей (чел.)
367
237
169
650
650
Основное мероприятие 3.1.5.
Предоставление ежегодной выплаты многодетным семьям, в составе которых пять и более детей, на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.1.5.
Количество получателей (семей)
74
64
37
80
80
Основное мероприятие 3.1.9.
Обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области
2021
2025
Управление образования,
УСЗН
Показатель 3.1.9.
Количество получателей (чел.)
1267
1300
1400
1400
1400
Основное мероприятие 3.1.10.
Бесплатное обеспечение школьной формой детей из многодетных семей - учащихся первых классов общеобразовательных организаций Белгородской области
2021
2025
Управление образования, УСЗН
Показатель 3.1.10.
Количество получателей (чел.)
450
500
385
500
500
Основное мероприятие 3.1.11
Льготное питание детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области
2021
2025
Управление образования,
УСЗН
Показатель 3.1.11.
Количество получателей (чел.)
4200
4300
5010
4500
4500
Основное мероприятие 3.1.12.
Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (многодетные семьи)
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.1.12.
Количество получателей (чел.)
68
32
12
10
10
Основное мероприятие 3.2.1.
Организация мероприятий по профилактике социального неблагополучия семей и эффективная реабилитация детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.2.1. - 3.2.2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей (%)
0,63
0,63
0,71
0,62
0,62
Основное мероприятие 3.2.2.
Проведение социально значимых мероприятий с детьми и семьями
2021
2025
УСЗН
Основное мероприятие 3.2.3.
Улучшение качества организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
2021
2025
УСЗН, управление образования
Показатель 3.2.3.
Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях (чел.)
1055
1057
891
1062
1065
Основное мероприятие 3.3.3.
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
2021
2025
УСЗН,
МКУ "УКС" департамент строительства
Показатель 3.3.3.
Количество получателей (чел.)
5
13
8
3
9
Основное мероприятие 3.3.4.
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
2021
2021
УСЗН
Показатель 3.3.4. Количество получателей (чел.)
37
Основное мероприятие 3.3.5.
Выплата ежемесячного пособия опекуну (попечителю) либо одному из приемных родителей или родителей-воспитателей на содержание каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.3.5. Количество получателей (чел.)
285
288
327
295
297
Основное мероприятие 3.3.6.
Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.3.6.
Количество получателей (чел.)
32
33
31
33
33
Основное мероприятие 3.3.7.
Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями, в виде пособий
2021
2025
УСЗН
Показатель 3.3.7.
Количество получателей (чел.)
130
132
129
136
138
Основное мероприятие 3.3.8.
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
2021
2025
УСЗН,
МКУ "УКС", департамент строительства
Показатель 3.3.8.
Количество получателей (чел.)
107
103
104
105
106
Подпрограмма 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды"
2021
2025
УСЗН, управление образования,
УФКнС,
ОКУ "ЦЗН Белгородской области"
Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособлений для перевозки инвалидов (чел.)
225
210
205
220
225
Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
70
70
89
70
70
Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов (%)
97
97
97
97
97
Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых мероприятиях, от общей численности инвалидов (%)
18
19
20
21
22
Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов (%)
13,5
14
14,5
15
15,5
Основное мероприятие 4.1.2.
Предоставление услуги службы "Социального такси" инвалидам на специализированном и ином автотранспорте МБУ "КЦСОН"
2021
2025
УСЗН
Показатель 4.1.2.
Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов (чел.)
225
210
205
220
225
Основное мероприятие 4.2.1.
Обеспечение перевозки слабослышащих и глухих детей, проживающих на территории Старооскольского городского округа, и специализированные (коррекционные) школы-интернаты
2021
2025
УСЗН
Показатель 4.2.1.
Количество детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество (чел.)
2
2
1
5
5
Основное мероприятие 4.3.1.
Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов
2021
2025
ОКУ "ЦЗН"
Показатель 4.3.1.
Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (%)
70
70
89
70
70
Основное мероприятие 4.4.1. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с инвалидами
2021
2025
УСЗН,
УФКиС
Показатель 4.4.1. Количество инвалидов, принявших участие в социально-досуговых мероприятиях (чел.)
4650
4700
4750
4800
4850
Основное мероприятие 4.4.4.
Обеспечение доступности образовательных организаций
2021
2025
Управление образования
Показатель 4.4.4.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов учреждений образования
1
1
0
1
1
Основное мероприятие 4.5.1.
Организация работы по социально-средовой реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
2021
2025
УСЗН
Показатель 4.5.1. Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов (%)
13,5
14
14,5
15
15,5
Проект 4.6.1.
Организация работы по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов "Учусь жить самостоятельно"
2023
2025
УСЗН
Показатель 4.6.1 Создание условий для повышения уровня социально-бытовой адаптации детей-инвалидов, состоящих на обслуживании (чел.)
50
Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
2021
2025
УСЗН
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
12
18
19
19
19
Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа (ед.)
17
18
19
19
19
Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе (ед.)
490
500
505
510
515
Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО (чел.)
6500
6800
7200
7500
7800
Основное мероприятие 5.1.1.
Финансовая поддержка СОНКО, участвующих в реализации социально значимых мероприятий на территории Старооскольского городского округа
2021
2025
УСЗН
Показатель 5.1.1. Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка (ед.)
12
18
19
19
19
Показатель 5.1.1. Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа (ед.)
17
18
19
19
19
Показатель 5.1.1. Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе (ед.)
490
500
505
510
515
Показатель 5.1.1. Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО (чел.)
6500
6800
7200
7500
7800
Подпрограмма 6
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе"
2021
2025
УСЗН
Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы (%)
95
95
95
95
95
Основное мероприятие 6.1.1.
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
2021
2025
УСЗН
Показатель 6.1.1 - 6.1.7.
Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы (%)
95
95
95
95
95
Основное мероприятие 6.1.2.
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
2021
2025
УСЗН
Основное мероприятие 6.1.3.
Организация предоставления отдельных мер социальной защиты населения
2021
2025
УСЗН
Основное мероприятие 6.1.4.
Осуществление деятельности по опеке и. попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2021
2025
УСЗН
Основное мероприятие 6.1.5.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц
2021
2025
УСЗН
Основное мероприятие 6.1.6.
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
2021
2025
УСЗН
Основное мероприятие 6.1.7.
Организация финансового обеспечения выполнения переданных полномочий
2021
2025
УСЗН
".
Приложение 2
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 18.12.2023 в„– 5848
"Ресурсное обеспечение реализации 2-го этапа муниципальной
программы за счет средств бюджета городского округа
Таблица 2
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, проекта
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, ПР
ЦСР
ВП
Итого на 2 этап (2021 - 2025 годы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе
Всего, в том числе:
X
X
X
X
343 564,6
46 346,9
59 279,2
133 461,1
51 983,1
52 494,3
УСЗН
873
X
X
X
342 119,3
46 192,0
58 972,6
133 397,1
51 650,9
51 906,7
Департамент строительства
850
X
X
X
647,1
20,9
96,0
64,0
105,4
360,8
Управление образования
871
X
X
X
798,2
134,0
210,6
0,0
226,8
226,8
Подпрограмма 1
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего, и том числе:
X
X
X
X
249 318,9
30 964,3
42 304,8
115 007,8
30 521,0
30 521,0
УСЗН
873
X
X
X
249 318,9
30 964,3
42 304,8
115 007,8
30 521,0
10 521,0
Основное мероприятие 1.1.1
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области"
УСЗН
873
1003
0610100000
X
9 041,5
1 495,2
1 443,0
1 687,3
2 208,0
2 208,0
873
1003
0610117200
300
8 971,5
1 484,2
1 432,0
1 675,3
2 190,0
2 190,0
873
1003
0610126040
200
70,0
11,0
11,0
12,0
18,0
18,0
Основное мероприятие 1.1.2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа и должности муниципальной службы Старооскольского городского округа
УСЗН
873
1001
0610200000
X
101 749,4
18 386,0
19 758,4
20 929,0
21 338,0
21 338,0
873
1001
0610217210
300
100 954,4
18 241,0
19 602,4
20 767,0
21 172,0
21 172,0
873
1001
0610226040
200
795,0
145,0
156,0
162,0
166,0
166,0
Основное мероприятие 1.13
Выплата единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий). Выплата ежегодной материальной помощи матросам и солдатам, призванным с территории Старооскольского городского округа, особо отличившимся при исполнении обязанностей военной службы по призыву
УСЗН
873
1003
0610300000
X
3 939,9
468,7
453,4
921,8
1 048,0
1 048,0
873
1003
0610317220
300
3 910,0
465,0
450,0
915,0
1 040,0
1 040,0
873
1003
0610326040
200
29,9
3,7
3,4
6,8
8,0
8,0
Основное мероприятие 1.1.8
Компенсационные выплаты на возмещение членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, затрат на изготовление и установку надгробных памятников
УСЗН
873
1003
0610817260
300
538,0
100,0
90,0
108,0
120,0
120,0
Основное мероприятие 1.1.9
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме оплаты услуг бани
УСЗН
873
1003
0610926020
200
14,4
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.39.
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а также граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынуждено покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания
УСЗН
873
1006
0613900000
200
78 689,5
0,0
14 060,0
64 629,5
0,0
0,0
873
1006
0613926050
200
20 695,1
0,0
14 060,0
6 635,1
0,0
0,0
873
1006
0613970550
200
57 994,4
0,0
0,0
57 994,4
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.42
Единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям
УСЗН
873
1003
0614217310
300
32 000,0
10 500,0
6 500,0
5 000,0
5 100,0
5 000,0
Основное мероприятие 1.1.47
Выплата единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей
УСЗН
873
1003
0614400000
X
2 238,2
0,0
0,0
624,2
807,0
807,0
873
1003
0614417330
300
2 220,0
0,0
0,0
620,0
800,0
800,0
873
1003
0614426040
200
18,2
0,0
0,0
4,2
7,0
7,0
Основное мероприятие 1.1.50
Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий
УСЗН
873
1003
0614700000
X
21 108,0
0,0
0,0
21 108,0
0,0
0,0
873
1003
0614717340
300
20 940,0
0,0
0,0
20 940,0
0,0
0,0
873
1003
0614726040
200
168,0
0,0
0,0
168,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
11 789,4
1 913,7
2 270,0
2 235,7
2 685,0
2 685,0
УСЗН
873
X
X
X
11 789,4
1 913,7
2 270,0
2 235,7
2 685,0
2 685,0
Основное мероприятие 2.1.1
Организация работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в Старооскольском городском округе
УСЗН
873
1003
0620100000
X
9 408,6
1 681,6
1 788,0
1 899,0
2 020,0
2 020,0
873
1003
0620117270
300
6 988,7
1 266,7
1 334,0
1 436,0
1 476,0
1 476,0
873
1003
0620126040
200
55,3
9,0
11,3
11,3
12,0
12,0
873
1003
0620126020
200
2 364,6
405,9
442,7
452,0
532,0
532,0
Основное мероприятие 2.3.1
Вовлечение граждан пожилого возраста в мероприятия социокультурной реабилитации, способствующие продлению активного долголетия
УСЗН
873
100X
0620426010
X
2 380,8
232,1
482,0
336,7
665,0
665,0
873
1003
0620426010
200
1 187,5
196,5
224,0
37,0
365,0
365,0
873
1002
0620426010
600
1 193,3
35,6
258,0
299,7
300,0
300,0
Подпрограмма 3
"Социальная поддержка семьи и детей"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
7 235,7
865,3
829,3
1 050,9
2 117,4
2 372,8
УСЗН
873
X
X
X
6 588,6
844,4
733,3
986,9
2 012,0
2 012,0
Департамент строительства
850
X
X
X
647,1
20,9
96,0
64,0
105,4
360,8
Основное мероприятие 3.1.1
Единовременная выплата при одновременном рождении (усыновлении) двух и более детей в многодетных семьях
УСЗН
873
1003
0630100000
X
781,9
131,0
60,9
126,0
232,0
232,0
873
1003
0630117280
300
775,0
130,0
60,0
125,0
230,0
230,0
873
1003
0630126040
200
6,9
1,0
0,9
1,0
2,0
2,0
Основное мероприятие 3.1.3
Вручение удостоверений многодетным семьям
УСЗН
873
1003
0630326020
200
67,0
10,0
12,0
15,0
15,0
15,0
Основное мероприятие 3.1.4
Предоставление ежегодной выплаты к началу учебного года на детей - учащихся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей и многодетных неполных семей на приобретение школьно-письменных принадлежностей
УСЗН
873
1003
0630400000
X
1 786,2
184,9
119,3
170,0
656,0
656,0
873
1003
0630417280
300
1 771,0
183,5
118,5
169,0
650,0
650,0
873
1003
0630426040
200
15,2
1,4
0,8
1,0
6,0
6,0
Основное мероприятие 3.1.5
Предоставление ежегодной выплаты многодетным семьям, в составе которых пять и более детей, на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы
УСЗН
873
100X
0630500000
X
1 708,7
227,6
213,5
259,6
504,0
504,0
873
1003
0630517280
300
1 696,0
226,0
212,0
258,0
500,0
500,0
873
1003
0630526040
200
12,7
1,6
1,5
1,6
4,0
4,0
Основное мероприятие 3.2.2
Проведение социально значимых мероприятий с детьми и семьями
УСЗН
873
1003
0631526010
200
2 244,8
290,9
327,6
416,3
605,0
605,0
Основное мероприятие 3.3.3
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Департамент строительства
851
1004
0631924200
200
647,1
20,9
96,0
64,0
105,4
360,8
Подпрограмма 4
"Мероприятия по обеспечению доступной среды"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
26 080,6
3 863,7
5 008,1
5 123,7
6 007,2
6 077,9
УСЗН
873
X
X
X
25 282,4
3 729,7
4 797,5
5 123,7
5 780,4
5 851,1
Управление образования
871
X
X
X
798,2
134,0
210,6
0,0
226,8
226,8
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление услуги службы "Социального такси" инвалидам на специализированном автотранспорте МБУ "КЦСОН"
УСЗН
873
1002
0640222100
600
23 892,4
3 658,4
4 531,8
4 852,7
5 389,4
5 460,1
Основное мероприятие 4.2.1
Обеспечение перевозки слабослышащих и глухих детей, проживающих на территории Старооскольского городского округи, в специализированные (коррекционные) школы-интернаты
УСЗН
873
1003
0640400000
X
81,4
5,6
2,8
7,0
33,0
33,0
873
1003
0640417320
300
79,4
5,6
2,8
7,0
32,0
32,0
873
1003
0640426040
200
2,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
Основное мероприятие 4.4.1
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с инвалидами
УСЗН
873
1003
0640626010
200
1 308,6
65,7
262,9
264,0
358,0
358,0
Основное мероприятие 4.4.4
Обеспечение доступности образовательных организаций
Управление образования
871
1006
0640900000
600
798,2
134,0
210,6
0,0
226,8
226,8
871
1006
0640970270
600
134,0
134,0
0,0
0,0
0,0
0,0
871
1006
06409S0270
600
664,2
0,0
210,6
0,0
226,8
226,8
Подпрограмма 5
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего, и том числе:
X
X
X
X
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
УСЗН
873
X
X
X
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
Основное мероприятие 5.1.1
Финансовая поддержка СОНКО, участвующих в реализации социально значимых мероприятий на территории Старооскольского городского округа
УСЗН
873
1006
0650163000
600
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе"
Всего, в том числе:
X
X
X
X
21 192,0
3 791,9
3 867,0
4 043,0
4 652,5
4 837,6
УСЗН
873
X
X
X
21 192,0
3 791,9
3 867,0
4 043,0
4 652,5
4 837,6
Основное мероприятие 6.1.1
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
УСЗН
873
1006
0660121120
100
13 625,8
2 396,0
2 423,0
2 511,0
3 086,0
3 209,8
Основное мероприятие 6.1.2
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
УСЗН
873
1006
0660222100
X
7 566,2
1 395,9
1 444,0
1 532,0
1 566,5
1 627,8
873
1006
0660222100
100
7 481,3
1 389,0
1 444,0
1 506,0
1 540,5
1 601,8
873
1006
0660222100
200
84,9
6,9
0,0
26,0
26,0
26,0
".
Приложение 3
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 18.12.2023 в„– 5848
"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий
2-го этапа муниципальной программы
из различных источников финансирования
Таблица 2
Статус
Наименование муниципальной программы. подпрограмм, основных мероприятий, проектов
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого на 2 этап (2021 - 2025 годы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе"
Всего
6 666 995,2
1 679 118,3
1 238 646,6
1 270 086,9
1 222 707,7
1 256 435,7
федеральный бюджет
1 571 566,6
680 314,1
267 380,2
212 047,0
211 060,3
200 765,0
областной бюджет
4 702 181,7
942 822,7
902 084,5
914 148,8
949 814,3
993 311,4
бюджет городского округа
343 564,6
46 346,9
59 279,2
133 461,1
51 983,1
52 494,3
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
49 682,3
9 634,6
9 902,7
10 430,0
9 850,0
9 865,0
Подпрограмма 1
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
4 898 792,2
1 386 892,0
906 874,9
911 705,1
838 390,1
854 930,1
федеральный бюджет
1 543 599,7
679 579,2
261 111,5
201 379,0
200 765,0
200 765,0
областной бюджет
3 105 873,6
676 348,5
603 458,6
595 318,3
607 104,1
623 644,1
бюджет городского округа
249 318,9
30 964,3
42 304,8
115 007,8
30 521,0
30 521,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.1.
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области"
Всего
9 041,5
1 495,2
1 443,0
1 687,3
2 208,0
2 208,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округе
9 041,5
1 495,2
1 443,0
1 687,3
2 208,0
2 208,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.2.
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округе
Всего
101 749,4
18 386,0
19 758,4
20 929,0
21 338,0
21 338,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
101 749,4
18 386,0
19 758,4
20 929,0
21 338,0
21 338,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.3.
Выплата единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий). Выплата ежегодной материальной помощи матросам и солдатам, призванным с территории Старооскольского городского округа, особо отличившимся при исполнении обязанностей военной службы по призыву
Всего
3 939,9
468,7
453,4
921,8
1 048,0
1 048,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
3 939,9
468,7
453,4
921,8
1 048,0
1 048,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.8.
Компенсационные выплаты на возмещение членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, затрат на изготовление и установку надгробных памятников
Всего
538,0
100,0
90,0
108,0
120,0
120,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
538,0
100,0
90,0
108,0
120,0
120,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.9.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме оплаты услуг бани
Всего
14,4
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
14,4
14,4
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.10.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан с применением системы персонифицированных социальных счетов
Всего
952 225,0
157 965,0
198 565,0
198 565,0
198 565,0
198 565,0
федеральный бюджет
952 225,0
157 965,0
198 565,0
198 565,0
198 565,0
198 565,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.11.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда
Всего
702 319,0
131 356,0
134 903,0
139 691,0
145 279,0
151 090,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
702 319,0
131 356,0
134 903,0
139 691,0
145 279,0
151 090,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.12.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Всего
28 687,0
6 004,0
6 048,0
5 329,0
5 542,0
5 764,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
28 687,0
6 004,0
6 048,0
5 329,0
5 542,0
5 764,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.13.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям
Всего
191 196,0
32 977,0
36 122,0
39 022,0
40 723,0
42 352,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
191 196,0
32 977,0
36 122,0
39 022,0
40 723,0
42 352,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.14.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям
Всего
75 503,0
13 219,0
14 683,0
15 249,0
15 859,0
16 493,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
75 503,0
13 219,0
14 683,0
15 249,0
15 859,0
16 493,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.15.
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
91 842,0
16 858,0
19 271,0
17 562,0
18 791,0
19 360,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
91 842,0
16 858,0
19 271,0
17 562,0
18 791,0
19 360,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.16.
Предоставление ежегодной денежной выплаты жителям Белгородской области, награжденным знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Всего
36 571,0
36 571,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
36 571,0
36 571,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.17.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (ветеранам труда, ветеранам военной службы)
Всего
709 411,0
131 530,0
140 807,0
144 610,0
146 701,0
145 763,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
709 411,0
131 530,0
140 807,0
144610,0
146 701,0
145 763,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.18.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (труженикам тыла)
Всего
1 247,0
313,0
303,0
208,0
216,0
207,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 247,0
313,0
303,0
208,0
216,0
207,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.19.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (реабилитированным лицам)
Всего
17 664,0
3 379,0
3 781,0
3 354,0
3 504,0
3 646,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
17 664,0
3 379,0
3 781,0
3 354,0
3 504,0
3 646,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.20.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан (лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий)
Всего
69,0
12,0
14,0
14,0
14,0
15,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
69,0
12,0
14,0
14,0
14,0
15,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.21.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)
Всего
699 792,0
146 199,0
137 103,0
130 486,0
140012,0
145 992,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
699 792,0
146 199,0
137 103,0
130 486,0
140 012,0
145 992,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.22.
Предоставление ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей
Всего
287 208,0
59 568,0
53 193,0
48 154,0
62 382,0
63 911,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
287 208,0
59 568,0
53 193,0
48 154,0
62 382,0
63 911,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.23.
Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в РФ, а также проходившим военную службу в Чеченской Республике с января 1997 года по июль 1999 года; лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 г.г.)
Всего
2 089,0
595,0
423,0
343,0
357,0
371,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
2 089,0
595,0
423,0
343,0
357,0
371,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.24.
Предоставление единовременного пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Всего
4 770,5
4 770,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 770,5
4 770,5
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.25.
Предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Всего
76 625,5
76 625,5
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
76 625,5
76 625,5
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.28.
Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Всего
67,2
67,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
67,2
67,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.30.
Выплата пособия на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности
Всего
10 950,0
1 644,8
2 458,8
2 165,8
2 294,8
2 385,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
10 950,0
1 644,8
2 458,8
2 165,8
2 294,8
2 385,8
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.31.
Выплата пособия лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Белгородской области"
Всего
1 665,0
333,0
333,0
333,0
333,0
333,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
1 665,0
333,0
333,0
333,0
333,0
333,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.32.
Выплата ежемесячного пособия инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий
Всего
3 234,0
546,0
637,0
598,0
712,0
741,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 234,0
546,0
637,0
598,0
712,0
741,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.33.
Выплата единовременного пособия и пособия на основе социального контракта малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
61 538,8
54 949,8
1 532,0
1 617,0
1 682,0
1 758,0
федеральный бюджет
41 535,3
41 535,3
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
20 003,5
13 414,5
1 532,0
1 617,0
1 682,0
1 758,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.35.
Меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала
Всего
89 897,0
12 044,0
14 921,0
19 072,0
21 500,0
22 360,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
89 897,0
12 044,0
14 921,0
19 072,0
21 500,0
22 360,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.36.
Отдельные меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации
Всего
10 653,0
10 653,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
10 653,0
10 653,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.39.
Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а также граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания
Всего
113 328,0
0,0
25 870,5
87 457,5
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
34 638,5
0,0
11 810,5
22 828,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
78 689,5
0,0
14 060,0
64 629,5
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.40.
Предоставление ежемесячной денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим возраста семидесяти и восьмидесяти лет
Всего
30 419,5
8 079,0
8 444,0
7 496,5
3 250,0
3 150,0
федеральный бюджет
13 214,0
3 000,0
3 000,0
2 814,0
2 200,0
2 200,0
областной бюджет
17 205,5
5 079,0
5 444,0
4 682,5
1 050,0
950,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.42.
Единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям
Всего
32 000,0
10 500,0
6 500,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
32 000,0
10 500,0
6 500,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.43.
Проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Всего
129 767,7
129 767,7
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
97 514,5
97 514,5
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
32 253,2
32 253,2
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.44.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно
Всего
319 901,2
319 901,2
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
250 877,2
250 877,2
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
69 024,0
69 024,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.47.
Выплата единовременной материальной помощи членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей
Всего
2 238,2
0,0
0,0
624,2
807,0
807,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 238,2
0,0
0,0
624,2
807,0
807,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.48.
Выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления
Всего
443,2
0,0
138,6
0,0
152,3
152,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
443,2
0,0
138,6
0,0
152,3
152,3
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.49.
Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан
Всего
79 079,2
0,0
79 079,2
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
59 546,5
0,0
59 546,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
19 532,7
0,0
19 532,7
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект 1.1.49. 1
Сопровождение реализации мероприятий социального контракта для семей Старооскольского городского округа, попавших в трудную жизненную ситуацию, в рамках региональной программы "Содействие", "Траектория благополучия"
Всего
79 079,2
0,0
79 079,2
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
59 546,5
0,0
59 546,5
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
19 532,7
0,0
19 532,7
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.50.
Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий
Всего
21 108,0
0,0
0,0
21 108,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
21 108,0
0,0
0,0
21 108,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизации и развитие социального обслуживания"
Всего
633 871,5
102 127,3
120516,6
133 380,2
138 697,4
139 150,0
федеральный бюджет
27 232,0
0,0
6 268,7
10 668,0
10 295,3
0,0
областной бюджет
545 167,8
90 579,0
102 075,2
110 046,5
115 867,1
126 600,0
бюджет городского округа
11 789,4
1 913,7
2 270,0
2 235,7
2 685,0
2 685,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
49 682,3
9 634,6
9 902,7
10 430,0
9 850,0
9 865,0
Основное мероприятие 2.1.1.
Организация работы по заключению договоров пожизненного содержания с иждивением в Старооскольском городском округе
Всего
9 408,6
1 681,6
1 788,0
1 899,0
2 020,0
2 020,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
9 408,6
1 681,6
1 788,0
1 899,0
2 020,0
2 020,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.2.
Социальное обслуживание населения
Всего
593 715,3
100 213,6
111 716,7
120 032,0
125 288,0
136 465,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
544 033,0
90 579,0
101 814,0
109 602,0
115 438,0
126 600,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
49 682,3
9 634,6
9 902,7
10 430,0
9 850,0
9 865,0
Проект 2.1.2.3
Организация факультета здоровья для граждан пожилого возраста на территории Старооскольского городского округа
Всего
18,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
18,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.3.
Проект "Старшее поколение"
Всего
28 366,8
0,0
6 529,9
11 112,5
10 724,4
0,0
федеральный бюджет
27 232,0
0,0
6 268,7
10 668,0
10 295,3
0,0
областной бюджет
1 134,8
0,0
261,2
444,5
429,1
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.1.
Вовлечение граждан пожилого возраста в мероприятия социокультурной реабилитации, способствующие продлению активного долголетия
Всего
2 380,8
232,1
482,0
336,7
665,0
665,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 380,8
232,1
482,0
336,7
665,0
665,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект 2.3.1.2
Организация факультета "Экологическая грамотность" для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Старооскольского городского округа
Всего
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
Проект 2.3.1.3
Организация факультета здоровья для граждан пожилого возраста на территории Старооскольского городского округа
Всего
18,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
18,0
18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Социальная поддержка семьи и детей"
Всего
794 914,3
129 544,3
145 711,7
158 711,9
173 243,4
187 703,0
федеральный бюджет
734,9
734,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
786 943,7
127 944,1
144 882,4
157 661,0
171 126,0
185 330,2
бюджет городского округа
7 235,7
865,3
829,3
1 050,9
2 117,4
2 372,8
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.1.
Единовременная выплата при одновременном рождении (усыновлении) двух и более детей в многодетных семьях
Всего
781,9
131,0
60,9
126,0
232,0
232,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
781,9
131,0
60,9
126,0
232,0
232,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.3.
Вручение удостоверений многодетным семьям
Всего
67,0
10,0
12,0
15,0
15,0
15,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
67,0
10,0
12,0
15,0
15,0
15,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.4.
Предоставление ежегодной выплаты к началу учебного года на детей - учащихся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей и многодетных неполных семей на приобретение школьно-письменных принадлежностей
Всего
1 786,2
184,9
119,3
170,0
656,0
656,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
1 786,2
184,9
119,3
170,0
656,0
656,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.5.
Предоставление ежегодной выплаты многодетным семьям, в составе которых пять и более детей, на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы
Всего
1 708,7
227,6
213,5
259,6
504,0
504,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
1 708,7
227,6
213,5
259,6
504,0
504,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.9.
Обеспечение бесплатного проезда детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области
Всего
66 976,3
9 737,3
12 491,0
14 342,0
14 945,0
15 461,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
66 976,3
9 737,3
12 491,0
14 342,0
14 945,0
15 461,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.10.
Бесплатное обеспечение школьной формой детей из многодетных семей - учащихся первых классов общеобразовательных организаций Белгородской области
Всего
8 233,0
1 183,0
1 433,0
1 688,0
1 866,0
2 063,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
8 233,0
183,0
1 433,0
1 688,0
1 866,0
2 063,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.11.
Льготное питание детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области
Всего
354 873,6
57 540,6
65 788,0
68 455,0
77 778,0
85 312,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
354 873,6
57 540,6
65 788,0
68 455,0
77 778,0
85 312,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.12.
Предоставление ежемесячных субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (многодетные семьи)
Всего
922,0
265,0
165,0
166,0
164,0
162,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
922,0
265,0
165,0
166,0
164,0
162,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.2.
Проведение социально значимых мероприятий с детьми и семьями
Всего
2 244,8
290,9
327,6
416,3
605,0
605,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2 244,8
290,9
327,6
416,3
605,0
605,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.3.
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Всего
647,1
20,9
96,0
64,0
105,4
360,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
647,1
20,9
96,0
64,0
105,4
360,8
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.4.
Выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью
Всего
734,9
734,9
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
734,9
734,9
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.5.
Выплата ежемесячного пособия опекуну (попечителю) либо одному из приемных родителей или родителей-воспитателей на содержание каждого из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
204 696,0
34 384,0
38 243,0
41 801,0
43 909,0
46 359,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
204 696,0
34 384,0
38 243,0
41 801,0
43 909,0
46 359,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.6.
Выплата вознаграждения. причитающегося приемным родителям на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью
Всего
38 326,0
5 956,0
6 461,0
8 210,0
8 678,0
9 021,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
38 326,0
5 956,0
6 461,0
8 210,0
8 678,0
9 021,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.7.
Осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями, в виде пособий
Всего
99 015,0
17 322,0
17 997,0
19 386,0
21 721,0
22 589,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
99 015,0
17 322,0
17 997,0
19 386,0
21 721,0
22 589,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.3.8.
Оплата за коммунальные услуги, ремонт и содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Всего
13 901,8
1 556,2
2 304,4
3 613,0
2 065,0
4 363,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 901,8
1 556,2
2 304,4
3 613,0
2 065,0
4 363,2
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Мероприятия по обеспечению доступной среды"
Всего
33 264,2
5 069,8
6 903,4
5 123,7
8 048,3
8 119,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 183,6
1 206,1
1 895,3
0,0
2 041,1
2 041,1
бюджет городского округа
26 080,6
3 863,7
5 008,1
5 123,7
6 007,2
6 077,9
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.2.
Предоставление услуги службы "Социального такси" инвалидам на специализированном и ином автотранспорте МБУ "КЦСОН"
Всего
23 892,4
3 658,4
4 531,8
4 852,7
5 389,4
5 460,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
23 892,4
3 658,4
4 531,8
4 852,7
5 389,4
5 460,1
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.1.
Обеспечение перевозки слабослышащих и глухих детей, проживающих на территории Старооскольского городского округа, в специализированные (коррекционные) школы интернаты
Всего
81,4
5,6
2,8
7,0
33,0
33,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
81,4
5,6
2,8
7,0
33,0
33,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.1.
Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с инвалидами
Всего
1 308,6
65,7
262,9
264,0
358,0
358,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
1 308,6
65,7
262,9
264,0
358,0
358,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.4.
Обеспечение доступности образовательных организаций
Всего
7 981,8
1 340,1
2 105,9
0,0
2 267,9
2 267,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 183,6
1 206,1
1 895,3
0,0
2 041,1
2 041,1
бюджет городского округа
798,2
134,0
210,6
0,0
226,8
226,8
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"
Всего
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.1.
Финансовая поддержка СОНКО, участвующих в реализации социально значимых мероприятий на территории Старооскольского городского округа
Всего
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
27 948,0
4 948,0
5 000,0
6 000,0
6 000,0
6 000,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе"
Всего
278 205,0
50 536,9
53 640,0
55 166,0
58 328,5
60 533,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
257 013,0
46 745,0
49 773,0
51 123,0
53 676,0
55 696,0
бюджет городского округа
21 192,0
3 791,9
3 867,0
4 043,0
4 652,5
4 837,6
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.1.
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
Всего
13 625,8
2 396,0
2 423,0
2 511,0
3 086,0
3 209,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
13 625,8
2 396,0
2 423,0
2 511,0
3 086,0
3 209,8
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.2.
Обеспечение выполнения переданных полномочий администрацией городского округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан
Всего
7 566,2
1 395,9
1 444,0
1 532,0
1 566,5
1 627,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
7 566,2
1 395,9
1 444,0
1 532,0
1 566,5
1 627,8
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.3.
Организация по предоставлению отдельных мер социальной защиты населения
Всего
141 375,0
26 245,0
27 511,0
27 884,0
29 289,0
30 446,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
141 375,0
26 245,0
27 511,0
27 884,0
29 289,0
30 446,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.4.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
29 336,0
5 481,0
5 698,0
5 776,0
6 070,0
6311,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
29 336,0
5481,0
5 698,0
5 776,0
6 070,0
6311,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.5.
Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц
Всего
7 467,0
1 407,0
1 455,0
1 473,0
1 539,0
1 593,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 467,0
1 407,0
1 455,0
1 473,0
1 539,0
1 593,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные
внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.6.
Организация предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг
Всего
26 545,0
4 896,0
5 192,0
5 257,0
5 500,0
5 700,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
26 545,0
4 896,0
5 192,0
5 257,0
5 500,0
5 700,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.7.
Организация финансового обеспечения выполнения переданных полномочий
Всего
52 290,0
8 716,0
9 917,0
10 733,0
11 278,0
11 646,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
52 290,0
8 716,0
9 917,0
10 733,0
1 1 278,0
1 1 646,0
бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
государственные внебюджетные фонды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
------------------------------------------------------------------