Типы документов



Постановление администрации Белгородского района Белгородской обл. от 10.03.2023 N 14 "О внесении изменений в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 27 ноября 2014 г. N 163 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2023 г. в„– 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 НОЯБРЯ
2014 Г. в„– 163 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА"

В соответствии с законом Белгородской области от 23 декабря 2022 г. в„– 246 "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", решением Муниципального совета Белгородского района от 27 декабря 2022 г. в„– 593 "О бюджете муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 30 сентября 2014 г. в„– 126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района" и в целях актуализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района", утвержденной постановлением администрации Белгородского района Белгородской области от 27 ноября 2014 г. в„– 163, администрация Белгородского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации Белгородского района Белгородской области от 27 ноября 2014 г. в„– 163 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района" (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением:
1.1.1. Пункт 8 "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

8.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 133473971,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 20591547,8 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 15258101,9 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 14002826,1 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 11382010,1 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 9529562,7 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 9357171,4 тыс. рублей;
- 2021 год (факт) - 9012395,2 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 20873253,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 7946429,4 тыс. рублей;
- 2024 год - 7790783,7 тыс. рублей;
- 2025 год - 7729889,8 тыс. рублей.
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 80121220,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 20591547,8 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 15258101,9 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 14002826,1 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 11382010,1 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 9529562,7 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 9357171,4 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 787421,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 152384,9 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 151207,1 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 152830,9 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 117916,4 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 61421,2 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 151660,5 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 290931,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 96961,2 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 39004,3 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 65166,4 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 31108,7 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 4725,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 53965,6 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 729162,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 165057,7 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 47833,5 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 92036,6 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 87761,2 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 141010,4 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 195462,6 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств иных источников составил 78313705,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 20177144,0 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 15020057,0 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 13692792,2 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 11145223,8 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 9322406,1 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 8956082,7 тыс. рублей.
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 53352751,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 9012395,2 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 20873253,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 7946429,4 тыс. рублей;
- 2024 год - 7790783,7 тыс. рублей;
- 2025 год - 7729889,8 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 1300439,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 219086,7 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 352219,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 394218,5 тыс. рублей;
- 2024 год - 167014,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 167900,2 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 116647,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 7597,5 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 14607,1 тыс. рублей;
- 2023 год - 33515,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 30712,8 тыс. рублей;
- 2025 год - 30215,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 1228325,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 268890,8 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 391107,7 тыс. рублей;
- 2023 год - 160295,7 тыс. рублей;
- 2024 год - 234656,9 тыс. рублей;
- 2025 год - 173374,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021 - 2025 годах за счет средств иных источников составит 50707339,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 8516820,2 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 20115319,1 тыс. рублей;
- 2023 год - 7358400,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 7358400,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 7358400,0 тыс. рублей

1.1.2. Пункт 9 "Конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:

9.
Конечные результаты реализации муниципальной программы
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1) Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 2 млн 962,7 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2015 - 2020 годы).
2) Обеспеченность населения жильем (на одного жителя) - не менее 60,97 кв. м на человека.
3) Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 315 семей (в целом за период 2015 - 2020 годы).
4) Количество предоставленных земельных участков - не менее 8769 шт. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
5) Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 2 млн 610,9 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
6) Площадь аварийного жилищного фонда - 1750 кв. м.
7) Доля аварийного жилого фонда - 0,10%.
8) Площадь снесенных аварийных жилых домов - не менее 12,0 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
9) Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории не менее 2,9%.
10) Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 262,2 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
11) Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 29 304 ед.
12) Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 3,0%.
13) Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 149,7 км (в целом за период 2015 - 2020 годы).
14) Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 3495 ед. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
15) Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - в среднем не менее 1,3% (ежегодно).
16) Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 8,7% (ежегодно).
17) Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - в среднем до 72,8% (ежегодно).
18) Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородского района - 15 населенных пунктов (в целом за период 2015 - 2020 годы).
19) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - в среднем до 1,6% (ежегодно).
20) Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,2% (ежегодно).
21) Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 6,4% (за 2020 год не более 6,1%).
22) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) в год - в среднем до 4,7% (ежегодно).
23) Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,1% (ежегодно).
24) Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3114,8 тыс. куб. м (ежегодно).
25) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) - в среднем до 0,8% (ежегодно).
26) Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 2,0% (ежегодно).
27) Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4%.
28) Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 84,0%.
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1) Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 1 млн 355,2 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2021 - 2025 годы).
2) Обеспеченность населения жильем на одного жителя - не менее 60,1 кв. м на человека (ежегодно).
3) Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 246 семей (в целом за период 2021 - 2025 годы).
4) Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения - не менее 21 семьи (в целом за период 2021 - 2022 годы).
5) Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами - не менее 7 шт. (в целом за период 2022 - 2023 годы).
6) Количество предоставленных земельных участков - не менее 600 шт. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
7) Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 1 млн 122,6 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
8) Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 0,05%.
9) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда - не менее 3 человек (к концу 2023 года).
10) Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 142,7 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
11) Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 28250,0 ед. (ежегодно, к 2025 году - не менее 28270,0 ед.).
12) Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 0,1%.
13) Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 130,0 км (в целом за период 2021 - 2025 годы).
14) Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 6498 ед. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
15) Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - в среднем не менее 1,0% (ежегодно).
16) Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 10,0% (ежегодно).
17) Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - до 100% (ежегодно).
18) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - не менее 1,3% (ежегодно).
19) Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,1% (ежегодно).
20) Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 5,91%.
21) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) - не менее 2,4% (ежегодно).
22) Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,05% (ежегодно).
23) Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно).
24) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) 0% (ежегодно, начиная с 2022 года).
25) Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,2% (ежегодно).
26) Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4% (ежегодно).
27) Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 80,0% (к 2025 году - не менее 85,0%)

1.2. Раздел 2 "Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Жилищное строительство и сфера создания комфортных условий проживания для жителей Белгородского района будут развиваться в соответствии с настоящей муниципальной программой, основанной на следующих приоритетах:
1) обеспечение комплексной застройки Белгородского района общественной и дорожной инфраструктурами на основе документов территориального планирования;
2) поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;
3) организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах, развитие сферы жилищно-коммунальных услуг;
4) развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения поставленных задач в жилищно-коммунальном секторе экономики Белгородского района.
По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, на проведение которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
Цель муниципальной программы определяется основными направлениями Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Белгородский район" Белгородской области на период до 2025 года, целями и задачами приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
Целью муниципальной программы является: создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белгородского района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих основных задач:
1. Повышение уровня доступности и качества жилья для населения и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям Белгородского района, организация капитального ремонта и ремонта многоквартирных домов, содействие повышению комфортности и безопасности проживания населения в многоквартирных домах и повышению уровня благоустройства территории Белгородского района.
3. Обеспечение эффективной и результативной деятельности органов местного самоуправления в сфере развития жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2025 г.г.:
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
1) I этап: 2015 - 2020 годы;
2) II этап: 2021 - 2025 годы.
В ходе реализации I этапа (2015 - 2020 годы) муниципальной программы достигнуты следующие показатели:
I этап реализации муниципальной программы (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 2 млн 962,7 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2015 - 2020 годы).
2. Обеспеченность населения жильем (на одного жителя) - не менее 60,97 кв. м на человека.
3. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 315 семей (в целом за период 2015 - 2020 годы).
4. Количество предоставленных земельных участков - не менее 8769 шт. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
5. Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 2 млн 610,9 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
6. Площадь аварийного жилищного фонда - 1750 кв. м.
7. Доля аварийного жилого фонда - 0,10%.
8. Площадь снесенных аварийных жилых домов - не менее 12,0 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
9. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 2,9%.
10. Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 262,2 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
11. Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 29304 ед.
12. Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 3,0%.
13. Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 149,7 км (в целом за период 2015 - 2020 годы).
14. Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 3495 ед. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
15. Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - в среднем не менее 1,3% (ежегодно).
16. Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 8,7% (ежегодно).
17. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - в среднем до 72,8% (ежегодно).
18. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородского района - не менее 15 населенных пунктов (в целом за период 2015 - 2020 годы).
19. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - в среднем до 1,6% (ежегодно).
20. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,2% (ежегодно).
21. Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 6,4% (за 2020 год - не более 6,1%).
22. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) в год - в среднем до 4,7% (ежегодно).
23. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,1% (ежегодно).
24. Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3114,8 тыс. куб. м (ежегодно).
25. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) в год - в среднем до 0,8% (ежегодно).
26. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 2,0% (ежегодно).
27. Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4%.
28. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 84,0%.
II этап реализации муниципальной программы (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 1 млн 355,2 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2021 - 2025 годы).
2. Обеспеченность населения жильем на одного жителя - не менее 60,1 кв. м на человека (ежегодно).
3. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 246 семей (в целом за период 2021 - 2025 годы).
4. Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, - не менее 21 семьи (в целом за период 2021 - 2022 годы).
5. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами - не менее 7 шт. (в целом за период 2022 - 2023 годы).
6. Количество предоставленных земельных участков - не менее 600 шт. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
7. Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 1 млн 122,6 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
8. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 0,05%.
9. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда - не менее 3 человек (к концу 2023 года).
10. Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 142,7 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
11. Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 28250,0 ед. (ежегодно, к 2025 г. - не менее 28270,0 ед.).
12. Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 0,1%.
13. Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 130,0 км (в целом за период 2021 - 2025 годы).
14. Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 6498 ед. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
15. Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 1,0% (ежегодно).
16. Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 10,0% (ежегодно).
17. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - до 100% (ежегодно).
18. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - не менее 1,3% (ежегодно).
19. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,1% (ежегодно).
20. Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 5,91%.
21. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) - не менее 2,4% (ежегодно).
22. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,05% (ежегодно).
23. Пропуск сточных вод - не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно).
24. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) до 0% (ежегодно, начиная с 2022 года).
25. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,2% (ежегодно).
26. Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4% (ежегодно).
27. Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 80,0% (к 2025 году - не менее 85,0%).
Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы по годам реализации представлена в приложении в„– 1 (форма 3) к муниципальной программе. Методика расчета конечных показателей представлена в приложении в„– 1 (форма 5) к настоящей муниципальной программе".
1.3. Таблицу в„– 1 "Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы" раздела 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:

Таблица в„– 1

Предполагаемые объемы финансирования
муниципальной программы, тыс. рублей
Общий прогноз 2015 - 2025 годы

Годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Иные источники
Всего
2015 - 2025
407 578,9
1 957 487,6
2 087 860,0
129 021 045,1
133 473 971,6

I этап 2015 - 2020 годы

Годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Иные источники
Всего
2015 (факт)
96 961,2
165 057,7
152 384,9
20 177 144,0
20 591 547,8
2016 (факт)
39 004,3
47 833,5
151 207,1
15 020 057,0
15 258 101,9
2017 (факт)
65 166,4
92 036,6
152 830,9
13 692 792,2
14 002 826,1
2018 (факт)
31 108,7
87 761,2
117 916,4
11 145 223,8
11 382 010,1
2019 (факт)
4 725,0
141 010,4
61 421,2
9 322 406,1
9 529 562,7
2020 (факт)
53 965,6
195 462,6
151 660,5
8 956 082,7
9 357 171,4
Всего
290 931,2
729 162,0
787 421,0
78 313 705,8
80 121 220,0

II этап 2021 - 2025 годы

Годы
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Иные источники
Всего
2021 (факт)
7 597,5
268 890,8
219 086,7
8 516 820,2
9 012 395,2
2022 (факт)
14 607,1
391 107,7
352 219,6
20 115 319,1
20 873 253,5
2023
33 515,2
160 295,7
394 218,5
7 358 400,0
7 946 429,4
2024
30 712,8
234 656,9
167 014,0
7 358 400,0
7 790 783,7
2025
30 215,1
173 374,5
167 900,2
7 358 400,0
7 729 889,8
Всего
116 647,7
1 228 325,6
1 300 439,0
50 707 339,3
53 352 751,6

1.4. В Паспорте подпрограммы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района" (далее - подпрограмма 1) муниципальной программы:
1.4.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 130057062,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 20181759,8 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 15016767,3 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 13665898,2 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 11188406,3 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 9367265,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 9080549,7 тыс. рублей;
- 2021 год (факт) - 8735922,9 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 20280323,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 7488170,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 7560743,7 тыс. рублей;
- 2025 год - 7491255,6 тыс. рублей.
I этап реализации подпрограммы 1:
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 78500646,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 20181759,8 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 15016767,3 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 13665898,2 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 11188406,3 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 9367265,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 9080549,7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 148680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 42471,6 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 65417,9 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 19766,9 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 4370,8 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 2529,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 14123,8 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 251331,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 96961,2 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 39004,3 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 25566,4 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 31108,7 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 4725,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 53965,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 251495,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 114404,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 15002,9 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 17682,2 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 10423,4 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 37604,9 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 56377,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств иных источников - 77849139,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 19927922,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 14897342,2 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 13602882,7 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 11142503,4 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 9322406,1 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 8956082,7 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 1:
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 51556415,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 8735922,9 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 20280323,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 7488170,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 7560743,7 тыс. рублей;
- 2025 год - 7491255,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 87519,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 64034,6 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 11405,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 3197,1 тыс. рублей;
- 2024 год - 6898,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 1984,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 116647,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 7597,5 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 14607,1 тыс. рублей;
- 2023 год - 33515,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 30712,8 тыс. рублей;
- 2025 год - 30215,1 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 644909,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 147470,6 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 138991,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 93057,7 тыс. рублей;
- 2024 год - 164732,9 тыс. рублей;
- 2025 год - 100656,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств иных источников - 50707339,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 8516820,2 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 20115319,1 тыс. рублей;
- 2023 год - 7358400,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 7358400,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 7358400,0 тыс. рублей

1.4.2. Пункт 7. "Конечные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 1
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1) Общий объем ввода жилья в эксплуатацию не менее 2 млн 962,7 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2015 - 2020 годы).
2) Обеспеченность населения жильем (на одного жителя) - не менее 60,97 кв. м на человека.
3) Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 315 семей (в целом за период 2015 - 2020 годы).
4) Количество предоставленных земельных участков - не менее 8769 шт. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
5) Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 2 млн 610,9 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
6) Площадь аварийного жилищного фонда - 1750,0 кв. м.
7) Доля аварийного жилого фонда - 0,10%.
8) Площадь снесенных аварийных жилых домов - не менее 12,0 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
9) Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 2,9%.
II этап реализации подпрограммы 1 (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1) Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 1 млн 355,2 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2021 - 2025 годы).
2) Обеспеченность населения жильем на одного жителя - не менее 60,1 кв. м на человека (ежегодно).
3) Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 246 семей (в целом за период 2021 - 2025 годы).
4) Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, - не менее 21 семьи (в целом за период 2021 - 2022 годы).
5) Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами - не менее 7 шт. (в целом за период 2022 - 2023 годы).
6) Количество предоставленных земельных участков - не менее 600 шт. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
7) Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 1 млн 122,6 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
8) Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 0,05%.
9) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, не менее 3 человек (к концу 2023 года)

1.5. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных средств мероприятий подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"В рамках подпрограммы 1 реализуется система мероприятий:
1) основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц" характеризуется целевым показателем "Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями" (2015 - 2025 годы);
2) основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами" характеризуется целевым показателем "Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями" (2015 - 2025 годы);
3) основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" характеризуется целевым показателем "Количество граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, обеспеченных жилыми помещениями" (2015 - 2020 годы);
4) основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны" характеризуется целевым показателем "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 в„– 5-ФЗ "О ветеранах" в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 в„– 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (2015 - 2020 годы);
5) основное мероприятие "Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 в„– 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" характеризуется целевым показателем "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 в„– 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (2015 - 2020 годы);
6) основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" характеризуется целевым показателем "Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (2015 - 2025 годы);
7) основное мероприятие "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" характеризуется целевым показателем "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" (2015 - 2025 годы);
8) основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей" характеризуется целевым показателем "Количество молодых семей обеспеченных жилыми помещениями" (2015 - 2025 годы);
9) основное мероприятие "Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню)" характеризуется целевым показателем "Количество иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню), обеспеченных жилыми помещениями" (2015 - 2020 годы);
10) основное мероприятие "Пополнение муниципального жилищного фонда" характеризуется целевым показателем "Приобретение жилых помещений" (2015 - 2025 годы);
11) основное мероприятие "Оказание государственной областной поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 годы" характеризуется целевым показателем "Приобретение жилых помещений" 2015 - 2025 годы);
12) основное мероприятие "Обеспечение жильем медицинских работников" характеризуется целевым показателем "Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения" (2021 - 2025 годы);
13) основное мероприятие "Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами" характеризуется целевым показателем "Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами" (2021 - 2025 годы);
14) основное мероприятие "Строительство жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов" характеризуется целевым показателем "Ввод жилья в эксплуатацию при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов" (2015 - 2020 годы);
15) основное мероприятие "Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация" на льготных условиях" характеризуется целевым показателем "Количество предоставленных земельных участков" (2015 - 2025 годы);
16) основное мероприятие "Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками" характеризуется целевым показателем "Общий ввод жилья в эксплуатацию, в том числе ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками" (2015 - 2025 годы);
17) основное мероприятие "Создание фонда арендного жилья" характеризуется целевым показателем "Объем ввода в эксплуатацию арендного жилья) (2015 - 2020 годы);
18) основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" характеризуется целевыми показателями "Площадь аварийного жилищного фонда" и "Доля аварийного жилого фонда и площадь снесенных аварийных жилых домов" (2015 - 2020 годы);
19) основное мероприятие "Обеспечение градостроительной деятельностью" характеризуется целевым показателем "Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий" (2015 - 2025 годы);
20) основное мероприятие проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" характеризуется целевым показателем "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" (2021 - 2025 годы)".
1.6. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1" подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"За период реализации подпрограммы 1 предполагается достичь следующих целевых показателей:
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
Фактические показатели основных конечных результатов подпрограммы 1 к концу 2020 года:
1. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 2 млн 962,7 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2015 - 2020 годы).
2. Обеспеченность населения жильем (на одного жителя) - не менее 60,97 кв. м на человека.
3. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия - не менее 315 семей (в целом за период 2015 - 2020 годы).
4. Количество предоставленных земельных участков - не менее 8769 шт. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
5. Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 2 млн 610,9 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
6. Площадь аварийного жилищного фонда - 1750,0 кв. м.
7. Доля аварийного жилого фонда - 0,10%.
8. Площадь снесенных аварийных жилых домов - не менее 12,0 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
9. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 2,9%.
II этап реализации подпрограммы 1 (2021 - 2025 годы):
Ожидаемые показатели основных конечных результатов подпрограммы 1 к концу 2025 года:
1. Общий объем ввода жилья в эксплуатацию - не менее 1 млн 355,2 тыс. кв. м общей площади (в целом за период 2021 - 2025 годы).
2. Обеспеченность населения жильем на одного жителя - не менее 60,1 кв. м на человека (ежегодно).
3. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, - не менее 246 семей (в целом за период 2021 - 2025 годы).
4. Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, - не менее 21 семьи (в целом за период 2021 - 2022 годы).
5. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами - не менее 7 шт. (в целом за период 2022 - 2023 годы).
6. Количество предоставленных земельных участков - не менее 600 шт. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
7. Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками - не менее 1 млн 122,6 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
8. Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территории - не менее 0,05%.
9. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда - не менее 3 человек (к концу 2023 года).
Ежегодные плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы 1 приведены в приложении в„– 1 (форма 3) к муниципальной программе.
Реализация подпрограммы 1 позволит:
1) создать рынок доступного жилья и механизмы, обеспечивающие доступность жилья для граждан с разным уровнем доходов;
2) повысить уровень и качество жизни социально не защищенных категорий населения Белгородского района;
3) увеличить количество земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства и комплексного освоения, обеспеченных инженерной инфраструктурой;
4) обеспечить сохранение мощностей действующих строительных организаций и, как следствие, сохранение рабочих мест на указанных предприятиях;
5) создать условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе.
Кроме улучшения социального благополучия жителей Белгородского района, реализация подпрограммы 1 даст значительный мультипликативный эффект для общего экономического развития и роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.".
1.7. В паспорте подпрограммы 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района" (далее - подпрограмма 2):
1.7.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3214558,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 398995,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 229400,2 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 325138,5 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 179974,2 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 149525,3 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 273331,1 тыс. рублей;
- 2021 год (факт) - 262328,4 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 563604,7 тыс. рублей;
- 2023 год - 427947,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 197954,2 тыс. рублей;
- 2025 год - 206359,2 тыс. рублей.
I этап реализации подпрограммы 2:
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 1556364,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 398995,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 229400,2 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 325138,5 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 179974,2 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 149525,3 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 273331,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составил 574532,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 99120,8 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 73854,8 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 121274,6 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 99916,0 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 46119,8 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 134246,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств федерального бюджета составил 39600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 39600,0 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета - 477666,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 50653,2 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 32830,6 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 74354,4 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 77337,8 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 103405,5 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 139085,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств иных источников составил 464566,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 249221,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 122714,8 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 89909,5 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 2720,4 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 0,0 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 2:
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1658194,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 262328,4 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 563604,7 тыс. рублей;
- 2023 год - 427947,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 197954,2 тыс. рублей;
- 2025 год - 206359,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств районного бюджета составит 1074777,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 140908,2 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 311488,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 360709,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 128030,2 тыс. рублей;
- 2025 год - 133641,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета не запланирован.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств областного бюджета - 583416,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 121420,2 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 252116,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 67238,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 69924,0 тыс. рублей;
- 2025 год - 72718,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств иных источников не запланирован

1.7.2. Пункт 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 2
I этап реализации подпрограммы 2 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнуты следующие целевые показатели:
1) Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 262,2 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
2) Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 29304 ед.
3) Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 3,0%.
4) Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 149,7 км (в целом за период 2015 - 2020 годы).
5) Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 3495 ед. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
6) Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - в среднем не менее 1,3% (ежегодно).
7) Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 8,7% (ежегодно).
8) Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - в среднем до 72,8% (ежегодно).
9) Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородского района - 15 населенных пунктов (в целом за период 2015 - 2020 годы).
10) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - в среднем до 1,6% (ежегодно).
11) Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,2% (ежегодно).
12) Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 6,4% (за 2020 год не более 6,1%).
13) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) в год - в среднем до 4,7% (ежегодно).
14) Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,1% (ежегодно).
15) Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3114,8 тыс. куб. м (ежегодно).
16) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) - в среднем до 0,8% (ежегодно).
17) Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 2,0% (ежегодно).
18) Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4%.
II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующих целевых показателей:
1) Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 142,7 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
2) Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 28250,0 ед. (ежегодно, к 2025 году - не менее 28270,0 ед.)
3) Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 0,1%.
4) Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 130,0 км (в целом за период 2021 - 2025 годы).
5) Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 6498 ед. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
6) Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 1,0% (ежегодно).
7) Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 10,0% (ежегодно).
8) Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - до 100% (ежегодно).
9) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - не менее 1,3% (ежегодно).
10) Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,1% (ежегодно).
11) Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 5,91%.
12) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) - не менее 2,4% (ежегодно).
13) Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,05% (ежегодно).
14) Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно).
15) Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) 0% (ежегодно, начиная с 2022 года).
16) Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,2% (ежегодно).
17) Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4% (ежегодно)

1.8. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных средств мероприятий подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"В рамках подпрограммы 2 реализуется система мероприятий:
1) основное мероприятие "Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" характеризуется целевым показателем "Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов" (2015 - 2025 годы);
2) основное мероприятие "Благоустройство населенных пунктов Белгородского района" характеризуется целевыми показателями "Благоустройство территории, прилегающей к объекту "Дом Мухановых" с. Веселая Лопань", "Количество светоточек на территории населенных пунктов района и "Снижение объемов потребляемой электроэнергии" (2015 - 2025 годы);
3) основное мероприятие "Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района" характеризуется целевыми показателями "Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения", "Количество установленных (замененных) светоточек" и "Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района" (2015 - 2025 годы);
4) основное мероприятие "Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района" характеризуется целевым показателем "Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов" (2015 - 2025 годы);
5) основное мероприятие "Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 в„– 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" характеризуется целевым показателем "Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг" (2015 - 2025 годы);
6) основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению население чистой питьевой водой инженерное обустройство микрорайонов" характеризуется целевыми показателями "Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения)", "Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения" и "Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения)" (2015 - 2025 годы);
7) основное мероприятие "Модернизация и развитие системы водоотведения" характеризуется целевыми показателями "Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения" и "Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения" (2015 - 2025 годы);
8) основное мероприятие "Модернизация и развитие системы теплоснабжения Белгородского района" характеризуется целевыми показателями "Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения", "Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения" и "Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения)" (2015 - 2025 годы);
9) основное мероприятие "Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов" характеризуется целевым показателем "Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов" (2015 - 2020 годы);
10) основное мероприятие "Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" характеризуется целевыми показателями "Количество благоустроенных дворовых и придворовых территорий" и "Площадь обустроенных мест общего пользования" (2015 - 2020 годы);
11) основное мероприятие "Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев" характеризуется целевым показателем "Очистка, дезинфекция и благоустройство прилегающей территории шахтных колодцев" (2015 - 2020 годы);
12) основное мероприятие "Реализация мероприятий по переводу на поквартирное индивидуальное отопление" характеризуется целевыми показателями "Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения", "Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения" и "Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения)" (2015 - 2020 годы).".
1.9. Раздел 6 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2" подпрограммы 2 изложить в новой редакции:
"За период реализации подпрограммы 2 предполагается достичь следующих целевых показателей:
I этап реализации подпрограммы 1 (2015 - 2020 годы):
Фактические показатели основных конечных результатов подпрограммы 2 к концу 2020 года:
1. Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 262,2 тыс. кв. м (в целом за период 2015 - 2020 годы).
2. Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 29304 ед.
3. Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 3,0%.
4. Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 149,7 км (в целом за период 2015 - 2020 годы).
5. Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 3495 ед. (в целом за период 2015 - 2020 годы).
6. Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - в среднем не менее 1,3% (ежегодно).
7. Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 8,7% (ежегодно).
8. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - в среднем до 72,8% (ежегодно).
9. Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородского района - не менее 15 населенных пунктов (в целом за период 2015 - 2020 годы).
10. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - в среднем до 1,6% (ежегодно).
11. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,2% (ежегодно).
12. Уровень потерь энегоресурса (водоснабжения) - не более 6,4% (за 2020 год - не более 6,1%).
13. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) в год - в среднем до 4,7% (ежегодно).
14. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,1% (ежегодно).
15. Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3114,8 тыс. куб. м (ежегодно).
16. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) в год - в среднем до 0,8% (ежегодно).
17. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - в среднем не менее 2,0% (ежегодно).
18. Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4%.
II этап реализации подпрограммы 2 (2021 - 2025 годы):
Ожидаемые показатели основных конечных результатов подпрограммы 2 к концу 2025 года:
1. Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов - не менее 142,7 тыс. кв. м (в целом за период 2021 - 2025 годы).
2. Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 28250,0 ед. (ежегодно, к 2025 году - не менее 28270,0 ед.).
3. Снижение объемов потребляемой электроэнергии - не менее 0,1%.
4. Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения - не менее 130,0 км (в целом за период 2021 - 2025 годы).
5. Количество установленных (замененных) светоточек - не менее 6498 ед. (в целом за период 2021 - 2025 годы).
6. Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района - не менее 1,0% (ежегодно).
7. Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов - в среднем не менее 10,0% (ежегодно).
8. Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг - до 100% (ежегодно).
9. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) - не менее 1,3% (ежегодно).
10. Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,1% (ежегодно).
11. Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения) - не более 5,91%.
12. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоотведения) - не менее 2,4% (ежегодно).
13. Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети - в среднем не менее 0,05% (ежегодно).
14. Пропуск сточных вод - в среднем не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно).
15. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (теплоснабжения) 0% (ежегодно, начиная с 2022 года).
16. Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети - не менее 0,2% (ежегодно).
17. Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжения) - не более 13,4% (ежегодно).
Реализация подпрограммы 2 будет способствовать:
1) передаче многоквартирных домов в управление собственникам помещений; созданию института профессиональных управляющих многоквартирными домами; формированию и передаче собственникам помещений в многоквартирных домах земельных участков, расположенных под многоквартирными домами; созданию конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг, развитию концессиональных механизмов обслуживания систем жилищно-коммунального хозяйства;
2) обеспечению бесперебойного, гарантированного удовлетворения потребностей жителей района в предоставлении коммунальных услуг в необходимом количестве и требуемом качестве. Таким образом, реализация мероприятия позволит, с одной стороны, бережно использовать имеющиеся энергоресурсы, а с другой стороны - обеспечить максимально благоприятное и комфортное проживание.".
1.10. В Паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района" (далее - подпрограмма 3):
1.10.1. Пункт 6 "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:

6.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 202350,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 10792,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 11934,4 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 11789,4 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 13629,6 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 12772,4 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 3290,6 тыс. рублей;
- 2021 год (факт) - 14143,9 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 29325,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 30311,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 32085,8 тыс. рублей;
- 2025 год - 32275,0 тыс. рублей.
I этап реализации подпрограммы 3:
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составил 64208,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета составил 64208,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год (факт) - 10792,5 тыс. рублей;
- 2016 год (факт) - 11934,4 тыс. рублей;
- 2017 год (факт) - 11789,4 тыс. рублей;
- 2018 год (факт) - 13629,6 тыс. рублей;
- 2019 год (факт) - 12772,4 тыс. рублей;
- 2020 год (факт) - 3290,6 тыс. рублей.
II этап реализации подпрограммы 3:
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составил 138141,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2021 год (факт) - 14143,9 тыс. рублей;
- 2022 год (факт) - 29325,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 30311,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 32085,8 тыс. рублей;
- 2025 год - 32275,0 тыс. рублей

1.10.2. Пункт 7 "Конечные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в новой редакции:

7.
Конечные результаты реализации подпрограммы 3
I этап реализации подпрограммы 3 (2015 - 2020 годы):
К концу 2020 года достигнут следующий целевой показатель - обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - 84,0%.
II этап реализации подпрограммы 3 (2021 - 2025 годы):
К концу 2025 года планируется достичь следующего целевого показателя - обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 85,0%

1.11. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных средств мероприятий подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"В рамках подпрограммы 3 реализуется система мероприятий:
1) основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района" характеризуется целевым показателем "Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы" (2021 - 2025 годы).".
1.12. Раздел 8 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень показателей подпрограммы 3" подпрограммы 3 изложить в новой редакции:
"За период реализации подпрограммы 1 предполагается достичь следующих целевых показателей:
I этап реализации подпрограммы 3 (2015 - 2020 годы):
Фактические показатели основного конечного результата подпрограммы 3 к концу 2020 года - обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 84,0%.
II этап реализации подпрограммы 3 (2021 - 2025 годы):
Ожидаемые показатели основного конечного результата подпрограммы 3 к концу 2025 года - обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы - не менее 85,0%.
Ежегодные плановые значения целевых показателей на период реализации подпрограммы 3 приведены в приложении в„– 3 (форма 3) к муниципальной программе.".
2. Формы 1, 2, 3, 5, 6 приложения в„– 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно формам 1, 2, 3, 5, 6 приложения в„– 1 к настоящей муниципальной программе (прилагаются).

3. Приложения в„– 8, в„– 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям в„– 8, в„– 10 к настоящей муниципальной программе (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Знамя" и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района "Белгородский район" Белгородской области https://belgorodskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет строительства администрации Белгородского района (Галыгин В.А.).

Глава администрации
Белгородского района
В.Н.ПЕРЦЕВ





Приложение в„– 1
к муниципальной программе "Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Белгородского района"

Форма 1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)
муниципальной программы Белгородского района
из различных источников финансирования

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2015 г. - 2020 г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Общий объем финансирования (тыс. руб.)
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 1 этапа реализации программы (2015 - 2020 г.г.)
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
Всего
133 473 971,6
20 591 547,8
15 258 101,9
14 002 826,1
11 382 010,1
9 529 562,7
9 357 171,4
80 121 220,0
федеральный бюджет
407 578,9
96 961,2
39 004,3
65 166,4
31 108,7
4 725,0
53 965,6
290 931,2
областной бюджет
1 957 487,6
165 057,7
47 833,5
92 036,6
87 761,2
141 010,4
195 462,6
729 162,0
местный бюджет
2 087 860,0
152 384,9
151 207,1
152 830,9
117 916,4
61 421,2
151 660,5
787 421,0
иные источники
129 021 045,1
20 177 144,0
15 020 057,0
13 692 792,2
11 145 223,8
9 322 406,1
8 956 082,7
78 313 705,8
Подпрограмма 1
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"
Всего
130 057 062,1
20 181 759,8
15 016 767,3
13 665 898,2
11 188 406,3
9 367 265,0
9 080 549,7
78 500 646,3
федеральный бюджет
367 978,9
96 961,2
39 004,3
25 566,4
31 108,7
4 725,0
53 965,6
251 331,2
областной бюджет
896 404,7
114 404,5
15 002,9
17 682,2
10 423,4
37 604,9
56 377,6
251 495,5
местный бюджет
236 199,6
42 471,6
65 417,9
19 766,9
4 370,8
2 529,0
14 123,8
148 680,0
иные источники
128 556 478,9
19 927 922,5
14 897 342,2
13 602 882,7
11 142 503,4
9 322 406,1
8 956 082,7
77 849 139,6
Основное мероприятие
Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Всего
4 466,4
0,0
1 307,1
0,0
0,0
3 159,3
0,0
4 466,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
4 466,4
0,0
1 307,1
0,0
0,0
3 159,3
0,0
4 466,4
Основное мероприятие
Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Всего
160 587,3
10 666,8
57 360,7
26 534,9
41 330,0
12 491,7
7 040,0
155 424,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
160 587,3
10 666,8
57 360,7
26 534,9
41 330,0
12 491,7
7 040,0
155 424,1
Основное мероприятие
Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Всего
3 482,1
0,0
0,0
0,0
1 839,4
0,0
1 642,7
3 482,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
3 482,1
0,0
0,0
0,0
1 839,4
0,0
1 642,7
3 482,1
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
Всего
30 047,8
10 540,5
7 280,9
1 251,4
2 583,7
0,0
0,0
21 656,5
федеральный бюджет
30 047,8
10 540,5
7 280,9
1 251,4
2 583,7
0
0,0
21 656,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. в„– 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Всего
6 085,5
587,1
3 621,4
1 877,0
0,0
0,0
0,0
6 085,5
федеральный бюджет
6 085,5
587,1
3 621,4
1 877,0
0,0
0,0
0,0
6 085,5
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Всего
19 863,3
0,0
0,0
0,0
1 369,2
2 894,8
3 306,2
7 570,2
федеральный бюджет
19 863,3
0,0
0,0
0,0
1 369,2
2 894,8
3 306,2
7 570,2
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем молодых семей
Всего
115 474,3
5 298,8
5 892,8
5 659,8
7 012,9
6 923,3
8 389,4
39 177,0
федеральный бюджет
21 459,7
1 320,0
1 957,8
1 889,4
2 209,6
1 830,2
2 729,9
11 936,9
областной бюджет
71 973,7
1 797,7
1 951,0
1 786,4
2 833,6
3 109,0
3 741,7
15 219,4
местный бюджет
22 040,9
2 181,1
1 984,0
1 984,0
1 969,7
1 984,1
1 917,8
12 020,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
632 797,5
14 504,3
14 411,0
20 201,4
32 536,0
34 495,9
74 257,8
190 406,4
федеральный бюджет
154 634,6
3 000,0
7 171,0
12 904,5
24 946,2
0,0
22 913,5
70 935,2
областной бюджет
473 878,2
11 502,9
7 240,0
7 296,9
7 589,8
34 495,9
51 344,3
119 469,8
местный бюджет
4 284,7
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню)
Всего
973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
973,5
0,0
973,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
973,5
0,0
0,0
0,0
0,0
973,5
0,0
973,5
Основное мероприятие
Пополнение муниципального жилищного фонда
Всего
56 569,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 700,0
11 700,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
56 569,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 700,0
11 700,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Финансово-кредитная поддержка индивидуальных застройщиков
Всего
437 982,6
151 310,0
286 672,6
0,0
0,0
0,0
0,0
437 982,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
437 982,6
151 310,0
286 672,6
0,0
0,0
0,0
0,0
437 982,6
Основное мероприятие
Строительство жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов
Всего
1 476 009,8
194 000,0
671 198,0
572 140,8
21 973,0
16 698,0
0,0
1 476 009,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
1 476 009,8
194 000,0
671 198,0
572 140,8
21 973,0
16 698,0
0,0
1 476 009,8
Основное мероприятие
Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками
Всего
126 087 308,9
19 306 076,7
13 880 803,8
13 004 207,0
11 006 645,3
9 240 000,0
8 947 400,0
75 385 132,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
126 087 308,9
19 306 076,7
13 880 803,8
13 004 207,0
11 006 645,3
9 240 000,0
8 947 400,0
75 385 132,8
Основное мероприятие
Создание фонда арендного жилья
Всего
387 671,7
265 869,0
0,0
2 003,4
70 715,7
49 083,6
0,0
387 671,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 003,4
0,0
0,0
2 003,4
0,0
0,0
0,0
2 003,4
иные источники
385 668,3
265 869,0
0,0
0,0
70 715,7
49 083,6
0,0
385 668,3
Основное мероприятие
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Всего
343 959,2
222 906,6
88 219,0
32 022,5
811,1
0,0
0,0
343 959,2
федеральный бюджет (Фонд содействия)
108 130,9
81 513,6
18 973,2
7 644,1
0,0
0,0
0,0
108 130,9
областной бюджет
115 514,7
101 103,9
5 811,9
8 598,9
0,0
0,0
0,0
115 514,7
местный бюджет
120 313,6
40 289,1
63 433,9
15 779,5
811,1
0,0
0,0
120 313,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- переселение граждан
Всего
343 959,2
222 906,6
88 219,0
32 022,5
811,1
0,0
0,0
343 959,2
федеральный бюджет (Фонд содействия)
108 130,9
81 513,6
18 973,2
7 644,1
0,0
0,0
0,0
108 130,9
областной бюджет
115 514,7
101 103,9
5 811,9
8 598,9
0,0
0,0
0,0
115 514,7
местный бюджет
120 313,6
40 289,1
63 433,9
15 779,5
811,1
0,0
0,0
120 313,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Жилье
Всего
26 564,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 564,4
26 564,4
федеральный бюджет
25 016,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25 016,0
25 016,0
областной бюджет
1 042,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 042,4
1 042,4
местный бюджет
506,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
506,0
506,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение градостроительной деятельности
Всего
3 847,9
0,0
0,0
0,0
1 590,0
544,9
0,0
2 134,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
3 847,9
0,0
0,0
0,0
1 590,0
544,9
0,0
2 134,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года
Всего
30 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,2
249,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
30 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,2
249,2
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем медицинских работников
Всего
91 795,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
73 436,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18 359,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
Всего
137 907,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
129 633,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 274,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Всего
3 021,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
2 741,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
280,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"
Всего
3 214 558,9
398 995,5
229 400,2
325 138,5
179 974,2
149 525,3
273 331,1
1 556 364,8
федеральный бюджет
39 600,0
0,0
0,0
39 600,0
0,0
0,0
0,0
39 600,0
областной бюджет
1 061 082,9
50 653,2
32 830,6
74 354,4
77 337,8
103 405,5
139 085,0
477 666,5
местный бюджет
1 649 309,8
99 120,8
73 854,8
121 274,6
99 916,0
46 119,8
134 246,1
574 532,1
иные источники
464 566,2
249 221,5
122 714,8
89 909,5
2 720,4
0,0
0,0
464 566,2
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Всего
258 577,4
74 078,2
92 956,1
74 538,5
2 323,9
2 138,3
2 148,5
248 183,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
24 603,6
2 896,7
2 402,9
2 299,4
2 323,9
2 138,3
2 148,5
14 209,7
иные источники
233 973,8
71 181,5
90 553,2
72 239,1
0,0
0,0
0,0
233 973,8
Основное мероприятие
Благоустройство населенных пунктов района
Всего
1 734 420,8
79 535,7
45 066,8
74 910,0
80 504,0
45 572,5
84 387,3
409 976,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
591 663,4
48 729,4
32 820,0
37 455,0
40 252,0
45 572,5
46 737,8
251 566,7
местный бюджет
1 142 757,4
30 806,3
12 246,8
37 455,0
40 252,0
0,0
37 649,5
158 409,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района
Всего
14 180,4
0,0
0,0
2 720,4
2 720,4
8 739,6
0,0
14 180,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
8 739,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 739,6
0,0
8 739,6
иные источники
5 440,8
0,0
0,0
2 720,4
2 720,4
0,0
0,0
5 440,8
Основное мероприятие
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 в„– 8-ФЗ
Всего
506,1
44,9
10,6
26,4
28,5
29,5
48,3
188,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
506,1
44,9
10,6
26,4
28,5
29,5
48,3
188,2
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов
Всего
16 705,4
5 947,8
0,0
3 407,0
2 870,7
0,0
0,0
12 225,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
7 016,6
0,0
0,0
1 473,0
1 332,5
0,0
0,0
2 805,5
местный бюджет
9 688,8
5 947,8
0,0
1 934,0
1 538,2
0,0
0,0
9 420,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Всего
70 274,0
0,0
0,0
70 274,0
0,0
0,0
0,0
70 274,0
федеральный бюджет
39 600,0
0,0
0,0
39 600,0
0,0
0,0
0,0
39 600,0
областной бюджет
20 400,0
0,0
0,0
20 400,0
0,0
0,0
0,0
20 400,0
местный бюджет
10 274,0
0,0
0,0
10 274,0
0,0
0,0
0,0
10 274,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- благоустройство дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов
Всего
50 000,0
0,0
0,0
50 000,0
0,0
0,0
0,0
50 000,0
федеральный бюджет
26 400,0
0,0
0,0
26 400,0
0,0
0,0
0,0
26 400,0
областной бюджет
13 600,0
0,0
0,0
13 600,0
0,0
0,0
0,0
13 600,0
местный бюджет
10 000,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

- обустройство мест общего пользования населения
Всего
20 274,0
0,0
0,0
20 274,0
0,0
0,0
0,0
20 274,0
федеральный бюджет
13 200,0
0,0
0,0
13 200,0
0,0
0,0
0,0
13 200,0
областной бюджет
6 800,0
0,0
0,0
6 800,0
0,0
0,0
0,0
6 800,0
местный бюджет
274,0
0,0
0,0
274,0
0,0
0,0
0,0
274,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев
Всего
13 522,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 522,1
13 522,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 522,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 522,1
13 522,1
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов
Всего
524 856,1
8 418,9
58 801,8
73 737,1
81 909,4
93 045,4
157 859,0
473 771,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
189 184,0
1 878,9
0,0
15 000,0
35 724,8
57 803,5
78 776,8
189 184,0
местный бюджет
335 672,1
6 540,0
58 801,8
58 737,1
46 184,6
35 241,9
79 082,2
284 587,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Модернизация и развитие системы водоотведения
Всего
461,6
0,0
461,6
0,0
0,0
0,0
0,0
461,6
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
461,6
0,0
461,6
0,0
0,0
0,0
0,0
461,6
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по переводу на поквартирное индивидуальное отопление
Всего
298 215,7
230 970,0
32 103,3
25 525,1
9 617,3
0,0
0,0
298 215,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
73 525,7
52 930,0
403,3
10 575,1
9 617,3
0,0
0,0
73 525,7
иные источники
224 690,0
178 040,0
31 700,0
14 950,0
0,0
0,0
0,0
224 690,0
Основное мероприятие
Модернизация и развитие системы теплоснабжения
Всего
20 190,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 365,9
15 365,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
20 190,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 365,9
15 365,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
Всего
76 983,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
70 356,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
6 627,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования
Всего
174 086,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
157 434,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
16 652,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация наказов
Всего
11 579,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
11 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
579,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
Всего
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
Всего
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2025 г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей), по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 2 этапа реализации муниципальной программы (2021 - 2025 г.г.)
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
Всего
9 012 395,2
20 873 253,5
7 946 429,4
7 790 783,7
7 729 889,8
53 352 751,6
федеральный бюджет
7 597,5
14 607,1
33 515,2
30 712,8
30 215,1
116 647,7
областной бюджет
268 890,8
391 107,7
160 295,7
234 656,9
173 374,5
1 228 325,6
местный бюджет
219 086,7
352 219,6
394 218,5
167 014,0
167 900,2
1 300 439,0
иные источники
8 516 820,2
20 115 319,1
7 358 400,0
7 358 400,0
7 358 400,0
50 707 339,3
Подпрограмма 1
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"
Всего
8 735 922,9
20 280 323,6
7 488 170,0
7 560 743,7
7 491 255,6
51 556 415,8
федеральный бюджет
7 597,5
14 607,1
33 515,2
30 712,8
30 215,1
116 647,7
областной бюджет
147 470,6
138 991,5
93 057,7
164 732,9
100 656,5
644 909,2
местный бюджет
64 034,6
11 405,9
3 197,1
6 898,0
1 984,0
87 519,6
иные источники
8 516 820,2
20 115 319,1
7 358 400,0
7 358 400,0
7 358 400,0
50 707 339,3
Основное мероприятие
Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Всего
5 163,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5 163,2
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
5 163,2
0,0
0,0
0,0
0,0
5 163,2
Основное мероприятие
Обеспечение жилыми помещениями граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
Всего
0,0
4 977,4
3 413,9
0,0
0,0
8 391,3
федеральный бюджет
0,0
4 977,4
3 413,9
0,0
0,0
8 391,3
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Всего
4 959,3
0,0
0,0
3 598,8
3 735,0
12 293,1
федеральный бюджет
4 959,3
0,0
0,0
3 598,8
3 735,0
12 293,1
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем молодых семей
Всего
9 257,2
34 848,9
11 363,2
10 370,3
10 457,7
76 297,3
федеральный бюджет
2 638,2
2 275,5
1 707,2
1 461,0
1 440,9
9 522,8
областной бюджет
4 635,1
30 489,1
7 672,0
6 925,3
7 032,8
56 754,3
местный бюджет
1 983,9
2 084,3
1 984,0
1 984,0
1 984,00
10 020,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
Всего
84 531,7
64 567,0
83 797,2
98 606,8
110 888,4
442 391,1
федеральный бюджет
0,0
7 354,2
25 653,0
25 653,0
25 039,2
83 699,4
областной бюджет
81 827,7
55 633,5
58 144,2
72 953,8
85 849,2
354 408,4
местный бюджет
2 704,0
1 579,3
0,0
0,0
0,0
4 283,3
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Строительство жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками
Всего
8 511 657,0
20 115 319,1
7 358 400,0
7 358 400,0
7 358 400,0
50 702 176,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
8 511 657,0
20 115 319,1
7 358 400,0
7 358 400,0
7 358 400,0
50 702 176,1
Основное мероприятие
Создание фонда арендного жилья
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение градостроительной деятельности
Всего
15,0
1 698,0
0,0
0,0
0,0
1 713,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
15,00
1 698,0
0,0
0,0
0,0
1 713,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года
Всего
3 158,3
3 638,5
7 957,3
7 867,8
7 774,5
30 396,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3 158,3
3 638,5
7 957,3
7 867,8
7 774,5
30 396,4
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Пополнение муниципального жилищного фонда
Всего
44 869,3
0,0
0,0
0,0
0,0
44 869,3
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
44 869,3
0,0
0,0
0,0
0,0
44 869,3
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем медицинских работников
Всего
72 311,9
19 483,8
0,0
0,0
0,0
91 795,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
57 849,5
15 587,0
0,0
0,0
0,0
73 436,5
местный бюджет
14 462,4
3 896,8
0,0
0,0
0,0
18 359,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
Всего
0,0
35 790,9
20 216,9
81 900,0
0,0
137 907,8
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
33 643,4
19 003,8
76 986,0
0,0
129 633,2
местный бюджет
0,0
2 147,5
1 213,1
4 914,0
0,0
8 274,6
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Всего
0,0
0,0
3 021,5
0,0
0,0
3 021,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
2 741,1
0,0
0,0
2 741,1
областной бюджет
0,0
0,0
280,4
0,0
0,0
280,4
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"
Всего
262 328,4
563 604,7
427 947,6
197 954,2
206 359,2
1 658 194,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
121 420,2
252 116,2
67 238,0
69 924,0
72 718,0
583 416,4
местный бюджет
140 908,2
311 488,5
360 709,6
128 030,2
133 641,2
1 074 777,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Всего
2 197,4
2 196,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 393,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 197,4
2 196,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 393,9
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов
Всего
4 479,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 479,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
4 211,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4 211,1
местный бюджет
268,8
0,0
0,0
0,0
0,0
268,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Благоустройство населенных пунктов Белгородского района
Всего
159 628,6
350 269,7
414 400,8
195 870,2
204 275,2
1 324 444,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
51 219,0
79 249,7
67 154,0
69 840,0
72 634,0
340 096,7
местный бюджет
108 409,6
271 020,0
347 246,8
126 030,2
131 641,2
984 347,8
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. в„– 8-ФЗ
Всего
45,0
20,9
84,0
84,0
84,0
317,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
45,0
20,9
84,0
84,0
84,0
317,9
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов
Всего
18 580,9
21 040,8
11 462,8
0,0
0,0
51 084,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
18 580,9
21 040,8
11 462,8
0,0
0,0
51 084,5
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Модернизация и развитие систем теплоснабжения Белгородского района
Всего
4 824,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4 824,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 824,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4 824,4
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
Всего
72 572,2
4 410,9
0,0
0,0
0,0
76 983,1
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
65 945,1
4 410,9
0,0
0,0
0,0
70 356,0
местный бюджет
6 627,1
0,0
0,0
0,0
0,0
6 627,1
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования
Всего
0,0
174 086,9
0,0
0,0
0,0
174 086,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
157 434,7
0,0
0,0
0,0
157 434,7
местный бюджет
0,0
16 652,2
0,0
0,0
0,0
16 652,2
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация наказов
Всего
0,0
11 579,0
0,0
0,0
0,0
11 579,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
11 000,0
0,0
0,0
0,0
11 000,0
местный бюджет
0,0
579,0
0,0
0,0
0,0
579,0
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
Всего
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
Всего
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
иные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Форма 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств бюджета Белгородского района

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2015 г. - 2020 г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования (тыс. руб.) (2015 - 2025 г.г.)
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 1 этапа реализации программы (2015 - 2020 г.г.)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
всего, в том числе:
850
XXX
0700000000
XXX
4 452 926,5
414 403,8
238 044,9
310 033,9
236 786,3
207 156,6
401 088,7
1 807 514,2
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего: администрация Белгородского района в лице комитета строительства
850
XXX
0700000000
XXX
1 638 724,9
253 837,3
119 425,1
63 015,5
45 902,9
44 858,9
124 467,0
651 506,7
соисполнитель, всего: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
850
XXX
0700000000
XXX
2 813 001,6
160 566,5
118 619,5
247 018,4
190 883,4
162 297,7
276 621,7
1 156 007,5
Участник - КФБП администрации Белгородского района
850
XXX
0700000000
XXX
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
XXX
0700000000
XXX
958 304,9
69 875,1
2 402,9
0,0
34 859,9
36 634,2
88 106,3
231 878,4
участник, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
XXX
0700000000
XXX
914 125,0
248 521,7
173 866,4
0,0
95 539,0
114 557,4
191 903,8
824 388,3
участник, всего: администрация Белгородского района
850
XXX
0700000000
XXX
2 051 063,1
96 007,0
61 775,6
310 033,9
106 387,4
55 965,0
120 829,4
750 998,3
участник, всего: управление социальной защиты населения Белгородского района
873
XXX
0700000000
XXX
30 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,2
249,2
участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0700000000
XXX
497 587,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"
всего:
850
XXX
0710000000
XXX
1 500 583,2
253 837,3
119 425,1
63 015,5
45 902,9
44 858,9
124 467,0
651 506,7
ответственный исполнитель подпрограммы 1, всего: администрация Белгородского района в лице комитета строительства
850
XXX
0710000000
XXX
1 500 583,2
253 837,3
119 425,1
63 015,5
45 902,9
44 858,9
124 467,0
651 506,7
участник, администрация Белгородского района, всего:
850
XXX
0710000000
XXX
259 370,8
16 426,4
16 795,1
63 015,5
13 366,9
10 363,0
38 260,0
158 226,9
участник, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
860
0501
0710500000
XXX
930 306,1
61 478,2
0,0
0,0
32 536,0
34 495,9
85 957,8
214 467,9
участник, МБУ "ОКС Белгородского района"
850
XXX
0710000000
XXX
278 562,7
175 932,7
102 630,0
0,0
0,0
0,0
0,0
278 562,7
участник, управление социальной защиты населения Белгородского района
873
XXX
0710000000
XXX
30 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,2
249,2
участник, МКУ "УКС Белгородского района", всего:
850
XXX
0710000000
XXX
1 698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
всего:
850
1003
0710300000
300
30 047,7
10 540,5
7 280,9
1 251,4
2 583,6
0,0
0,0
21 656,4
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1003
0710300000
300
30 047,7
10 540,5
7 280,9
1 251,4
2 583,6
0,0
0,0
21 656,4
Основное мероприятие
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 в„– 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
всего:
850
1003
0710700000
300
6 085,5
587,1
3 621,4
1 877,0
0,0
0,0
0,0
6 085,5
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1003
0710700000
300
6 085,5
587,1
3 621,4
1 877,0
0,0
0,0
0,0
6 085,5
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
всего:
850
1003
0710400000
300
19 863,3
0,0
0,0
0,0
1 369,2
2 894,8
3 306,2
7 570,2
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1003
0710400000
300
19 863,3
0,0
0,0
0,0
1 369,2
2 894,8
3 306,2
7 570,2
Основное мероприятие
Обеспечение жильем молодых семей
всего:
850
1004
0710200000
300
115 474,4
5 298,8
5 892,8
5 659,8
7 013,0
6 923,3
8 389,4
39 177,1
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1004
0710200000
300
115 474,4
5 298,8
5 892,8
5 659,8
7 013,0
6 923,3
8 389,4
39 177,1
Основное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
всего:
XXX
1004
0710100000
XXX
632 797,5
14 504,3
14 411,0
20 201,4
32 536,0
34 495,9
74 257,8
190 406,4
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
1004
0710100000
400
28 266,0
13 855,0
14 411,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 266,0
886
1004
0710100000
200
649,3
649,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
649,3
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1004
0710100000
400
20 201,4
0,0
0,0
20 201,4
0,0
0,0
0,0
20 201,4
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
1004
0710100000
400
583 680,8
0,0
0,0
0,0
32 536,0
34 495,9
74 257,8
141 289,7
Основное мероприятие
Пополнение муниципального жилищного фонда
всего:
850
0501
0710800000
400
56 569,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 700,0
11 700,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0501
0710800000
400
55 443,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11 700,0
11 700,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0501
0710800000
800
1 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем медицинских работников
всего:
850
0501
0710800000
XXX
91 795,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0909
0711000000
400
91 795,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Создание фонда арендного жилья
всего:
850
0501
0710800000
400
2 003,4
0,0
0,0
2 003,4
0,0
0,0
0,0
2 003,4
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0501
0710800000
400
2 003,4
0,0
0,0
2 003,4
0,0
0,0
0,0
2 003,4
Основное мероприятие
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
всего:
XXX
0501
0710500000
XXX
343 959,2
222 906,6
88 219,0
32 022,5
811,10
0,0
0,0
343 959,2
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0501
0710500000
400
249 647,4
161 428,4
88 219,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249 647,4
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0501
0710500000
400
27 980,2
0,0
0,0
27 980,2
0,0
0,0
0,0
27 980,2
850
0501
0710500000
800
4 853,4
0,0
0,0
4 042,3
811,10
0,0
0,0
4 853,4
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
860
0501
0710500000
400
61 478,2
61 478,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
61 478,2
Проект
Жилье
всего:
850
0502
071F100000
400
26 564,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 564,4
26 564,4
мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0502
071F100000
400
26 564,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26 564,4
26 564,4
Основное мероприятие
Обеспечение градостроительной деятельности
всего:
850
0412
0710600000
200
3 847,9
0,0
0,0
0,0
1 590,0
544,9
0,0
2 134,9
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0412
0710600000
200
2 149,9
0,0
0,0
0,0
1 590,0
544,9
0,0
2 134,9
исполнитель мероприятия: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0113
0710600000
200
1 698,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года
всего:
873
1003
0710900000
300
30 645,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,2
249,2
исполнитель мероприятия, всего: управление социальной защиты населения Белгородского района
873
1003
0710900000
200
73,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
873
1003
0710900000
300
30 572,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
249,2
249,2
Основное мероприятие
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
всего:
850
0401
0711100000
XXX
137 907,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0401
0711100000
400
137 907,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проект
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
всего:
850
0501
071F300000
XXX
3 021,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0501
071F300000
300
3 021,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"
всего:
850
XXX
0720000000
XXX
2 749 992,7
149 774,0
106 685,4
235 229,0
177 253,8
149 525,3
273 331,1
1 091 798,6
ответственный исполнитель подпрограммы 2, всего: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
850
XXX
0720000000
XXX
2 749 992,7
149 774,0
106 685,4
235 229,0
177 253,8
149 525,3
273 331,1
1 091 798,6
Участник, всего: КФБП администрации Белгородского района
850
XXX
0720000000
XXX
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
XXX
0720000000
XXX
27 998,8
8 396,9
2 402,9
0,0
2 323,9
2 138,3
2 148,5
17 410,5
участник, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
XXX
0720000000
XXX
572 289,5
61 796,5
59 302,0
0,0
81 909,4
101 785,0
191 903,8
496 696,7
участник, администрация Белгородского района, всего:
850
XXX
0720000000
XXX
1 776 612,3
79 580,6
44 980,5
235 229,0
93 020,5
45 602,0
79 278,8
577 691,4
участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0720000000
XXX
371 892,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
всего:
850
0501
0720400000
XXX
24 603,6
2 896,7
2 402,9
2 299,4
2 323,90
2 138,3
2 148,5
14 209,7
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0501
0720400000
200
447,6
447,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
447,6
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
860
0501
0720400000
800
151,2
85,1
66,1
0,0
0,0
0,0
0,0
151,2
860
0501
0720400000
200
4 700,8
2 364,0
2 336,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4 700,8
850
0501
0720400000
200
17 004,6
0,0
0,0
0,0
2 323,9
2 138,3
2 148,5
6 610,7
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0501
0720400000
800
55,1
0,0
0,0
55,1
0,0
0,0
0,0
55,1
850
0501
0720400000
200
2 244,3
0,0
0,0
2 244,3
0,0
0,0
0,0
2 244,3
Основное мероприятие
Благоустройство населенных пунктов Белгородского района
всего:
850
0503
0720100000
XXX
1 734 420,8
79 535,7
45 066,8
74 910,0
80 504,0
45 572,5
84 387,3
409 976,3
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0503
0720100000
200
500,2
0,0
500,2
0,0
0,0
0,0
0,0
500,2
850
0503
0720100000
600
32 923,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 535,0
18 535,0
850
0502
0720100000
600
143,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
143,9
143,9
Исполнитель мероприятия, всего: КФБП администрации Белгородского района
850
0503
0720100000
300
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0720100000
200
385 004,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0503
0720100000
400
21 635,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0720100000
200
844 269,1
51 294,6
4 568,5
74 910,0
80 504,0
0,0
0,0
211 277,1
850
0503
0720100000
300
1 611,1
0,0
411,1
0,0
0,0
0,0
0,0
411,1
850
0503
0720100000
600
39 210,8
28 241,1
10 969,7
0,0
0,0
0,0
0,0
39 210,8
850
0503
0720100000
800
112,9
0,0
112,9
0,0
0,0
0,0
0,0
112,9
850
0503
0720100000
500
409 009,7
0,0
28 504,4
0,0
0,0
45 572,5
65 708,4
139 785,3
Основное мероприятие
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 в„– 8-ФЗ
всего:
850
0503
0720300000
XXX
506,1
44,9
10,6
26,4
28,5
29,5
48,3
188,2
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0720300000
600
55,5
44,9
10,6
0,0
0,0
0,0
0,0
55,5
850
0503
0720300000
500
198,6
0,0
0,0
26,4
28,5
29,5
48,3
132,7
850
0503
0720300000
800
252,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов
всего:
XXX
0503
720700000
XXX
16 705,4
5 947,8
0,0
3 407,0
2 870,7
0,0
0,0
12 225,5
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
720700000
200
5 952,9
0,0
0,0
1 473,0
0,0
0,0
0,0
1 473,0
850
0503
720700000
300
1 934,0
0,0
0,0
1 934,0
0,0
0,0
0,0
1 934,0
850
0503
720700000
500
2 870,7
0,0
0,0
0,0
2 870,7
0,0
0,0
2 870,7
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
860
0503
720200000
200
5 947,8
5 947,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 947,8
Основное мероприятие
Поддержка государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды
всего:
850
0503
0720600000
200
70 274,0
0,0
0,0
70 274,0
0,0
0,0
0,0
70 274,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0720600000
200
70 274,0
0,0
0,0
70 274,0
0,0
0,0
0,0
70 274,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов
всего:
XXX
0502
0720200000
XXX
524 856,1
8 418,9
58 801,8
73 737,1
81 909,4
93 045,4
157 859,0
473 771,6
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0502
0720200000
400
240 928,6
7 172,0
58 801,8
0,0
81 909,4
93 045,4
0,0
240 928,6
850
0502
0720200000
400
145 646,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
128 091,3
128 091,3
850
0502
0720200000
600
29 293,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28 267,7
28 267,7
886
0502
0720200000
200
1 246,9
1 246,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 246,9
850
0703
0720200000
400
1 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 500,0
1 500,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0502
0720200000
200
8 080,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0502
0720200000
400
24 228,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0502
0720200000
200
194,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0502
0720200000
800
16 000,0
0,0
0,0
16 000,0
0,0
0,0
0,0
16 000,0
850
0502
0720200000
400
57 737,1
0,0
0,0
57 737,1
0,0
0,0
0,0
57 737,1
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по переводу на поквартирное индивидуальное отопление
всего:
XXX
0502
0720500000
XXX
73 525,7
52 930,0
403,3
10 575,1
9 617,3
0,0
0,0
73 525,7
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0502
0720500000
400
52 930,0
52 930,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
52 930,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0502
0720500000
800
20 595,7
0,0
403,3
10 575,1
9 617,3
0,0
0,0
20 595,7
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев
всего:
XXX
0503
0721000000
XXX
13 522,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 522,1
13 522,1
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0721000000
500
13 522,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13 522,1
13 522,1
Основное мероприятие
Модернизация и развитие системы теплоснабжения
всего:
XXX
05
0721100000
XXX
20 190,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 365,9
15 365,9
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0502
0721100000
600
192,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
192,4
192,4
850
0503
0721100000
400
19 997,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 173,5
15 173,5
Основное мероприятие
Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района
всего:
850
0503
0720800000
XXX
8 739,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 739,6
0,0
8 739,6
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0503
0720800000
600
8 739,6
0,0
0,0
0,0
0,0
8 739,6
0,0
8 739,6
Основное мероприятие
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
всего:
850
0503
0721200000
XXX
76 983,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0721200000
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0503
0721200000
500
39 183,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0721400000
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0502
0721200000
400
2 542,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0503
0721200000
600
35 256,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования
всего:
850
0503
0721300000
XXX
174 086,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнитель мероприятия, всего: Исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0721300000
200
126 166,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0503
0721300000
500
47 920,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие
Реализация наказов
всего:
850
0503
0721400000
XXX
11 579,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0721400000
200
11 579,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
всего:
850
XXX
0730000000
XXX
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
ответственный исполнитель подпрограммы 3, всего: администрация Белгородского района
850
XXX
0730000000
XXX
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
участник, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
XXX
0730000000
XXX
63 272,8
10 792,5
11 934,4
0,0
13 629,6
12 772,4
0,0
49 128,9
участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0730000000
XXX
123 997,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участник, всего: администрация Белгородского района
850
XXX
0730000000
XXX
15 080,0
0,0
0,0
11 789,4
0,0
0,0
3 290,6
15 080,0
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
всего:
850
XXX
0730100000
XXX
202 350,6
10 792,5
11 934,4
11 789,4
13 629,6
12 772,4
3 290,6
64 208,9
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
886
0412
0730100000
100
17 978,8
8 252,5
9 726,3
0,0
0,0
0,0
0,0
17 978,8
886
0412
0730100000
200
3 947,1
2 220,7
1 726,4
0,0
0,0
0,0
0,0
3 947,1
850
0412
0730100000
100
11 333,4
0,0
0,0
0,0
11 097,8
235,6
0,0
11 333,4
850
0412
0730100000
200
2 410,8
0,0
0,0
0,0
2 404,8
6,0
0,0
2 410,8
850
0412
0730100000
600
27 602,7
319,3
481,7
0,0
127,0
12 530,8
0,0
13 458,8
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0412
0730100000
100
107 398,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0412
0730100000
200
16 131,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
850
0412
0730100000
800
467,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0412
0730100000
100
9 961,4
0,0
0,0
9 961,4
0,0
0,0
0,0
9 961,4
850
0412
0730100000
200
1 304,9
0,0
0,0
1 304,9
0,0
0,0
0,0
1 304,9
850
0412
0730100000
800
523,1
0,0
0,0
523,1
0,0
0,0
0,0
523,1
850
0412
0730100000
600
3 290,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 290,6
3 290,6

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2025 г.)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации муниципальной программы
Итого: в„– 2 этапа реализации программы (2021 - 2025 г.г.)
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
всего, в том числе:
850
XXX
0 700 000 000
XXX
495 575,0
757 934,4
588 029,4
432 383,7
371 489,8
2 645 412,3
ответственный исполнитель муниципальной программы, всего: администрация Белгородского района в лице комитета строительства
850
XXX
0 700 000 000
XXX
233 246,6
194 329,7
160 081,8
234 429,5
165 130,6
987 218,2
соисполнитель, всего: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
850
XXX
0 700 000 000
XXX
262 328,4
563 604,7
426 747,6
197 954,2
206 359,2
1 656 994,1
участник, всего: КФБП администрации Белгородского района"
850
XXX
0 700 000 000
XXX
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
участник, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
XXX
0 700 000 000
XXX
202 784,6
122 232,6
106 014,1
182 506,8
112 888,4
726 426,5
участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0 700 000 000
XXX
0,0
369 817,5
63 409,6
32 085,8
32 275,0
497 587,9
участник, всего: администрация Белгородского района
850
XXX
0 700 000 000
XXX
199 895,4
262 245,8
409 448,4
209 923,3
218 551,9
1 300 064,8
участник, всего: управление социальной защиты населения Белгородского района
873
XXX
0 710 900 000
XXX
3 158,3
3 638,5
7 957,3
7 867,8
7 774,5
30 396,4
участник, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
XXX
0 700 000 000
XXX
89 736,7
0,0
0,0
0,0
0,0
89 736,7
Подпрограмма 1
"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"
всего:
850
XXX
0 710 000 000
XXX
219 102,7
165 004,5
129 770,0
202 343,7
132 855,6
849 076,5
ответственный исполнитель подпрограммы 1, всего: администрация Белгородского района в лице комитета строительства
850
XXX
0 710 000 000
XXX
219 102,7
165 004,5
129 770,0
202 343,7
132 855,6
849 076,5
участник, всего: администрация Белгородского района
850
XXX
0 710 000 000
XXX
15 357,2
39 826,3
17 798,6
13 969,1
14 192,7
101 143,9
участник, всего: управление социальной защиты населения Белгородского района
873
XXX
0 710 900 000
XXX
3 158,3
3 638,5
7 957,3
7 867,8
7 774,5
30 396,4
участник, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
XXX
0 710 000 000
XXX
200 587,2
119 841,7
104 014,1
180 506,8
110 888,4
715 838,2
Участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0 710 600 000
XXX
0,0
1 698,0
0,0
0,0
0,0
1 698,0
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
850
1003
0 710 300 000
XXX
0,0
4 977,4
3 413,9
0,0
0,0
8 391,3
Исполнитель мероприятия - администрация Белгородского района
850
1003
0 710 300 000
300
0,0
4 977,4
3 413,9
0,0
0,0
8 391,3
Основное мероприятие
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
всего:
850
1003
0 710 400 000
XXX
4 959,3
0,0
0,0
3 598,8
3 735,0
12 293,1
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1003
0 710 400 000
300
4 959,3
0,0
0,0
3 598,8
3 735,0
12 293,1
Основное мероприятие
Обеспечение жильем молодых семей
всего:
850
1004
0 710 200 000
XXX
9 257,2
34 848,9
11 363,2
10 370,3
10 457,7
76 297,3
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
1004
0 710 200 000
300
9 257,2
34 848,9
11 363,2
10 370,3
10 457,7
76 297,3
Основное мероприятие
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
всего:
XXX
1004
0 710 100 000
XXX
84 531,7
64 567,0
83 797,2
98 606,8
110 888,4
442 391,1
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
1004
0 710 100 000
400
84 531,7
64 567,0
83 797,2
98 606,8
110 888,4
442 391,1
Основное мероприятие
Обеспечение градостроительной деятельности
всего:
850
0412
0 710 600 000
XXX
15,0
1 698,0
0,0
0,0
0,0
1 713,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0412
0 710 600 000
200
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0113
0 710 600 000
200
0,0
1 698,0
0,0
0,0
0,0
1 698,0
Основное мероприятие
Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года
всего:
873
1003
0 710 900 000
XXX
3 158,3
3 638,5
7 957,3
7 867,8
7 774,5
30 396,4
исполнитель мероприятия, всего: управление социальной защиты населения Белгородского района
873
1003
0 710 900 000
200
0,0
0,0
25,0
24,5
23,7
73,2
873
1003
0 710 900 000
300
3 158,3
3 638,5
7 932,3
7 843,3
7 750,8
30 323,2
Основное мероприятие
Пополнение муниципального жилищного фонда
всего:
850
0501
0 710 800 000
XXX
44 869,3
0,0
0,0
0,0
0,0
44 869,3
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0501
0 710 800 000
400
43 743,6
0,0
0,0
0,0
0,0
43 743,6
исполнитель мероприятия, администрация Белгородского района
850
0501
0 710 800 000
800
1 125,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1 125,7
Основное мероприятие
Обеспечение жильем медицинских работников
всего:
850
0501
0 711 000 000
XXX
72 311,9
19 483,8
0,0
0,0
0,0
91 795,7
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0909
0 711 000 000
400
72 311,9
19 483,8
0,0
0,0
0,0
91 795,7
Основное мероприятие
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
всего:
850
1004
0 711 100 000
XXX
0,0
35 790,9
20 216,9
81 900,0
0,0
137 907,8
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
1004
0 711 100 000
400
0,0
35 790,9
20 216,9
81 900,0
0,0
137 907,8
Проект
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
всего:
850
0501
071F300 000
XXX
0,0
0,0
3 021,5
0,0
0,0
3 021,5
исполнитель мероприятия, администрация Белгородского района
850
0501
071F300 000
800
0,0
0,0
3 021,5
0,0
0,0
3 021,5
Подпрограмма 2
"Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"
всего:
850
XXX
0 720 000 000
XXX
262 328,4
563 604,7
427 947,6
197 954,2
206 359,2
1 658 194,1
ответственный исполнитель подпрограммы 2, всего: администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
850
XXX
0 720 000 000
XXX
262 328,4
563 604,7
427 947,6
197 954,2
206 359,2
1 658 194,1
участник, всего: КФБП администрации Белгородского района
850
XXX
0 720 000 000
XXX
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
участник, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
XXX
0 720 000 000
XXX
2 197,4
2 390,9
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 588,3
участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0 720 000 000
XXX
0,0
338 794,3
33 097,8
0,0
0,0
371 892,1
участник, всего: администрация Белгородского района
850
XXX
0 720 000 000
XXX
184 538,2
222 419,5
391 649,8
195 954,2
204 359,2
1 198 920,9
участник, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
XXX
0 720 000 000
XXX
75 592,8
0,0
0,0
0,0
0,0
75 592,8
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
всего:
XXX
0501
0 720 400 000
XXX
2 197,4
2 196,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 393,9
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0501
0 720 400 000
200
2 197,4
2 196,5
2 000,0
2 000,0
2 000,0
10 393,9
Основное мероприятие
Благоустройство дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов
всего:
XXX
0503
0 720 700 000
XXX
4 479,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 479,9
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0 720 700 000
200
4 479,9
0,0
0,0
0,0
0,0
4 479,9
Основное мероприятие
Благоустройство населенных пунктов района
всего:
850
0503
0 720 100 000
XXX
159 628,6
350 269,7
414 400,8
195 870,2
204 275,2
1 324 444,5
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0503
0 720 100 000
600
14 388,2
0,0
0,0
0,0
0,0
14 388,2
исполнитель мероприятия, всего: КФБП администрации Белгородского района
850
0503
0 720 100 000
300
0,0
0,0
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0 720 100 000
200
0,0
180 202,5
204 802,4
0,0
0,0
385 004,9
850
0503
0 720 100 000
400
0,0
0,0
21 635,0
0,0
0,0
21 635,0
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0 720 100 000
200
102 738,0
110 098,0
134 608,0
139 980,0
145 568,0
632 992,0
850
0503
0 720 100 000
500
42 502,4
59 969,2
52 155,4
55 890,2
58 707,2
269 224,4
Основное мероприятие
Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 в„– 8-ФЗ
всего:
XXX
0503
0 720 300 000
XXX
45,0
20,9
84,0
84,0
84,0
317,9
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0 720 300 000
500
45,0
20,9
0,0
0,0
0,0
65,9
850
0503
0 720 300 000
800
0,0
0,0
84,0
84,0
84,0
252,0
Основное мероприятие
Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов
всего:
XXX
0502
0 720 200 000
XXX
18 580,9
21 040,8
11 462,8
0,0
0,0
51 084,5
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0502
0 720 200 000
400
17 555,4
0,0
0,0
0,0
0,0
17 555,4
850
0502
0 720 200 000
600
1 025,5
0,0
0,0
0,0
0,0
1 025,5
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0502
0 720 200 000
200
0,0
3 205,8
4 875,1
0,0
0,0
8 080,9
850
0502
0 720 200 000
400
0,0
17 640,6
6 587,7
0,0
0,0
24 228,3
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "Собственность Белгородского района"
850
0502
0 720 200 000
200
0,0
194,4
0,0
0,0
0,0
194,4
Основное мероприятие
Модернизация и развитие системы теплоснабжения
всего:
850
0502
0 721 100 000
XXX
4 824,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4 824,4
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0502
0 721 100 000
400
4 824,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4 824,4
Основное мероприятие
Реализация инициативных проектов, в том числе наказов
всего:
850
0503
0 721 200 000
XXX
72 572,2
4 410,9
0,0
0,0
0,0
76 983,1
исполнитель мероприятия, всего: администрация Белгородского района
850
0503
0 721 200 000
500
34 772,9
4 410,9
0,0
0,0
0,0
39 183,8
исполнитель мероприятия - МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0 721 400 000
200
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0502
0 721 200 000
400
2 542,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2 542,5
850
0503
0 721 200 000
600
35 256,8
0,0
0,0
0,0
0,0
35 256,8
Основное мероприятие
Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования
всего:
850
0503
0 721 300 000
XXX
0,0
174 086,9
0,0
0,0
0,0
174 086,9
исполнитель мероприятия, всего: исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0 721 300 000
200
0,0
126 166,4
0,0
0,0
0,0
126 166,4
исполнитель мероприятия, администрация Белгородского района
850
0503
0 721 300 000
500
0,0
47 920,5
0,0
0,0
0,0
47 920,5
Основное мероприятие
Реализация наказов
всего:
850
0503
0 721 400 000
XXX
0,0
11 579,0
0,0
0,0
0,0
11 579,0
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0503
0 721 400 000
200
0,0
11 579,0
0,0
0,0
0,0
11 579,0
Подпрограмма 3
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
всего:
850
XXX
0 730 000 000
XXX
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
ответственный исполнитель, администрация Белгородского района
850
XXX
0 730 000 000
XXX
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
участник, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
XXX
0 730 000 000
XXX
0,0
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
123 997,8
участник, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
XXX
0 730 000 000
XXX
14 143,9
0,0
0,0
0,0
0,0
14 143,9
Основное мероприятие
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
всего:
XXX
0412
0 730 100 000
XXX
14 143,9
29 325,2
30 311,8
32 085,8
32 275,0
138 141,7
исполнитель мероприятия, всего: МКУ "УКС Белгородского района"
850
0412
0 730 100 000
100
0,0
23 724,1
26 579,2
28 348,2
28 747,4
107 398,9
850
0412
0 730 100 000
200
0,0
5 471,9
3 620,0
3 625,0
3 415,0
16 131,9
850
0412
0 730 100 000
800
0,0
129,2
112,6
112,6
112,6
467,0
исполнитель мероприятия, всего: МБУ "ОКС Белгородского района"
850
0412
0 730 100 000
600
14 143,9
0,0
0,0
0,0
0,0
14 143,9

Форма 3

Система основных мероприятий (мероприятий)
и показателей муниципальной программы

в„– 1 этап реализации муниципальной программы
(2015 г. - 2020 г.)

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)
Срок реализации
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения <*>
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:
начало
завершение
2015 год (факт)
2016 год (факт)
2017 год (факт)
2018 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района (цель - создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и обеспечением качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белгородского района)
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МБУ "ОКС Белгородского района", МКУ "Собственность Белгородского района", администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений, управления социальной защиты населения Белгородского района)
2015
2020
П
Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее 2 млн 962,7 тыс. кв. м
607 243
557 462
512 259
461 977
465 817
357 896
2015
2020
П
Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее 60,9 кв. м на человека
49,70
53,2
53,3
57,7
60,1
60,97
2015
2020
П
Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, не менее 315 семей
34
65
40
61
46
69
2015
2016
П
Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка, 930 чел.
305
625
0
0
0
0
2015
2019
П
Ввод жилья в эксплуатацию при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов, не менее 29302,0 кв. м
3 305,0
14 939,0
10 320,0
738,0
0,0
0,0
2015
2020
П
Количество предоставленных земельных участков, не менее 8769 шт.
2 838
1 764
1 839
1 967
115
246
2015
2020
П
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее 2 млн 610,9 тыс. кв. м
519 504,0
494 611,0
452 900,0
424 967,0
410 000,0
308 900,0
2015
2019
П
Объем ввода в эксплуатацию арендного жилья, не менее 13,0 тыс. кв. м
8 363,0
0,0
73,1
2 905,5
1616,7
0,0
2015
2020
Р
Площадь аварийного жилищного фонда - 1750 кв. м
3 009,8
7 091,0
4 782,0
674,4
1358,6
1 750,0
2015
2020
Р
Доля аварийного жилого - фонда 0,10%
0,11
0,02
0,02
0,02
0,0
0,10
2015
2020
П
Площадь снесенных аварийных жилых домов, не менее 12,0 тыс. кв. м
314,0
757,2
5 780,0
5 106,0
0,0
0,0
2015
2020
П
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий - не менее 2,9%
0,3
0,6
0,7
1,0
1,0
2,9
2015
2020
П
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год, не менее 262,2 тыс. кв. м
21,8
24,2
28,0
47,2
47,2
93,8
2015
2020
П
Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее 29304 ед.
21 257,0
24 788,0
27 271,0
27 540,0
28 253,0
29 304,0
2015
2020
П
Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее 3,0%
0,0
3,0
3,0
15,9
14,5
3,0
2015
2020
П
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее 149,7 км
21,8
22,0
25,0
29,3
25,6
26,0
2015
2020.
П
Количество установленных (замененных) светоточек, не менее 3495 ед.
945,0
15,0
1 035,0
443,0
551
506,0
2015
2020
П
Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района в среднем не менее 1,3% (ежегодно)
1,50
1,00
1,86
1,00
1,13
1,15
2015
2020
П
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов в среднем не менее 8,7% (ежегодно)
5,0
10,0
10,0
7,0
10,0
10,0
2015
2020
П
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг в среднем до 72,8% (ежегодно)
93,5
16,8
26,4
100,0
100,0
100,0
2015
2020
П
Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородского района, не менее 15 населенных пунктов
1,0
1,0
7,0
3,0
0,0
3,0
2017
2017
П
Количество благоустроенных дворовых и придворовых территорий - 12 дворовых территорий
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
2017
2017
П
Площадь обустроенных мест общего пользования - 1,1 га
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в среднем до 1,6% (ежегодно)
2,00
2,45
2,28
1,46
0,67
0,96
2015
2020
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,2% (ежегодно)
0,3
0,2
0,1
0,4
0,3
0,14
2015
2020
Р
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более 6,4%
4,1
7,1
7,0
7,3
6,9
6,1
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год в среднем до 4,7% (ежегодно)
2,00
8,19
8,13
6,00
1,56
2,2
2015
2020
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,1% (ежегодно)
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
2015
2020
П
Пропуск сточных вод в среднем не менее 3114,8 тыс. куб. м (ежегодно)
2 999,0
3 040,2
3 034,5
3 056,0
3 020,3
3 538,8
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в среднем до 0,8% (ежегодно)
0,80
1,36
0,90
0,81
0,80
0,0
2015
2020
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети в среднем не менее 2% (ежегодно)
0,8
1,6
1,4
3,4
2,1
2,4
2015
2020
Р
Уровень потерь энегоресурса (теплоснабжение), не более 13,4%
5,7
12,9
9,8
15,9
13,3
13,4
2015
2020
П
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы не менее 84,0%
95,0
78,0
96,0
95,0
64,0
84,0

Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области", МКУ "Собственность" Белгородского района", администрация
2015
2020
П
Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее 2 млн 962,7 кв. метров
607 243
557 462
512 259
461 977,0
465 817,0
357 896
2015
2020
П
Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее 60,9 кв. метра на человека
49,70
53,2
53,3
57,7
60,1
60,97
2015
2020
П
Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, не менее 315 семей
34
65
40
61
46
69
Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений, управления социальной защиты населения Белгородского района)
2015
2019
П
Ввод жилья в эксплуатацию при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов, не менее 29302,0 кв. м
3 305,0
14 939,0
10 320,0
738,0
0,0
0,0
2015
2016
П
Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка 930 чел.
305
625
0
0
0
0
2015
2020
П
Количество предоставленных земельных участков, не менее 8769 шт.
2 838
1 764
1 839
1 967
115
246
2015
2020
П
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее 2 млн 610,9 кв. м
519 504,0
494 611,0
452 900,0
424 967,0
410 000,0
308 900,0
2015
2019
П
Объем ввода в эксплуатацию арендного жилья, не менее 13 тыс. кв. м
8 363,0
0,0
73,1
2 905,5
1 616,7
0,0
2015
2020
Р
Площадь аварийного жилищного фонда - 1750 кв. м
3 009,8
7 091,0
4 782,0
674,4
1358,6
1750,0
2015
2020
Р
Доля аварийного жилого фонда - 0,10%
0,11
0,02
0,02
0,02
0,0
0,10
2015
2020
П
Площадь снесенных аварийных жилых домов, не менее 12,0 кв. м
314,0
757,2
5 780,0
5 106,0
0,0
0,0
2015
2020
П
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее 2,9%
0,3
0,6
0,7
1,0
1,0
2,9
3.
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2016
2020
П
Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
0
1
0
0
1
0
4.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2015
2020
П
Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
6
31
11
20
6
4
7.
Основное мероприятие 1.5. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 в„– 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2015
2019
П
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 в„– 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 в„– 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", не менее семей
1
6
3
2
4
0
8.
Основное мероприятие 1.6. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2020
2020
П
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
0
0
0
0
0
4
9.
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жильем молодых семей
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2015
2020
П
Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
5
6
5
8
8
6
10.
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "Собственность Белгородского района")
2015
2020
П
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
13
15
18
28
26
50
11.
Основное мероприятие 1.9. Реализация мероприятий в области улучшения жилищных условий иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню)
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2017
2019
П
Количество иных категорий граждан (малоимущие и семьи, родившие тройню), обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
0
0
2
0
1
0
12.
Основное мероприятие 1.10. Пополнение муниципального жилищного фонда
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений (МКУ "Собственность Белгородского района")
2020
2020
П
Приобретение жилых помещений, ед.
0
0
0
0
0
3
13.
Основное мероприятие 1.11. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года
Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики (управление социальной защиты населения Белгородского района)
2020
2020
П
Количество граждан, которым оказана государственная поддержка
0
0
0
0
0
21
14.
Основное мероприятие 1.12. Строительство жилья при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (жилищно-накопительные кооперативы)
2015
2019
П
Ввод жилья в эксплуатацию при поддержке жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов, не менее, кв. м
3 305,0
14 939,0
10 320,0
738,0
0,0
0,0
15.
Основное мероприятие 1.13. Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация" на льготных условиях
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений (АО "Белгородская ипотечная корпорация")
2015
2020
П
Количество предоставленных земельных участков, не менее шт.
2 838
1 764
1 839
1 967
115
246
16.
Основное мероприятие 1.14. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС")
2015
2020
П
Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее кв. м, в т.ч.
607 243,0
557 462,0
512 259,0
461 977,0
465 817,0
357 896,0
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее кв. м
519 504,0
494 611,0
452 900,0
424 967,0
410 000,0
308 900,0
17.
Основное мероприятие 1.15. Создание фонда арендного жилья
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2015
2019
П
Объем ввода в эксплуатацию арендного жилья, не менее кв. м
8 363,0
0,0
73,1
2 905,5
1616,7
0,0
18.
Основное мероприятие 1.16. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района в лице комитета строительства, МКУ "УКС Белгородского района")
2015
2020
Р
Площадь аварийного жилищного фонда, до кв. м
3 009,8
7 091,0
4 782,0
674,4
1358,6
1 750,0
Доля аварийного жилого фонда, %
0,11
0,02
0,02
0,02
0,0
0,10
Площадь снесенных аварийных жилых домов, не менее кв. метров
314,0
757,2
5 780,0
5 106,0
0,0
0,0
19.
Основное мероприятие 1.17. Обеспечение градостроительной деятельности
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2018
2020
П
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее, %
0,3
0,6
0,7
1,0
1,0
2,9
20.
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района в лице комитета строительства, МБУ "ОКС Белгородского района", МКУ "Собственность" Белгородского района"
2015
2020
П
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, не менее 262,2 тыс. кв. м
21,8
24,2
28,0
47,2
47,2
93,8
2015
2020
П
Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее 29304 ед.
21 257,0
24 788,0
27 271,0
27 540,0
28 253,0
29 304,0
2015
2020
П
Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее 3,0%
0,0
3,0
3,0
15,9
14,5
3,0
2015
2020
П
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения не менее 149,7 км
21,8
22,0
25,0
29,3
25,6
26,0
2015
2020
П
Количество установленных (замененных) светоточек не менее 3495 ед.
945,0
15,0
1 035,0
443,0
551,0
506,0
2015
2020
П
Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района в среднем не менее 1,3% (ежегодно)
1,50
1,00
1,86
1,00
1,13
1,15
2015
2020
П
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов в среднем не менее 8,7% (ежегодно)
5,0
10,0
10,0
7,0
10,0
10,0
2015
2020
П
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг в среднем до 72,8% (ежегодно)
93,5
16,8
26,4
100,0
100,0
100,0
2015
2020
П
Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Белгородского района, не менее 15 населенных пунктов
1,0
1,0
7,0
3,0
0,0
3,0
2017
2017
П
Количество благоустроенных дворовых и придворовых территорий - 12 дворовых территорий
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
2017
2017
П
Площадь обустроенных мест общего пользования - 1,1 га
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в среднем до 1,6% (ежегодно)
2,00
2,45
2,28
1,46
0,67
0,96
2015
2020
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,2% (ежегодно)
0,3
0,2
0,1
0,4
0,3
0,14
2015
2020
Р
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более 6,4%
4,1
7,1
7,0
7,3
6,9
6,1
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год, в среднем до 4,7% (ежегодно)
2,00
8,19
8,13
6,00
1,56
2,2
2015
2020
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,1% (ежегодно)
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
2015
2020
П
Пропуск сточных вод в среднем не менее 3114,8 тыс. куб. м (ежегодно)
2 999,0
3 040,2
3 034,5
3 056,0
3 020,3
3 538,8
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год в среднем до 0,8% (ежегодно)
0,80
1,36
0,90
0,81
0,80
0,0
2015
2020
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети в среднем не менее 2% (ежегодно)
0,8
1,6
1,4
3,4
2,1
2,4
2015
2020
Р
Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение), не более 13,4%
5,7
12,9
9,8
15,9
13,3
13,4
21.
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (МКУ "Собственность" Белгородского района")
2015
2020
П
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год, не менее, тыс. кв. м
21,8
24,2
28,0
47,2
47,2
93,8
22.
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2015
2020
П
Количество светоточек на территории населенных пунктов района, не менее ед.
21 257,0
24 788,0
27 271,0
27 540,0
28 253,0
29 304,0
П
Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее %
0,0
3,0
3,0
15,9
14,5
3,0
23.
Основное мероприятие 2.3. Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2015
2020
П
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее, км
21,8
22,0
25,0
29,3
25,6
26,0
П
Количество установленных (замененных) светоточек в год, не менее, ед.
945,0
15,0
1 035,0
443,0
551,0
506,0
П
Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района, не менее, %
1,50
1,00
1,86
1,00
1,13
1,15
24.
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2017
2020
П
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов, не менее, %
5,0
10,0
10,0
7,0
10,0
10,0
25.
Основное мероприятие 2.5. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 в„– 8-ФЗ
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2015
2020
П
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, до %
93,5
16,8
26,4
100,0
100,0
100,0
26.
Основное мероприятие 2.6. Мероприятия по благоустройству дворовых и придворовых территорий многоквартирных домов
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2015
2020
П
Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов, не менее 18 населенных пунктов
1,0
1,0
7,0
3,0
0,0
3,0
27.
Основное мероприятие 2.7. Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (МБУ "ОКС Белгородского района")
2017
2017
П
Количество благоустроенных дворовых и придворовых территорий - 12 дворовых территорий
0,0
0,0
12,0
0,0
0,0
0,0
Площадь обустроенных мест общего пользования - 1,1 га
0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
0,0
28.
Основное мероприятие 2.8. Реализация мероприятий по очистке, дезинфекции и благоустройству прилегающей территории шахтных колодцев
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2020
2020
Р
Очистка, дезинфекция и благоустройство прилегающей территории шахтных колодцев, ед.
0
0
0
0
0
302
29.
Основное мероприятие 2.9. Модернизация и развитие системы теплоснабжения Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2020
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год, %
00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
П
Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение), не более %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,4
30.
Основное мероприятие 2.10. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (МБУ "Отдел капитального строительства администрации Белгородского района")
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) в год, до %
2,00
2,45
2,28
1,46
0,67
0,96
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения, не менее % от общей протяженности сети
0,3
0,2
0,1
0,4
0,3
0,14
П
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более %
4,1
7,1
7,0
7,3
6,9
6,1
31.
Основное мероприятие 2.11. Модернизация и развитие системы водоотведения
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области")
2016
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в год, до %
2,00
8,19
8,13
6,0
1,56
2,2
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения, не менее % от общей протяженности сети
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
П
Пропуск сточных вод, не менее тыс. куб. м
2 999,0
3 040,2
3 034,5
3 056,0
3 020,3
3 538,8
32.
Основное мероприятие 2.12. Реализация мероприятий по переводу на поквартирное индивидуальное отопление
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области")
2015
2020
П
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год, до %
0,80
1,36
0,90
0,81
0,80
0,0
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее % от общей протяженности сети
0,8
1,6
1,4
3,4
2,1
2,4
П
Уровень потерь энегоресурса (теплоснабжение), не более %
5,7
12,9
9,8
15,9
13,3
13,4
33.
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области")
2015
2020
П
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы, не менее 84,0%
95,0
78,0
96,0
95,0
64,0
84,0
34.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области")
2015
2020
П
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы, не менее %
95,0
78,0
96,0
95,0
64,0
84,0

--------------------------------
<*> Общее значение целевых показателей за период реализации 1 этапа муниципальной программы (2015 - 2020 годы) сформировано в соответствии с фактическими значениями целевых показателей, заявленных по годам реализации

в„– 2 этап реализации муниципальной программы
(2021 г. - 2025 г.)

в„– п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию
Срок реализации
Вид показателя
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации:
начало
завершение
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района" (цель - создание условий для комплексного развития жилищной сферы, повышения доступности жилья, качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, и обеспечением качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белгородского района)
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (администрация Белгородского района комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области", МКУ "Собственность" Белгородского района", администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений, управление социальной защиты населения Белгородского района)
2021
2025
П
Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее 1 млн 355,2 тыс. кв. метров
405 317
300 211
276 129
196 495
177 097
2021
2025
П
Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее 60,1 кв. метра на человека (ежегодно)
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
2021
2025
П
Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, не менее 246 семей
75
64
35
36
36
2021
2022
П
Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, не менее 21
17
4
0
0
0
2022
2023
П
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами, не менее 7 шт.
0
4
3
0
0
2021
2025
П
Количество предоставленных земельных участков, не менее 600 шт.
176
124
100
100
100
2021
2025
П
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее 1 млн 122,6 тыс. кв. м
344 513
239 416
191 400
182 900
164 400
2021
2025
П
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее 0,05%
0,23
0,1
0,05
0,05
0,05
2023
2023
П
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, не менее 3 человек
0
0
3
0
0
2021
2025
П
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, не менее 142,7 тыс. кв. м
34,0
27,7
27,0
27,0
27,0
2021
2025
П
Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района в год, не менее 28250,0 ед. (ежегодно)
29 504,0
33 297,0
28 250,0
28 257,0
28 270,0
2021
2025
П
Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее 0,1%
3,0
0,1
0,1
0,1
0,1
2021
2025
П
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год, не менее 130,0 км
25,0
30,0
25,0
25,0
25,0
2021
2025
П
Количество установленных (замененных) светоточек, не менее 6498 ед.
443,0
5 067,0
102,0
443,0
443,0
2021
2025
П
Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов Белгородского района в среднем не менее 1,0% (ежегодно)
1,00
8,9
1,00
1,00
1,00
2021
2025
П
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов, в среднем не менее 10,0% (ежегодно)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2021
2025
П
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, до 100,0% (ежегодно)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) не менее 1,3% (ежегодно)
1,46
3,5
1,3
1,3
1,3
2021
2025
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети в среднем, не менее 0,1% (ежегодно)
0,21
0,34
0,1
0,1
0,1
2021
2025
Р
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более 5,91%
5,91
5,91
5,91
5,91
5,91
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в среднем 2,4% (ежегодно)
2,81
2,4
2,4
2,4
2,4
2021
2025
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,05% (ежегодно)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
2021
2025
П
Пропуск сточных вод в среднем не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно)
3 926,5
4 372,0
3 060,0
3 070,0
3 080,0
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения 0 (ежегодно)
1,76
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
2025
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее 0,2% от общей протяженности сети
2,1
1,4
0,2
0,2
0,2
2021
2025
Р
Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение), не более 13,4%
13,4
11,7
12,0
13,0
13,0
2021
2025
П
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы не менее 80,0%
88,5
82,5
80,0
85,0
85,0
2.
Подпрограмма 1 "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородского района"
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, МКУ "УКС Белгородского района", МКУ "Собственность" Белгородского района", администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений, управление социальной защиты населения)
2021
2025
П
Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее 1 млн 355,2 кв. метра
405 317
300 211
276 129
196 495
177 097
2021
2025
П
Обеспеченность населения жильем на одного жителя, не менее 60,1 кв. метра на человека
60,1
60,1
60,1
60,1
60,1
2021
2025
П
Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия, не менее 246 семей
75
64
35
36
36
2021
2022
П
Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, не менее 21 семьи
17
4
0
0
0
2022
2023
П
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами, не менее 7 шт.
0
4
3
0
0
2021
2025
П
Количество предоставленных земельных участков, не менее 600 шт.
176
124
100
100
100
2021
2025
П
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее 1 млн 122,6 тыс. кв. метров
344 513,0
239 416
276 129
196 495
177 097
2021
2025
П
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее 0,05
0,23
0,1
0,05
0,05
0,05
3
Проект. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры, в лице комитета имущественных и земельных отношений (МКУ "Собственность Белгородского района")
2023
2023
П
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, не менее 3 человек
0
0
3
0
0
4
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жилыми помещениями граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2022
2025
П
Количество граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
0
1
2
1
1
5
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2021
2021
П
Количество граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами, обеспеченных жилыми помещениями, не менее человек
1
0
0
0
0
6
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2021
2025
П
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, не менее
4
2
0
2
2
7
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение жильем молодых семей
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2021
2025
П
Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
7
28
6
8
8
8
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений (МКУ "Собственность Белгородского района")
2021
2025
П
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, не менее семей
54
34
29
25
25
9
Основное мероприятие 1.6. Пополнение муниципального жилищного фонда
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений (МКУ "Собственность Белгородского района")
2021
2021
П
Приобретение жилых помещений, ед.
9
0
0
0
0
10
Основное мероприятие 1.7. Оказание государственной (областной) поддержки в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан на период до 2025 года
Администрация Белгородского района в лице комитета социальной политики (управление социальной защиты населения Белгородского района)
2021
2025
П
Количество граждан, которым оказана государственная поддержка, не менее
52
44
10
11
12
11
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение жильем медицинских работников
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений (МКУ "Собственность Белгородского района")
2021
2022
П
Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения, не менее
17
4
0
0
0
12
Основное мероприятие 1.9. Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2022
2023
П
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
0
4
3
0
0
13
Основное мероприятие 1.10 Предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам, в том числе через АО "Белгородская ипотечная корпорация" на льготных условиях
Администрация Белгородского района в лице комитета имущественных и земельных отношений (АО "Белгородская ипотечная корпорация")
2021
2025
П
Количество предоставленных земельных участков, не менее шт.
176
124
100
100
100
14
Основное мероприятие 1.11. Строительство жилья юридическими лицами и индивидуальными застройщиками (за счет собственных средств), в том числе индивидуальными застройщиками
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства (ГУП "Белгородский областной фонд поддержки ИЖС")
2021
2025
П
Общий объем ввода жилья в эксплуатацию, не менее тыс. кв. метров, в т.ч.:
405 317
300 211
276 129
196 495
177 097
2021
2025
П
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками, не менее тыс. кв. метров
344 513,0
239 416
191 400
182 900
164 400
15
Основное мероприятие 1.12. Обеспечение градостроительной деятельности
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2021
2025
П
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий, не менее, %
0,23
0,1
0,05
0,05
0,05
17
Подпрограмма 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Белгородского района"
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района в лице комитета строительства, МКУ "УКС Белгородского района", МКУ "Собственность" Белгородского района")
2021
2025
П
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, не менее 142,7 тыс. кв. м
34,0
27,7
27,0
27,0
27,0
2021
2025
П
Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее 28250,0 ед.
29 504,0
33 297,0
28 250,0
28 257,0
28 270,0
2021
2025
П
Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее 0,1%
3,0
0,1
0,1
0,1
0,1
2021
2025
П
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения, не менее 130,0 км
25,0
30,0
25,0
25,0
25,0
2021
2025
П
Количество установленных (замененных) светоточек, не менее 6498 ед.
443,0
5 067,0
102,0
443,0
443,0
2021
2025
П
Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района в среднем не менее 1,0% (ежегодно)
1,00
8,9
1,00
1,00
1,00
2021
2025
П
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов в среднем не менее 10% (ежегодно)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
2021
2025
П
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, до 100,0% (ежегодно)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) не менее 1,3% (ежегодно)
1,46
3,5
1,3
1,3
1,3
2021
2025
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,1% (ежегодно)
0,21
0,34
0,1
0,1
0,1
2021
2025
Р
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более 5,91%
5,91
5,91
5,91
5,91
5,91
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в среднем 2,4% (ежегодно)
2,81
2,4
2,4
2,4
2,4
2021
2025
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,05% (ежегодно)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
2021
2025
П
Пропуск сточных вод в среднем не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно)
3 926,5
4 372,4
3 060,0
3 070,0
3 080,0
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения в год 0 (ежегодно)
1,76
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
2025
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее 0,2% (ежегодно)
2,1
1,4
0,2
0,2
0,2
2021
2025
Р
Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение), не более 13,4%
13,4
11,7
12,0
13,0
13,0
18
Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района, МКУ "Собственность" Белгородского района")
2021
2025
П
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов, не менее 142,7 тыс. кв. м
34,0
27,7
27,0
27,0
27,0
19
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство населенных пунктов Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2021
2025
П
<*> Благоустройство территории, прилегающей к "Дом Мухановых" с. Веселая Лопань, %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021
2025
П
Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее 28250,0 ед.
29 504,0
33 297,0
28 250,0
28 257,0
28 270,0
П
Снижение объемов потребляемой электроэнергии, не менее 0,1%
3,0
0,1
0,1
0,1
0,1
20
Основное мероприятие 2.3. Модернизация и развитие системы энергоснабжения Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2021
2025
П
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения, не менее, км
25,0
30,0
25,0
25,0
25,0
П
Количество установленных (замененных) светоточек, не менее 6498 ед.
443,0
5 067,0
102,0
443,0
443,0


П
Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района в среднем не менее 1,0% (ежегодно)
1,00
8,9
1,00
1,00
1,00
21
Основное мероприятие 2.4. Совершенствование и развитие системы сбора, вывоза и утилизации твердых бытовых отходов Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2021
2025
П
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов в среднем не менее 10% (ежегодно)
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
22
Основное мероприятие 2.5. Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 в„– 8-ФЗ
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры
2021
2025
П
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, до 100,0% (ежегодно)
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
23
Основное мероприятие 2.6. Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района в лице комитета строительства, МКУ "УКС Белгородского района")
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения) не менее 1,3% (ежегодно)
1,46
3,5
1,3
1,3
1,3
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,1% (ежегодно)
0,21
0,34
0,1
0,1
0,1
Р
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения), не более 5,91%
5,91
5,91
5,91
5,91
5,91
24
Основное мероприятие 2.7. Модернизация и развитие системы водоотведения
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (администрация Белгородского района в лице комитета строительства, МКУ "УКС Белгородского района")
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей водоотведения в среднем 2,4% (ежегодно)
2,81
2,4
2,4
2,4
2,4
П
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети в среднем не менее 0,05% (ежегодно)
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
П
Пропуск сточных вод в среднем не менее 3060,0 тыс. куб. м (ежегодно)
3 926,5
4 372,4
3 060,0
3 070,0
3 080,0
25
Основное мероприятие 2.8. Модернизация и развитие систем теплоснабжения Белгородского района
Администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры (МКУ "Управление капитального строительства муниципального района "Белгородский район" Белгородской области")
2021
2025
Р
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения - 0 (ежегодно)
1,76
0
0
0
0
П
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения, не менее 0,2% (ежегодно)
2,1
1,4
0,2
0,2
0,2
Р
Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение), не более 13,4%
13,4
11,7
12,0
13,0
13,0
26
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2021
2025
П
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы, не менее 80,0%
88,5
82,5
80,0
85,0
85,0
27
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
Администрация Белгородского района в лице комитета строительства
2021
2025
П
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы, не менее %
88,5
82,5
80,0
85,0
85,0

--------------------------------
<*> Реализация целевого показателя обусловлена выделением бюджетных ассигнований в период 2021 - 2025 годы, в связи с чем в муниципальную программу (по необходимости) будут внесены соответствующие изменения в части планового значения целевого показателя на отчетный год или период

Форма 5

Сведения о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей
Белгородского района"

в„– п/п
Наименование показателя, единица измерения
Ед. изм.
Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателям
Метод сбора информации
Временные характеристики показателей
1
2
3
4
5
6
1
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"

Общий объем ввода жилья в эксплуатацию
тыс. кв. м
формула отсутствует
мониторинг предприятий строительной отрасли Белгородского района
Ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным
Обеспеченность населения жильем на одного жителя
кв. м на человека
формула отсутствует
мониторинг предприятий строительной отрасли Белгородского района
Ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным
Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия
семей
формула отсутствует
значение определяется из объема доведенного финансирования
Ежеквартально
Количество жилых помещений, приобретенных (построенных) для медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
семей
формула отсутствует
значение определяется из объема доведенного финансирования
Ежеквартально
Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
шт.
формула отсутствует
значение определяется из объема доведенного финансирования
Ежеквартально
Количество предоставленных земельных участков
шт.
формула отсутствует
значение определяется комитетом имущественных и земельных отношений
Ежеквартально
Ввод жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
формула отсутствует
мониторинг предприятий строительной отрасли Белгородского района
Ежемесячно до 5 числа, следующего за отчетным
Доля площади территорий, на которые разработаны проекты планировки, от общей площади территорий
%
формула отсутствует
статистическая информация
Ежегодно
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
человек
формула отсутствует
значение определяется из объема доведенного финансирования
Ежеквартально
Площадь капитально отремонтированных многоквартирных жилых домов в год
тыс. кв. м
формула отсутствует
значение определяется по данным организаций, регионального оператора - Фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области
Ежегодно
Количество светоточек на территории населенных пунктов Белгородского района, не менее
ед.
формула отсутствует
инвентаризация объектов наружного освещения
Ежегодно
Снижение объемов потребляемой электроэнергии
%
формула отсутствует
мониторинг потребления электрической энергии объектами наружного освещения
Ежеквартально
Количество отремонтированных и реконструированных сетей наружного освещения в год
км
формула отсутствует
реализация программы капитальных ремонтов сетевой организации
Ежеквартально
Количество установленных (замененных) светоточек в год
ед.
формула отсутствует
исполнение программы технического обслуживания и развития электрических сетей наружного освещения
Ежеквартально

Увеличение освещенных участков улиц, дорог, проездов на территории населенных пунктов района в среднем
%
формула отсутствует
статистическая информация, форма 1-ФД
Ежегодно
Снижение количества отходов, размещаемых на свалках, к общему количеству ежегодно образующихся отходов
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, регионального оператора - ООО "Центр экологической безопасности Белгородской области"
Ежегодно
Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей (водоснабжения)
ед.
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Доля ежегодно заменяемых сетей водоснабжения от общей протяженности сети
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Уровень потерь энергоресурса (водоснабжения)
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений
на 1 км сетей водоотведения в год
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Доля ежегодно заменяемых сетей водоотведения от общей протяженности сети
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Пропуск сточных вод
тыс. куб. м
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей теплоснабжения
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Доля ежегодно заменяемых сетей теплоснабжения от общей протяженности сети
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Уровень потерь энергоресурса (теплоснабжение)
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно
Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей программы
%
формула отсутствует
значение определяется по данным организации, оказывающей коммунальную услугу
Ежегодно

Форма 6

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями по муниципальной программе "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
жителей Белгородского района"

1 этап реализации муниципальной программы
(2014 - 2020 г.г.)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуг, %
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2019 год (факт)
2020 год (факт)
2019 год (факт)
2020 год (факт)
1
2
3
4
5
Итого:
X
X
12 530,9
3 290,6
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
100%
100%
12 530,9
3 290,6
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
100%
100%
12 530,9
3 290,6

2 этап реализации муниципальной программы
(2021 - 2025 г.г.)

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия
Значение показателя объема услуг, %
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
2021 год (факт)
2022 год (факт)
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого:
X
X
X
X
X
14 143,9
29 325,2
0,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородского района"
100%
100%
0,0
0,0
0,0
14 143,9
29 325,2
0,0
0,0
0,0
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений района
100%
100%
0,0
0,0
0,0
14 143,9
29 325,2
0,0
0,0
0,0





Приложение в„– 8
к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
жителей Белгородского района"

"Дорожная карта"
по основному мероприятию 2.3.1 "Реализация мероприятий
по обеспечению населения чистой питьевой водой,
инженерное обустройство микрорайонов"

1. Характеристика сферы реализации мероприятия, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Водоснабжение Белгородского района базируется на эксплуатационных запасах подземных вод повсеместно распространенных меловых отложений сенонтуронского, альб-сеноманского и турон-маастрихтского водоносных горизонтов. Воды юрских, каменно-угольных и протерозойско-архейских образований вследствие глубокого залегания используются весьма ограниченно. Остальные водоносные горизонты для централизованного водоснабжения малопригодны. Это не исключает возможности использования их на отдельных участках (при отсутствии других более надежных и более выгодных горизонтов) для водоснабжения при помощи скважин, колодцев, каптажа родников. Воды альб-сеноманского горизонта используются для водоснабжения населенных пунктов. По отношению к турон-маастрихтскому горизонту альб-сеноманский дорогостоящий и сложный в эксплуатации из-за глубокого залегания и состава залегающих пород. Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения района являются подземные безнапорные воды. Глубина залегания уровня составляет от 100 до 670 метров.
Услуги в сфере водоснабжения на территории муниципального района "Белгородский район" Белгородской области предоставляются специализированной организацией - ГУП "Белоблводоканал".
Водозабор осуществляется одиночными или групповыми скважинами. Общее количество водозаборных скважин, используемых поставщиком, составляет 242 единицы. Статистический уровень скважин - 50 - 60 метров. Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни или резервуары. Вода из водонапорных башен поступает в водонапорные сети самотеком, а из резервуаров - с помощью насосных станций 2-го подъема.
Основное строительство сетей водоснабжения и сооружений на них приходится на 70-е годы прошлого столетия.
Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 40 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Белгородскому району составляет 70 - 75%, а иногда 100%. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.
Существующее состояние водопроводных сетей и сооружений представлено в следующей таблице:

в„– п/п
Перечень показателей
Единицы измерений
Показатель
1.
Количество домов, обеспеченных централизованным водоснабжением, многоквартирных домов/индивидуальных жилых домов
ед.
547/21060
2.
Количество домов, обеспеченных индивидуальным водоснабжением
ед.
0
3.
Общая протяженность водопроводных сетей, всего
км
1551
в том числе в государственной собственности Белгородской области
км
1551
4.
Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, всего
км
307,2
в том числе в государственной собственности Белгородской области
км
307,2
5.
Процент износа водопроводных сетей
%
70 - 75
6.
Поднято воды
тыс. м3
6150,1
7.
Подано воды в сеть, в том числе:
тыс. м3
5982,5
- населению
тыс. м3
5524,2
- другим потребителям
тыс. м3
458,3
8.
Отпущено воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета
тыс. м3
5982,5
9.
Потери воды
тыс. м3
83,7
10.
Количество скважин (всего)
ед.
242
- глубина
м
120 - 670
- мощность, в том числе:
м3/сут.
66288
а) проектная
м3/сут.
66288
б) фактическая
м3/сут.
66288
- процент износа
%
71
11.
Количество артезианских скважин
ед.
0
12.
Водонапорные башни
ед.
77
- объем
м3
4997
- процент износа
%
65
13.
Станции очистки воды (станции обезжелезивания и др.)
ед.
26
- производительность
м3/сут.
13680
- процент износа
%
78
14.
Водозаборные колонки
ед.
37
- процент износа
%
65
15.
Водозаборы
ед.
242
- количество скважин
ед.
242
- объем резервуара
ед./м3
10/2077
- мощность
м3/сут.
2077
- процент износа
%
69

Анализ существующей системы водоснабжения Белгородского района и дальнейших перспектив развития показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
1) поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий;
2) сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на наиболее энергоэффективные;
3) установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водозабора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения оперативно и эффективно снижает водохозяйственную обстановку и позволяет обеспечить население Белгородского района доброкачественной питьевой водой, улучшить экологическую обстановку.
Основанием для разработки "Дорожной карты" являются:
1) Федеральный закон от 23.11.2009 в„– 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 28.12.2016 в„– 486-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 в„– 484 "О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами";
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 в„– 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
5) Государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 в„– 441-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области".

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации мероприятия 2.3.1
"Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов"

Целью данного мероприятия является обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.
Основной задачей "Дорожной карты" является приведение водопроводного хозяйства Белгородского района в соответствие с действующими нормативными требованиями посредством строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения.
Реализация мероприятия 2.3.1 "Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов" рассчитана на два этапа:
I этап: 2015 - 2020 годы;
II этап: 2021 - 2025 годы.
Общее руководство реализацией "Дорожной карты" по основному мероприятию "Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов" осуществляет соисполнитель муниципальной программы - администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района.
В процессе реализации ответственный исполнитель совместно с соисполнителем (участниками) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных направлений реализации

Для решения вышеназванных задач требуется организация взаимодействия администрации Белгородского района, органов государственной власти, энергоснабжающих организаций, организаций строительного комплекса, что обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.
В целях решения поставленных задач определены следующие основные мероприятия:
1. Модернизация объектов водоснабжения.
2. Капитальный ремонт и замена ветхих сетей водоснабжения.
3. Строительство новых артезианских скважин.
4. Строительство новых водопроводных сетей.
5. Благоустройство санитарных зон скважин и ремонт ограждений.
6. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования.
Комплекс указанных мероприятий по модернизации и развитию систем водоснабжения на территории Белгородского района позволит снизить затраты по водоснабжению, обеспечить население чистой питьевой водой, сократить утечки, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, улучшить экологическую обстановку в Белгородском районе.
Перечень программных мероприятий мероприятия 2.3.1 "Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов" приведен в приложении в„– 9 к муниципальной программе.

4. Перечень показателей реализации мероприятия 2.3.1
"Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой
питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов"

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Белгородского района. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
За период реализации основного мероприятия 2.3.1 "Реализация мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой, инженерное обустройство микрорайонов" предполагается достичь следующих целевых показателей:
1. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
I этап 2015 - 2020 годы:
- 2015 год - 2,00 ед.;
- 2016 год - 2,45 ед.;
- 2017 год - 2,28 ед.;
- 2018 год - 1,46 ед.;
- 2019 год - 0,67 ед.;
- 2020 год - 0,96 ед.
II этап 2021 - 2025 годы:
- 2021 год - 1,46 ед.;
- 2022 год - 3,5 ед.;
- 2023 год - 1,3 ед.;
- 2024 год - 1,3 ед.;
- 2025 год - 1,3 ед.
2. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
I этап 2015 - 2020 годы:
- 2015 год - 0,3%;
- 2016 год - 0,2%;
- 2017 год - 0,1%;
- 2018 год - 0,4%;
- 2019 год - 0,3%;
- 2020 год - 0,14%.
II этап 2021 - 2025 годы:
- 2021 год - 0,21%;
- 2022 год - 0,34%;
- 2023 год - 0,1%;
- 2024 год - 0,1%;
- 2025 год - 0,1%.
3. Уровень потерь:
I этап 2015 - 2020 годы:
- 2015 год - 4,1%;
- 2016 год - 7,1%;
- 2017 год - 7,0%;
- 2018 год - 7,3%;
- 2019 год - 6,9%;
- 2020 год - 6,1%.
II этап 2021 - 2025 годы:
- 2021 год - 5,91%;
- 2022 год - 5,91%;
- 2023 год - 5,91%;
- 2024 год - 5,91%;
- 2025 год - 5,91%.





Приложение
к "Дорожной карте" по основному
мероприятию 2.3.1 "Реализация мероприятий
по обеспечению населения чистой питьевой водой,
инженерное обустройство микрорайонов"

Перечень
программных мероприятий мероприятия 2.3.1 "Реализация
мероприятий по обеспечению населения чистой питьевой водой,
инженерное обустройство микрорайонов"

I этап реализации муниципальной программы
2015 - 2020 годы

тыс. руб.
в„– п/п
Наименование объекта
Проектная мощность, площадь м2
Сметная стоимость в действующих ценах
Объем капитальных вложений
в том числе по источникам:
Ввод мощностей
Примечание
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства Фонда содействия
Местный бюджет, средства территорий
Внебюджетные средства


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВСЕГО 2015 - 2020 годы:
-
-
471 957,7
25 016,0
189 583,3
3 678,0
247 218,8
6 461,6
0,0
-
2015 год
ВСЕГО:
-
7 732,9
7 732,9
0,0
1 235,6
3 678,0
2 819,3
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
7 732,9
7 732,9
0,0
1 235,6
3 678,0
2 819,3
0,0
0,0
-
1
Строительство скважины в с. Хохлово, в том числе ПСД, экспертиза
-
151,3
151,3
0,0
0,0
0,0
151,3
0,0
0,0
-
2
Строительство скважины в с. Беловское, в том числе ПСД, экспертиза
-
151,4
151,4
0,0
0,0
0,0
151,4
0,0
0,0
-
3
Строительство водовода от скважины до водонапорной башни с. Ближняя Игуменка, в том числе ПСД, экспертиза
-
37,9
37,9
0,0
0,0
0,0
37,9
0,0
0,0
-
4
Строительство станции обезжелезивания в п. Октябрьский, в том числе ПСД, экспертиза
-
646,0
646,0
0,0
0,0
0,0
646,0
0,0
0,0
-
5
Водоснабжение с. Долбино
-
4 913,6
4 913,6
0,0
1 235,6
3 678,0
0,0
0,0
0,0
-
6
Строительство водовода и очистных сооружений в п. Октябрьский, в том числе ПСД, экспертиза
-
65,6
65,6
0,0
0,0
0,0
65,6
0,0
0,0
-
7
Строительство сетей водоснабжения, водоотведения мкр Беловское-53, в том числе ПСД, экспертиза
-
152,0
152,0
0,0
0,0
0,0
152,0
0,0
0,0
-
8
Объекты, переходящие с 2014 года (станция обезжелезивания)
-
1 615,1
1 615,1
0,0
0,0
0,0
1 615,1
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2016 год
ВСЕГО:
-
59 263,4
59 263,4
0,0
0,0
0,0
58 801,8
461,6
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
58 801,8
58 801,8
0,0
0,0
0,0
58 801,8
0,0
0,0
-
9
Строительство станции обезжелезивания в п. Октябрьский
5000 м3/сут.
58 801,8
58 801,8
0,0
0,0
0,0
58 801,8
0,0
0,0
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
461,6
461,6
0,0
0,0
0,0
0,0
461,6
0,0
-
10
Очистные сооружения в п. Майский
-
461,6
461,6
0,0
0,0
0,0
0,0
461,6
0,0
-
2017 год
ВСЕГО:
-
-
41 737,0
0,0
15 000,0
0,0
26 737,0
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
-
41 737,0
0,0
15 000,0
0,0
26 737,0
0,0
0,0
-
11
Строительство линейного объекта водоснабжения в МКР "Таврово-4"
5,2 км
34 470,0
28 074,4
0,0
6 000,0
0,0
22 074,4
0,0
0,0
-
12
Строительство линейного объекта водоснабжения в МКР "Таврово-4" (ПИР)
5,2 км
2 510,0
2 510,0
0,0
0,0
0,0
2 510,0
0,0
0,0
-
13
Строительство станции обезжелезивания в п. Октябрьский
5000 м3/сут.
60 000,0
703,7
0,0
0,0
0,0
703,7
0,0
0,0
-
14
Строительство насосной станции п. Северный
-
12 000,0
6 000,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
15
Строительство сетей водоснабжения и сооружений в с. Красный Октябрь
(4 очередь, сети)
-
13 606,0
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
16
Строительство сетей водоснабжения по ул. Партизанская с. Бессоновка (ПИР)
-
1 450,0
1 448,9
0,0
0,0
0,0
1 448,9
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2018 год
ВСЕГО:
-
168 526,1
87 909,4
0,0
35 724,9
0,0
46 184,5
6 000,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
168 526,1
87 909,4
0,0
35 724,9
0,0
46 184,5
6 000,0
0,0
-
17
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и сооружений в с. Красный Октябрь
-
14 498,5
6 730,9
0,0
0,0
0,0
6 730,9
0,0
0,0
переходящий с 2017 года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
Строительство насосной станции п. Северный
-
12 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
переходящий с 2017 года
19
Строительство линейного объекта водоснабжения в МКР "Таврово-4"
5,2 км
34 470,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
переходящий с 2017 года
20
Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и сооружений в с. Красный Октябрь (4 очередь)
-
12 863,6
12 863,6
0,0
8 876,9
0,0
3 986,7
0,0
0,0
-
21
Водоснабжение с. Нижний Ольшанец
-
15 000,0
15 000,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
-
22
Строительство сетей водоснабжения по ул. Партизанская с. Бессоновка
-
18 531,9
18 531,9
0,0
16 678,0
0,0
1 853,9
0,0
0,0
-
23
Водоснабжение с. Долбино (ул. Весенняя, ул. Гагарина, ул. Полевая)
-
11 535,0
11 535,0
0,0
10 170,0
0,0
1 365,0
0,0
0,0
-
24
Строительство сетей водоснабжения по ул. Буханова в с. Беловское
-
1 195,0
1 195,0
0,0
0,0
0,0
1 195,0
0,0
0,0
-
25
Водоснабжение с. Наумовка (бурение скважины, станция обезжелезивания)
-
3 000,00
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
-
26
Водоснабжение х. Валковский (бурение скважины, станция обезжелезивания)
-
3 000,00
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
-
27
Строительство сетей водоснабжения в с. Никольское (мкр Недоступовка)
-
12 734,8
1 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
-
28
Строительство сетей водоснабжения в с. Ближнее
-
27 422,3
778,0
0,0
0,0
0,0
778,0
0,0
0,0
-
29
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек
-
2 275,0
2 275,0
0,0
0,0
0,0
2 275,0
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2019 год
ВСЕГО:
-
94 025,5
92 247,5
0,0
57 803,6
0,0
34 443,9
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
94 025,5
92 247,5
0,0
57 803,6
0,0
34 443,9
0,0
0,0
-
30
Водоснабжение с. Ближнее
7,2 км
27 422,3
26 644,3
0,0
23 845,2
0,0
2 799,1
0,0
0,0
переходящий с 2018 года
31
Водоснабжение мкр Недоступовка (с. Никольское)
3,6 км
12 734,8
11 734,8
0,0
10 435,0
0,0
1 299,8
0,0
0,0
переходящий с 2018 года
32
Водоснабжение с. Долбино (ул. Весенняя, ул. Гагарина, ул. Полевая)
прокол через ж/д
3 500,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
-
33
Строительство водовода с. Ближняя Игуменка
3,2 км в две нитки
14 648,5
14 648,5
0,0
12 347,0
0,0
2 301,5
0,0
0,0
-
34
Водоснабжение с. Бочковка и с. Ровенек
12,7 км
17 962,7
17 962,7
0,0
0,0
0,0
17 962,7
0,0
0,0
-
35
Строительство сетей водоснабжения в с. Беловское, ул. Буханова
скв. 25 м3/ час, сеть 2,7 км
12 586,1
12 586,1
0,0
11 176,4
0,0
1 409,7
0,0
0,0
-
36
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка
-
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
800,0
0,0
0,0
-
37
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка
-
590,0
590,0
0,0
0,0
0,0
590,0
0,0
0,0
-
38
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Отрадное
-
709,6
709,6
0,0
0,0
0,0
709,6
0,0
0,0
-
39
Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения в с. Красный Октябрь (ул. Пономарева, ул. Новосадовая)
-
628,0
628,0
0,0
0,0
0,0
628,0
0,0
0,0
-
40
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка
-
1 197,0
1 197,0
0,0
0,0
0,0
1 197,0
0,0
0,0
-
41
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка
-
797,5
797,5
0,0
0,0
0,0
797,5
0,0
0,0
-
42
Строительство повысительной насосной станции в мкр "Солнечный" п. Дубовое
-
449,0
449,0
0,0
0,0
0,0
449,0
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2020 год

ВСЕГО:
-
206 487,1
183 067,5
25 016,0
79 819,2
0,0
78 232,3
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
206 487,1
183 067,5
25 016,0
79 819,2
0,0
78 232,3
0,0
0,0
-
43
Строительство сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в с. Веселая Лопань
2 скважины по 25 м3/час, водовод 7 км, сеть водоснабжения 4 км, сеть канализации 3 км
30 650,3
30 650,3
0,0
21 839,3
0,0
8 811,0
0,0
0,0
-
44
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое
2 скважины по 16 м3/час, две ВБ, сеть водоснабжения 12 км
42 000,0
42 000,0
0,0
36 300,0
0,0
5 700,0
0,0
0,0
-
45
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек Белгородского района
2 скважины по 10 м3/час, станция обезжелезивания, сеть 14 км
20 250,0
2 537,3
0,0
0,0
0,0
2 537,3
0,0
0,0
-
46
Строительство водовода в с. Ближняя Игуменка, по ул. Садовая Белгородского района (2-я ветка водовода)
3,2 км в две нитки
7 604,4
7 604,4
0,0
0,0
0,0
7 604,4
0,0
0,0
-
47
Устройство наружных сетей водоснабжения КСЦ в мкр "Таврово-4", с. Таврово Белгородского района
0,9 км
12 626,2
12 626,2
0,0
0,0
0,0
12 626,2
0,0
0,0
-
48
Строительство водозаборной скважины в с. Нехотеевка Белгородского района
2 скв. по 6 м3/час
5 821,5
5 821,5
0,0
0,0
0,0
5 821,5
0,0
0,0
-
49
Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения в с. Веселая Лопань
-
25 000,0
24 999,5
0,0
20 637,5
0,0
4 362,0
0,0
0,0
-
50
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка
2 скважины по 25 м3/час, два РЧВ, станция обезжелезивания, сеть 8,2 км
2 950,0
1 012,0
0,0
0,0
0,0
1 012,0
0,0
0,0
-
51
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Отрадное
2 скважины по 25 м3/час, два РЧВ, станция обезжелезивания, сеть - 9,5 км
2 129,0
355,0
0,0
0,0
0,0
355,0
0,0
0,0
-
52
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Журавлевка
2 скважины по 25 м3/час, два РЧВ, станция обезжелезивания, сеть - 20 км
3 990,0
2 793,0
0,0
0,0
0,0
2 793,0
0,0
0,0
-
53
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Щетиновка
2 скважины по 25 м3/час, два РЧВ, станция обезжилезивания, сеть 26 км
2 658,2
1 860,8
0,0
0,0
0,0
1 860,8
0,0
0,0
-
54
Строительство канализационного коллектора от дома в„– в„– 12, 14, 16 по ул. Ватутина в п. Октябрьский Белгородского района (ПИР)
0,64 км
100,3
100,3
0,0
0,0
0,0
100,3
0,0
0,0
-
55
Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения в мкр "Центральный"
п. Северный Белгородского района
две КНС (60 м3/час, 70 м3/час), сеть канализации 1,8 км в две нитки
20 730,7
20 730,7
0,0
0,0
0,0
20 730,7
0,0
0,0
-
56
Ремонт сети водоснабжения для модульного ФАП в с. Ближнее
-
380,9
380,9
0,0
0,0
0,0
380,9
0,0
0,0
-
57
Ремонт сетей водоснабжения в с. Стрелецкое ул. Зареченская
-
331,4
331,4
0,0
0,0
0,0
331,4
0,0
0,0
-
58
Благоустройство (в.ч. автоматизация станции) территории КНС в районе промышленного парка в п. Северный Белгородского района
-
1 861,0
1 861,0
0,0
0,0
0,0
1 861,0
0,0
0,0
-
59
Разработка актуализированных схем водоснабжения городских и сельских поселений
-
192,4
192,4
0,0
0,0
0,0
192,4
0,0
0,0
-
60
Корректировка программы комплексного развития городских и сельских поселений
-
143,9
143,9
0,0
0,0
0,0
143,9
0,0
0,0
-
61
Ремонт сети водоснабжения для модульного ФАП в с. Долбино
-
245,5
245,5
0,0
0,0
0,0
245,5
0,0
0,0
-
62
Ремонт сети водоснабжения для модульного ФАП в с. Наумовка
-
175,6
175,6
0,0
0,0
0,0
175,6
0,0
0,0
-
63
Ремонт сети водоснабжения для модульного ФАП в с. Солохи
-
81,4
81,4
0,0
0,0
0,0
81,4
0,0
0,0
-
64
Наружные сети водоснабжения и канализации в мкр "Дубровка" Белгородского района
-
26 564,4
26 564,4
25 016,0
1 042,4
0,0
506,0
0,0
0,0
-

II этап реализации муниципальной программы
2021 - 2025 годы

тыс. руб.
в„– п/п
Наименование объекта
Проектная мощность, площадь м2
Сметная стоимость в действующих ценах
Объем капитальных вложений
в том числе по источникам:
Ввод мощностей
Примечание
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Средства Фонда содействия
Местный бюджет, средства территорий
Внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2021 год

ВСЕГО:
-
51 635,6
19 014,6
0,0
0,0
0,0
19 014,6
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
48 239,5
17 935,4
0,0
0,0
0,0
17 935,4
0,0
0,0
-
1
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек Белгородского района (станция водоподготовки)
-
5 970,0
5 970,0
0,0
0,0
0,0
5 970,0
0,0
0,0
-
2
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек Белгородского района
2 скважины по 10 м3/час, станция обезжилезивания, сеть 14 км
30 000,0
7 265,6
0,0
0,0
0,0
7 265,6
0,0
0,0
-
3
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Нехотеевка (ПИР)
-
2 705,5
548,0
0,0
0,0
0,0
548,0
0,0
0,0
-
4
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Малиновка
-
2 950,0
1 348,0
0,0
0,0
0,0
1 348,0
0,0
0,0
-
5
Строительство сетей и сооружений водоснабжения с. Черемошное Белгородского района (ПИР)
-
2 428,7
728,6
0,0
0,0
0,0
728,6
0,0
0,0
-
6
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в с. Беловское (мкр Белгород-53)
-
3 000,0
895,4
0,0
0,0
0,0
895,4
0,0
0,0
-
7
Ремонт сетей водоснабжения с. Никольское (ПИР)
-
300,0
299,8
0,0
0,0
0,0
299,8
0,0
0,0
-
8
Поставка и установка оборудования по объекту "Ремонт сетей водоснабжения в с. Стрелецкое, ул. Зареченская
-
252,0
252,0
0,0
0,0
0,0
252,0
0,0
0,0
-
9
Тампонаж скважин в с. Веселая Лопань
-
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
0,0
-
10
Тампонаж скважин в п. Майский
-
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
-
11
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Устинка и с. Лозовое Белгородского района
-
25,0
25,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
0,0
-
12
Экспертизы
-
158,3
158,3
0,0
0,0
0,0
158,3
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
3 396,1
1 079,2
0,0
0,0
0,0
1 079,2
0,0
0,0
-
13
Строительство КНС и напорного коллектора в с. Крутой Лог (ПИР)
-
2 750,0
368,1
0,0
0,0
0,0
368,1
0,0
0,0
-
14
Строительство системы водоотведения поверхностных стоков по ул. Ленина, Октябрьская с. Крутой Лог (ПИР)
-
711,1
711,1
0,0
0,0
0,0
711,1
0,0
0,0
-
2022 год
ВСЕГО:
-
20 846,4
20 846,4
0,0
0,0
0,0
20 846,4
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
17 385,1
17 385,1
0,0
0,0
0,0
17 385,1
0,0
0,0
-
1
Строительство сетей водоснабжения (улиц Луговая, Октябрьская, Дорожная) в п. Майский Белгородского района (1 очередь)
-
97,9
97,9
0,0
0,0
0,0
97,9
0,0
0,0
-
2
Строительство сетей и сооружений водоснабжения, с. Черемошное Белгородского района (пир)
-
971,5
971,5
0,0
0,0
0,0
971,5
0,0
0,0
-
3
Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в с. Беловское (мкр Белгород-53) Белгородского района
-
2 387,8
2 387,8
0,0
0,0
0,0
2 387,8
0,0
0,0
-
4
Строительство сетей водоснабжения по ул. Кооперативная, с. Веселая Лопань Белгородского района (пир)
-
1 247,0
1 247,0
0,0
0,0
0,0
1 247,0
0,0
0,0
-
5
Строительство сетей водоснабжения по ул. Цветочная и ул. Горького в с. Веселая Лопань (пир)
-
877,5
877,5
0,0
0,0
0,0
877,5
0,0
0,0
-
6
Строительство сетей водоснабжения по ул. Березовая в с. Бессоновка Белгородского района (пир)
-
1 075,5
1 075,5
0,0
0,0
0,0
1 075,5
0,0
0,0
-
7
Строительство водопровода по ул. Попова и ул. Королева п. Октябрьский (пир)
-
1 498,7
1 498,7
0,0
0,0
0,0
1 498,7
0,0
0,0
-
8
Строительство водоснабжения с. Красный Октябрь (лабораторные исследования воды)
-
30,5
30,5
0,0
0,0
0,0
30,5
0,0
0,0
-
9
Поставка оборудования для диспетчеризации станции обезжелезивания и водозаборной скважины в с. Бочковка и с. Ровенек Белгородского района
-
1 193,0
1 193,0
0,0
0,0
0,0
1 193,0
0,0
0,0
-
10
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек Белгородского района
-
375,0
375,0
0,0
0,0
0,0
375,0
0,0
0,0
-
11
Строительство сетей водоснабжения (улиц Луговая, Октябрьская, Дорожная) в п. Майский Белгородского района (1 очередь)
-
7 606,8
7 606,8
0,0
0,0
0,0
7 606,8
0,0
0,0
-
12
Экспертизы
-
24,0
24,0
0,0
0,0
0,0
24,0
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
3 461,3
3 461,3
0,0
0,0
0,0
3 461,3
0,0
0,0
-
13
Строительство КНС и напорного коллектора в с. Крутой Лог Белгородского района (ПИР)
-
1 472,4
1 472,4
0,0
0,0
0,0
1 472,4
0,0
0,0
-
14
Устройство водоотведения в мкр "Таврово-7" Белгородского района
-
1 988,8
1 988,8
0,0
0,0
0,0
1 988,8
0,0
0,0
-
2023 год

ВСЕГО:
-
8 306,3
6 587,68
0,0
0,0
0,0
6 587,68
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
8 306,3
6 587,68
0,0
0,0
0,0
6 587,68
0,0
0,0
-
1
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Отрадное Белгородского района
-
3 083,4
3 083,4
0,0
0,0
0,0
3 083,4
0,0
0,0
переходящий с 2022 года
2
Строительство сетей и сооружений водоснабжения с. Черемошное Белгородского района
-
2 664,5
964,48
0,0
0,0
0,0
964,48
0,0
0,0
переходящий с 2022 года
3
Строительство сетей и сооружений водоснабжения в с. Бочковка и с. Ровенек Белгородского района
-
2 558,4
2 539,8
0,0
0,0
0,0
2 539,8
0,0
0,0
переходящий с 2022 года
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2024 год

ВСЕГО:
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
2025 год

ВСЕГО:
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-
ВОДООТВЕДЕНИЕ
-
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-





Приложение в„– 10
к муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
жителей Белгородского района"

"Дорожная карта" по основному мероприятию 2.3.3
"Модернизация и развитие систем теплоснабжения
Белгородского района"

1. Характеристика сферы реализации мероприятия, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время Белгородский район обеспечивается теплом от диверсифицированной системы теплоснабжения на основе централизованных и децентрализованных источников, работающих на природном газе.
Централизованным теплоснабжением от котельных обеспечена многоквартирная жилая застройка, объекты соцкультбыта, коммунально-складского, автотранспортного, научно-производственного назначения.
В районе работают 65 котельных, которые эксплуатируются АО "Белгородская региональная теплосетевая компания", ООО "Энергосервисная компания" ЖБК - 1, ООО "Рубикон-ТТ Проект".
АО "Белгородская региональная теплосетевая компания", ООО "Рубикон-ТТ Проект" являются единой теплоснабжающей организацией, предоставляющей услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории муниципального образования.
Общая установленная тепловая мощность котельных составляет 181,642 Гкал/час с подключенной тепловой нагрузкой 177,858 Гкал/час, 65 котельных диспетчеризированы.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 77,129 км.
Перекачка теплоносителя обеспечивается работой сетевых насосов котельных. Котельные работают по температурному графику 95/70 °C. Системы теплоснабжения Белгородского района являются закрытыми.

Характеристика тепловых сетей Белгородского района

в„– п/п
Источник теплоснабжения
Трубопроводы
Общая протяженность тепловой сети, км (в 2-х трубном исчислении)
Общая протяженность ГВС, км (в 2-х трубном исчислении)
В том числе нуждающиеся в замене, км (в 2-х трубном исчислении)
Из них ветхие, км (в 2-х трубном исчислении)
1
Котельная в„– 1 п. Майский
8,506
0,0
0,837
5,856
2
Котельная в„– 1 п. Разумное
8,500
5,316
1,139
5,537
3
Котельная в„– 1 п. Северный
3,809
0,748
0,554
2,077
4
Котельная в„– 2 п. Северный
2,368
0,0
0,207
0,884
5
Котельная в„– 1 с. Беломестное ТКУ
0,15
0,0
0,0
0,15
6
Котельная в„– 2 с. Беломестное ТКУ
0,012
0,0
0,0
0,012
7
Котельная с. Хохлово
0,346
0,0
0,0
0,203
8
Котельная с. Ерик
0,271
0,0
0,0
0,271
9
Котельная в„– 1 п. Новосадовый
1,699
0,0
0,106
1,524
10
Котельная с. Мясоедово
0,360
0,0
0,0
0,160
11
Котельная с. Ближняя Игуменка
0,853
0,0
0,0
0,0
12
Котельная с. Севрюково ТКУ
0,228
0,0
0,0
0,0
13
Котельная с. Головино
0,831
0,0
0,0
0,77
14
Котельная п. Комсомольский
2,006
0,0
0,0
1,832
15
Котельная п. Политотдельский ТКУ
1,199
0,0
0,035
0,813
16
Котельная с. Пушкарное
1,275
0,0
0,366
0,676
17
Котельная в„– 1 с. Стрелецкое
0,426
0,242
0,197
0,162
18
Котельная в„– 2 с. Стрелецкое
0,157
0,137
0,0
0,294
19
Котельная в„– 3 с. Стрелецкое
0,095
0,059
0,0
0,154
20
Котельная в„– 4 с. Стрелецкое
2,155
0,0
0,684
0,317
21
Котельная в„– 2 с. Красный Октябрь ТКУ
0,064
0,0
0,0
0,020
22
Котельная в„– 2 п. Разумное
2,155
0,0
0,197
1,392
23
Котельная в„– 3 п. Разумное ТКУ
0,148
0,103
0,097
0,0
24
Котельная с. Беловское
2,295
0,0
0,0
1,907
25
Котельная в„– 1 с. Крутой Лог
0,704
0,0
0,0
0,653
26
Котельная п. Малиновка ТКУ
0,070
0,0
0,0
0,0
27
Котельная в„– 3 с. Веселая Лопань ТКУ
1,094
0,0
0,0
0,0
28
Котельная в„– 2 п. Новосадовый ТКУ
0,096
0,096
0,0
0,0
29
Котельная в„– 2 п. Дубовое ТКУ
0,049
0,049
0,0
0,0
30
Котельная в„– 1 "Улитка" ТКУ
0,112
0,112
0,0
0,0
31
Котельная с. Солохи
0,379
0,0
0,0
0,379
32
Котельная с. Щетиновка
0,402
0,0
0,0
0,402
33
Котельная в„– 5 с. Стрелецкое ТКУ
0,097
0,097
0,0
0,0
34
Котельная с. Бессоновка
2,995
0,058
0,0
2,263
35
Котельная в„– 2 с. Таврово ТКУ
0,115
0,115
0,0
0,0
36
Котельная в„– 5 п. Октябрьский ТКУ
0,674
0,037
0,0
0,0
37
Котельная с. Красный Хутор ТКУ
0,016
0,0
0,016
0,0
38
Котельная в„– 2 п. Октябрьский
0,670
0,0
0,397
0,158
39
Котельная в„– 3 п. Октябрьский
0,194
0,0
0,0
0,0
40
Котельная в„– 4 п. Октябрьский ТКУ
0,011
0,0
0,011
0,0
41
Котельная в„– 6 п. Октябрьский ТКУ
0,039
0,039
0,0
0,0
42
Котельная в„– 4 п. Разумное
0,176
0,078
0,254
0,0
43
Котельная в„– 3 с. Таврово ТКУ
0,532
0,532
0,0
0,0
44
Котельная в„– 1 с. Веселая Лопань
0,680
0,231
0,0
0,89
45
Котельная в„– 2 с. Веселая Лопань
0,633
0,0
0,159
0,474
46
Котельная в„– 1 п. Дубовое
3,801
2,582
1,151
4,432
47
Котельная с. Журавлевка
0,147
0,0
0,0
0,057
48
Котельная в„– 1 с. Красный Октябрь ТКУ
1,614
0,798
0,0
1,687
49
Котельная с. Никольское
1,918
0,0
1,243
0,407
50
Котельная в„– 1 с. Таврово
1,566
0,809
0,713
1,186
51
Котельная в„– 3 п. Северный
0,041
0,041
0,0
0,0
52
Котельная в„– 7 п. Октябрьский ТКУ
0,856
0,0
0,0
0,625
53
Котельная с. Ясные Зори ТКУ
2,339
0,0
0,297
1,706
54
Котельная в„– 2 "Улитка" ТКУ
0,106
0,106
0,0
0,0
55
Котельная в„– 6 с. Стрелецкое ТКУ
0,048
0,048
0,0
0,0
56
Котельная в„– 2 п. Майский ТКУ
0,048
0,048
0,0
0,0
57
Котельная в„– 7 п. Разумное ТКУ
0,048
0,048
0,0
0,0
58
Котельная в„– 4 с. Таврово ТКУ
0,048
0,048
0,0
0,0
59
Котельная в„– 6 п. Разумное ТКУ
0,028
0,0
0,0
0,0
60
Котельная в„– 5 п. Разумное ТКУ
1,2
0,0
0,0
0,0
61
Котельна в„– 2 с. Крутой Лог ТКУ
0,052
0,052
0,0
0,0
62
Котельная с. Репное ТКУ
0,038
0,038
0,0
0,0
63
Котельная ООО "Рубикон - ТТ Проект" п. Разумное"
1,0
0,0
0,0
0,0
64
Котельная п. Разумное ООО "Энергосервисная компания ЖБК 1"
2,071
0,0
0,0
0,0
Всего по району:
66,615
12,667
8,66
40,33

Характеристика котельных Белгородского района

в„– п/п
Наименование источника тепловой энергии
Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
Присоединенная тепловая нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч
1
Котельная в„– 1 п. Майский
26,9
26,83
22,395
2
Котельная в„– 1 п. Разумное
28,38
28,38
20,113
3
Котельная в„– 1 п. Северный
17,372
17,34
10,205
4
Котельная в„– 2 п. Северный
4,73
4,73
3,913
5
Котельная в„– 1 с. Беломестное ТКУ
0,86
0,86
0,559
6
Котельная в„– 2 с. Беломестное ТКУ
0,12
0,10
0,026
7
Котельная с. Хохлово
0,774
0,771
0,378
8
Котельная с. Ерик
0,516
0,510
0,17
9
Котельная в„– 1 п. Новосадовый
2,064
2,07
1,319
10
Котельная с. Мясоедово
0,414
0,396
0,263
11
Котельная с. Ближняя Игуменка
1,29
1,29
0,769
12
Котельная с. Севрюково ТКУ
0,6
0,6
0,169
13
Котельная с. Головино
0,516
0,51
0,397
14
Котельная п. Комсомольский
5,16
4,58
2,918
15
Котельная п. Политотдельский ТКУ
1,53
1,38
0,806
16
Котельная с. Пушкарное
1,4
1,4
1,229
17
Котельная в„– 1 с. Стрелецкое
0,9
0,9
0,795
18
Котельная в„– 2 с. Стрелецкое
0,774
0,774
0,756
19
Котельная в„– 3 с. Стрелецкое
0,3
0,3
0,155
20
Котельная в„– 4 с. Стрелецкое
2,75
2,633
1,609
21
Котельная в„– 2 с. Красный Октябрь ТКУ
0,43
0,428
0,181
22
Котельная в„– 2 п. Разумное
3,24
3,23
2,661
23
Котельная в„– 3 п. Разумное ТКУ
1,806
1,806
1,656
24
Котельная с. Беловское
2,064
2,064
1,432
25
Котельная в„– 1 с. Крутой Лог
0,9
0,9
0,385
26
Котельная п. Малиновка ТКУ
0,516
0,516
0,185
27
Котельная в„– 3 с. Веселая Лопань ТКУ
1,376
1,376
0,916
28
Котельная в„– 2 п. Новосадовый ТКУ
0,5
0,48
0,412
29
Котельная в„– 2 п. Дубовое ТКУ
0,43
0,43
0,387
30
Котельная в„– 1 "Улитка" ТКУ
0,516
0,493
0,465
31
Котельная с. Солохи
0,645
0,645
0,326
32
Котельная с. Щетиновка
0,645
0,645
0,472
33
Котельная в„– 5 с. Стрелецкое ТКУ
0,654
0,623
0,511
34
Котельная с. Бессоновка
5,16
5,16
2,598
35
Котельная в„– 2 с. Таврово ТКУ
0,516
0,508
0,505
36
Котельная в„– 5 п. Октябрьский ТКУ
1,961
1,96
1,606
37
Котельная с. Красный Хутор ТКУ
0,12
0,12
0,115
38
Котельная в„– 2 п. Октябрьский
0,86
0,86
0,432
39
Котельная в„– 3 п. Октябрьский
0,43
0,43
0,212
40
Котельная в„– 4 п. Октябрьский ТКУ
0,172
0,165
0,127
41
Котельная в„– 6 п. Октябрьский ТКУ
0,344
0,344
0,226
42
Котельная в„– 4 п. Разумное
1,72
1,72
1,251
43
Котельная в„– 3 с. Таврово ТКУ
3,44
3,44
2,907
44
Котельная в„– 1 с. Веселая Лопань
3,64
1,834
0,791
45
Котельная в„– 2 с. Веселая Лопань
0,86
0,86
0,576
46
Котельная в„– 1 п. Дубовое
17
17
10,907
47
Котельная с. Журавлевка
0,43
0,43
0,252
48
Котельная в„– 1 с. Красный Октябрь ТКУ
2,58
2,58
2,188
49
Котельная с. Никольское
2,67
2,67
2,37
50
Котельная в„– 1 с. Таврово
3,97
3,97
2,207
51
Котельная в„– 3 п. Северный
2
2
1,894
52
Котельная в„– 7 п. Октябрьский ТКУ
2,15
2,15
1,844
53
Котельная с. Ясные Зори ТКУ
3,44
3,44
2,755
54
Котельная в„– 2 "Улитка" ТКУ
3,483
3,483
2,624
55
Котельная в„– 6 с. Стрелецкое ТКУ
0,86
0,86
0,589
56
Котельная в„– 2 п. Майский ТКУ
0,86
0,86
0,589
57
Котельная в„– 7 п. Разумное ТКУ
0,86
0,86
0,352
58
Котельная в„– 4 с. Таврово ТКУ
0,86
0,86
0,589
59
Котельная в„– 6 п. Разумное ТКУ
0,7052
0,705
0,512
60
Котельная в„– 5 п. Разумное ТКУ
2,15
2,15
1,323
61
Котельна в„– 2 с. Крутой Лог ТКУ
0,989
0,989
0,883
62
Котельная с. Репное ТКУ
0,86
0,86
0,352
63
Котельная ООО "Рубикон - ТТ Проект" п. Разумное"
1,5
1,0
0,5
64
Котельная п. Разумное ООО "Энергосервисная компания ЖБК 1"
3,98
3,6
0,38
Всего по району:
181,6422
177,858
123,389

Баланс тепловой энергии по АО "Белгородская региональная
теплосетевая компания" за 2022 год

в„– п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
Факт 2022 года
1
Объем производства тепловой энергии
Гкал
223519
2
Получено тепловой энергии со стороны
Гкал
0,0
3
Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов
Гкал
223519
4
Объем потерь тепловой энергии
Гкал
25900
%
11,6
5
Объем полезного отпуска тепловой энергии
Гкал
197529
в том числе:


5.1
население
Гкал
136879
5.2
бюджетные учреждения
Гкал
55368
5.3
прочие
Гкал
5282

Сложившееся состояние объектов теплоснабжения требует принятия неотложных и эффективных мер по замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования. Для решения данной проблемы требуется применение адресного программно-целевого подхода.
Основанием для разработки данной "Дорожной карты" являются:
1) Федеральный закон от 23.11.2009 в„– 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2) Федеральный закон от 27.07.2010 в„– 190-ФЗ "О теплоснабжении";
3) Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 в„– 310 "Об утверждении требований к проведению энергетического обследования, результатам энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении энергетического обследования)";
4) Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 в„– 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации";
5) государственная программа Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области", утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 в„– 441-пп.
Реализация "Дорожной карты" по основному мероприятию позволит обеспечить потребителей Белгородского района услугами теплоснабжения нормативного качества и устойчивой работой объектов теплоснабжения Белгородского района.

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации мероприятия 2.3.3
"Модернизация и развитие систем теплоснабжения Белгородского
района"

Целью данного мероприятия является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при соответствии требованиям экологических стандартов.
Задачами "Дорожной карты" являются:
1) инженерно-техническая оптимизация функционирования систем теплоснабжения Белгородского района;
2) планирование развития систем теплоснабжения Белгородского района наиболее экономичным образом;
3) комплексная модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения;
4) совершенствование и дальнейшее развитие инфраструктуры Белгородского района;
5) формирование экономических и организационных условий развития систем теплоснабжения Белгородского района;
6) повышение надежности и качества теплоснабжения в муниципальном образовании;
7) формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг по теплоснабжению при сохранении/повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования систем теплоснабжения муниципального образования;
8) формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности систем теплоснабжения Белгородского района;
9) повышение инвестиционной привлекательности систем теплоснабжения Белгородского района;
10) обеспечение сбалансированности интересов субъектов теплоснабжения и потребителей.
Общее руководство реализацией "Дорожной карты" осуществляет соисполнитель муниципальной программы - администрация Белгородского района в лице комитета ЖКХ, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Белгородского района.
В процессе реализации ответственный исполнитель совместно с соисполнителем (участниками) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с действующим законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований.

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое
описание основных направлений реализации

Для решения вышеназванных задач требуется организация взаимодействия администрации Белгородского района, органов государственной власти, энергоснабжающих организаций, что обусловливает необходимость применения программно-целевого метода.
В целях решения поставленных задач определены следующие основные мероприятия:
1. Модернизация объектов теплоснабжения.
2. Капитальный ремонт и замена ветхих тепловых сетей.
3. Внедрение прогрессивных технологий и оборудования.
Комплекс указанных мероприятий позволит существенно повысить качество предоставляемых услуг теплоснабжения населению, увеличить срок эксплуатации объектов теплоснабжения, создать благоприятные условия для проживания граждан на территории Белгородского района.
Программой предусмотрено:

N
Наименование мероприятий
Год выполнения
Протяженность, км/ед.
1
Замена сетей теплоснабжения
2022
8,823
2
Замена сетей теплоснабжения
2023
17,806
3
Замена сетей теплоснабжения
2024
17,141

ИТОГО

43,77
4
Модернизация котельных
2022
2
5
Модернизация котельных
2023
8
6
Модернизация котельных
2024
7

ИТОГО

17

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к "Дорожной карте" по основному мероприятию 2.3.3 "Модернизация и развитие систем теплоснабжения Белгородского района".

4. Перечень показателей реализации мероприятия

Развитие услуг в области теплоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Белгородского района. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы теплоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
За период реализации основного мероприятия предполагается достичь следующих целевых показателей:
1. Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (регрессирующий показатель):
- 2015 год - 0,80 ед.;
- 2016 год - 1,36 ед.;
- 2017 год - 0,90 ед.;
- 2018 год - 0,81 ед.;
- 2019 год - 0,80 ед.;
- 2020 год - 0,0 ед.;
- 2021 год - 1,76 ед.;
- 2022 год - 0 ед.;
- 2023 год - 0 ед.;
- 2024 год - 0 ед.;
- 2025 год - 0 ед.
2. Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности:
- 2015 год - 0,8%;
- 2016 год - 1,6%;
- 2017 год - 1,4%;
- 2018 год - 3,4%;
- 2019 год - 2,1%;
- 2020 год - 2,4%;
- 2021 год - 2,1%;
- 2022 год - 1,4%;
- 2023 год - 0,2%;
- 2024 год - 0,2%;
- 2025 год - 0,2%.
3. Уровень потерь:
- 2015 год - 5,7%;
- 2016 год - 12,9%;
- 2017 год - 9,8%;
- 2018 год - 15,9%;
- 2019 год - 13,3%;
- 2020 год - 13,4%;
- 2021 год - 13,4%;
- 2022 год - 11,7%;
- 2023 год - 12,0%;
- 2024 год - 13,0%;
- 2025 год - 13,0%.





Приложение
к "Дорожной карте" по основному
мероприятию 2.3.3 "Модернизация и развитие
систем теплоснабжения Белгородского района"

Перечень
программных мероприятий по модернизации и развитию
системы теплоснабжения Белгородского района

I этап реализации муниципальной программы
2015 - 2021 годы

в„– п/п
Наименование объекта
Обоснование необходимости строительства или реконструкции
Затраты (млн руб., без НДС)
Итого
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Собственные средства АО "Белгородская региональная теплосетевая компания"
Другие источники и инвесторы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2015 год
1
Котельная в„– 1 п. Разумное, 2-я очередь
Котлы, установленные на данной котельной превысили срок службы на 16 лет (по нормативу срок службы 10 лет, фактически 26 лет), в связи с чем возникают большие затраты на энергоресурсы и эксплуатационные затраты на техническое обслуживание котельной
24,04
0,0
0,0
0,0
24,04
0,0
2
Котельные с. Солохи, с. Щетиновка, с. Бессоновка
Перевооружение котельных в связи с износом оборудования и большие затраты на энергоресурсы и эксплуатационные затраты на техническое обслуживание котельных
11,0
0,0
0,0
0,0
11,0
0,0
3
Котельная п. Октябрьский
Новое строительство
60,0
0,0
0,0
0,0
60,0
0,0
4
Реконструкция системы теплоснабжения п. Октябрьский
Реконструкция системы теплоснабжения
0,04
0,0
0,0
0,04
0,0
0,0
5
Реконструкция котельной в„– 1 п. Северный
Реконструкция системы теплоснабжения
16,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
6
Реконструкция котельной в„– 1 п. Северный
Реконструкция системы теплоснабжения в связи с превышением срока службы оборудования и коммуникаций, а также большим процентом износа
36,9
0,0
0,0
36,9
0,0
0,0

Итого по котельным в 2015 году
148,0
0,0
0,0
36,9
95,04
16,0
7
Замена ветхих сетей
4,5 км в двухтрубном исчислении
83,0
0,0
0,0
0,0
0,0
83,0

Итого в 2015 году
231,0
0,0
0,0
36,9
95,04
99,0
2016 год
8
Котельная в„– 1 п. Разумное 2-я очередь
Реконструкция системы теплоснабжения в связи с превышением срока службы оборудования и коммуникаций, а также большим процентом износа
23,0
0,0
0,0
0,0
23,0
0,0
9
Перевод 4-х многоквартирных домов по ул. Кутузова д. 2, 4в, 4г и ул. Матросова, 4, пос. Октябрьский на индивидуальное поквартирное отопление
Уведомление ООО "Дмитротарановский сахарный завод" о выводе из эксплуатации котельной, расположенной по адресу: Белгородский район, пос. Октябрьский, ул. Чернышевского, д. 2
9,1
0,0
0,0
0,4
0,0
8,7

Итого по котельным в 2016 году
32,1
0,0
0,0
0,4
23,0
8,7

Итого в 2016 году
32,1
0,0
0,0
0,4
23,0
8,7
2017 год
10
Реконструкция систем теплоснабжения в п. Октябрьский ТКУ-2
Реконструкция систем теплоснабжения
16,0
0,0
0,0
16,0
0,0
0,0
11
Техническое перевооружение котельных Белгородского района
Перевооружение котельных произведено в Веселолопанском, Журавлевском, Никольском, Тавровском, Краснооктябрьском сельских поселениях, пос. Октябрьский, пос. Северный
14,9
0,0
0,0
0,0
0,0
14,9
12
Котельная с. Ближняя Игуменка (ПИР, экспертиза)
Низкий КПД котлов, большие затраты на энергоресурсы и эксплуатационное затраты на техническое обслуживание котельной. Котлы КВГ-0,7-115, установленные на данной котельной, превысили срок службы на 5 лет
(по нормативу срок службы 10 лет, фактически 15 лет)
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
13
Реконструкция котельной в„– 1 п. Северный
Реконструкция систем теплоснабжения
16,0
0,0
0,0
16,0
0,0
0,0

Итого по котельным в 2017 году
47,0
0,0
0,0
32,0
0,0
15,0

Итого в 2017 году
47,0
0,0
0,0
32,0
0,0
15,0
2018 год
14
Котельная с. Ясные Зори
Существующая котельная находится на большом удалении от потребителей, тепловая сеть является ветхой
7,1
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
15
Котельная с. Красный Октябрь
Существующая котельная находится на большом удалении от потребителей, тепловая сеть является ветхой
1,4
0,0
0,0
0,0
1,4
0,0

Итого по котельным в 2018 году
8,5
0,0
0,0
0,0
8,5
0,0
16
Замена ветхих сетей
0,4 км в двухтрубном исчислении
1,9
0,0
0,0
0,0
1,9
0,0

Итого в 2018 году
10,4
0,0
0,0
0,0
10,4
0,0
2019 год
17
Котельная с. Севрюково
Низкий КПД котлов, большие затраты на энергоресурсы и эксплуатационное затраты на техническое обслуживание котельной. Котлы КВГ-0,3-95, установленные на данной котельной, превысили срок службы на 6 лет (по нормативу срок службы 10 лет, фактически 16 лет)
3,3
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
18
Котельная с. Красный Октябрь (ТКУ)
Низкий КПД котлов, большие затраты на энергоресурсы и эксплуатационное затраты на техническое обслуживание котельной. Котлы НР-18, установленные на данной котельной, превысили срок службы на 32 года (по нормативу срок службы 16 лет, фактически 48 лет). 100% износ оборудования, ветхая тепловая сеть
8,2
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
19
Строительство ТКУ в п. Разумное (пир)
Новое строительство (пир)
0,8
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0

Итого по котельным в 2019 году
12,3
0,0
0,0
0,8
11,5
0,0
20
Замена ветхих сетей
0,6 км в двухтрубном исчислении
3,8
0,0
0,0
0,
3,8
0,0

Итого в 2019 году
16,1
0,0
0,0
0,8
15,3
0,0
2020 год
21
Разработка актуализированных схем теплоснабжения городских
и сельских поселений
Разработка схем теплоснабжения
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
22
Строительство ТКУ и тепловой сети в п. Разумное
1 этап - строительство ТКУ
15,2
0,0
0,0
15,2
0,0
0,0

Итого в 2020 году
15,4
0,0
0,0
15,4
0,0
0,0

II этап реализации муниципальной программы
2021 - 2025 годы

в„– п/п
Наименование объекта
Обоснование необходимости строительства или реконструкции
Затраты (млн руб., без НДС)
Итого
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Собственные средства АО "Белгородская региональная теплосетевая компания"
Другие источники и инвесторы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2021 год
1
Строительство ТКУ в п. Разумное Белгородского района
I этап - строительство ТКУ
1,3
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
2
Строительство ТКУ в п. Разумное Белгородского района
II этап - строительство тепловых сетей
2,5
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
3
Строительство ТКУ в п. Разумное
Проектно-изыскательские работы
1,2
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0

Итого в 2021 году
5,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
2022 год

Итого в 2022 году
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
4
Тепловая сеть от котельной в„– 1 п. Новосадовый до ТК-9, 10, 22 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-1 до ул. Павлова, 1
износ тепловой сети
72 000
0,0
0,0
0,0
0,0
72 000
5
Тепловая сеть от котельной с. Хохлово до ТК-3, 4 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-2 до ТК-3 и от ТК-4 до школы
износ тепловой сети
20 040
0,0
0,0
0,0
0,0
20 040
6
Тепловая сеть от котельной с. Мясоедово до ТК-4 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-4 до музея
износ тепловой сети
11 220
0,0
0,0
0,0
0,0
11 220
7
Тепловая сеть от котельной в„– 1 с. Стрелецкое до Неврологического отделения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ
износ тепловой сети
4 800
0,0
0,0
0,0
0,0
4 800
8
Тепловая сеть от котельной п. Политотдельский до ТК-4, 7 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
27 000
0,0
0,0
0,0
0,0
27 000
9
Тепловая сеть от котельной в„– 2 п. Октябрьский до ТК-3, 6 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности кроме участка от ТК-6 до ТК-7
износ тепловой сети
32 520
0,0
0,0
0,0
0,0
32 520
10
Тепловая сеть котельной в„– 1 п. Майский. Участок от ТК-24 до ТК-77 с одним ответвлением до границы балансовой принадлежности и от ТК-59 до Садовая, 14
износ тепловой сети
26 250
0,0
0,0
0,0
0,0
26 250
11
Тепловая сеть от котельной в„– 1 с. Крутой Лог с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
28 500
0,0
0,0
0,0
0,0
28 500
12
Тепловая сеть от котельной с. Беловское с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
84 740
0,0
0,0
0,0
0,0
84 740
13
Тепловая сеть от котельной с. Севрюково с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
5 760
0,0
0,0
0,0
0,0
5 760
14
Тепловая сеть от котельной с. Солохи с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
18 650
0,0
0,0
0,0
0,0
18 650
15
Тепловая сеть от котельной с. Никольское до ТК-9, 10, 13, 23 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-16 до Д/С
износ тепловой сети
87 290
0,0
0,0
0,0
0,0
87 290
16
Котельная с. Никольское
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
29 640
0,0
0,0
0,0
0,0
29 640

Итого в 2023 году
448 410
0,0
0,0
0,0
0,0
448 410
2024 год
17
Тепловая сеть от котельной с. Бессоновка до ТК-14 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности по ул. Интернациональная, кроме участка от ТК-6 до ТК-14
износ тепловой сети
32 460
0,0
0,0
0,0
0,0
32 460
18
Тепловая сеть котельной с. Ясные Зори от ТК-4а до ТК-5, 16, 40 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-27 до ТК-30
износ тепловой сети
123 020
0,0
0,0
0,0
0,0
123 020
19
Тепловая сеть от котельной в„– 2 с. Веселая Лопань до ТК-5, 6 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
35 530
0,0
0,0
0,0
0,0
35 530
20
Тепловая сеть от котельной с. Ерик до Школы
износ тепловой сети
3 000
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000
21
Котельная с. Ерик
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
10 200
0,0
0,0
0,0
0,0
10 200
22
Котельная с. Мясоедово
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
10 200
0,0
0,0
0,0
0,0
10 200
23
Котельная п. Новосадовый
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
26 400
0,0
0,0
0,0
0,0
26 400
24
Котельная с. Хохлово
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
11 160
0,0
0,0
0,0
0,0
11 160
25
Тепловая сеть от котельной в„– 1 п. Северный до ТК-13, 17, 25, 34 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-25 до ТК-31 и от ТК-1 до ТК-36
износ тепловой сети
310 574
0,0
0,0
0,0
0,0
310 574
26
Тепловая сеть от котельной с. Головино с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
40 340
0,0
0,0
0,0
0,0
40 340
27
Тепловая сеть от котельной в„– 1 с. Веселая Лопань с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
34 320
0,0
0,0
0,0
0,0
34 320
28
Тепловая сеть от котельной с. Пушкарное до ТК-9 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-5 до ТК-10 и от ТК-12 до ТК-5
износ тепловой сети
39 930
0,0
0,0
0,0
0,0
39 930
29
Тепловая сеть от котельной в„– 5 п. Октябрьский до ТК-8, 11 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-1 до Спортшколы
износ тепловой сети
30 480
0,0
0,0
0,0
0,0
30 480
30
Котельная с. Головино
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
13 800
0,0
0,0
0,0
0,0
13 800
31
Котельная в„– 1 с. Веселая Лопань
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
19 440
0,0
0,0
0,0
0,0
19 440
32
Тепловая сеть от котельной в„– 2 п. Разумное до ТК-7, 20, 26 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-5 до ТК-6 и от ТК-24 до ДС
износ тепловой сети
101 300
0,0
0,0
0,0
0,0
101 300
33
Котельная в„– 2 п. Разумное
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
43 200
0,0
0,0
0,0
0,0
43 200
34
Котельная с. Беловское
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
26 400
0,0
0,0
0,0
0,0
26 400
35
Тепловая сеть от котельной в„– 1 п. Дубовое до ТК-3, 15, 31 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-21 до ТК-26, от ТК-26 до ТК-44 и от ТК-10 до ТК-12
износ тепловой сети
149 960
0,0
0,0
0,0
0,0
149 960
36
Тепловая сеть от котельной в„– 1 с. Таврово до ТК-6, 9, 11 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка от ТК-6 до Школы, от ТК-3 и ТК-17 до жилых домов
износ тепловой сети
54 780
0,0
0,0
0,0
0,0
54 780

Итого в 2024 году
1 116 494
0,0
0,0
0,0
0,0
1 116 494
2025 год
37
Тепловая сеть от котельной в„– 2 п. Северный до ТК-4, 27 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
107 070
0,0
0,0
0,0
0,0
107 070
38
Тепловая сеть от котельной в„– 1 с. Стрелецкое до Лечебного корпуса в„– 1
износ тепловой сети
5 400
0,0
0,0
0,0
0,0
5 400
39
Тепловая сеть котельной в„– 2 с. Стрелецкое от ж/д Королева 52б до ж/д Королева 52а
износ тепловой сети
6 600
0,0
0,0
0,0
0,0
6 600
40
Тепловая сеть от котельной в„– 3 с. Стрелецкое до Школы
износ тепловой сети
5 160
0,0
0,0
0,0
0,0
5 160
41
Тепловая сеть котельной в„– 4 с. Стрелецкое от ТК-2 до ТК-12, 17 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
68 400
0,0
0,0
0,0
0,0
68 400
42
Котельная в„– 4 с. Стрелецкое
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
29 640
0,0
0,0
0,0
0,0
29 640
43
Тепловая сеть от котельной с. Кустовое до ТК-7 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
33 120
0,0
0,0
0,0
0,0
33 120
44
Тепловая сеть от котельной в„– 1 с. Беломестное до ТК-2 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
8 640
0,0
0,0
0,0
0,0
8 640
45
Котельная в„– 2 с. Беломестное
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
2 400
0,0
0,0
0,0
0,0
2 400
46
Котельная в„– 3 с. Стрелецкое
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
10 200
0,0
0,0
0,0
0,0
10 200
47
Котельная п. Комсомольский
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
43 200
0,0
0,0
0,0
0,0
43 200
48
Тепловая сеть котельной п. Комсомольский от ТК-3 до ТК-19 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
60 000
0,0
0,0
0,0
0,0
60 000
49
Тепловая сеть от котельной в„– 1 п. Майский до ТК-74 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
283 128
0,0
0,0
0,0
0,0
283 128
50
Тепловая сеть котельной в„– 7 п. Октябрьский от ТК-13 до ТК-21 и от ТК-14 до ТК-18 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
45 000
0,0
0,0
0,0
0,0
45 000
51
Котельная с. Пушкарное
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
26 400
0,0
0,0
0,0
0,0
26 400
52
Тепловая сеть котельной с. Ближняя Игуменка от ТК-1а до ТК-4 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
34 200
0,0
0,0
0,0
0,0
34 200
53
Тепловая сеть от котельной в„– 1 п. Разумное до ТК-16, 31, 60а, 74 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
322 430
0,0
0,0
0,0
0,0
322 430
54
Котельная в„– 1 с. Крутой Лог
перевооружение котельной в связи с износом оборудования
14 160
0,0
0,0
0,0
0,0
14 160
55
Тепловая сеть от котельной с. Бессоновка до ТК-36 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности, кроме участка по ул. Интернациональная
износ тепловой сети
134 010
0,0
0,0
0,0
0,0
134 010
56
Тепловая сеть от котельной с. Щетиновка до ТК-4 с ответвлениями до границ балансовой принадлежности
износ тепловой сети
21 020
0,0
0,0
0,0
0,0
21 020

Итого в 2025 году
1 260 178
0,0
0,0
0,0
0,0
1 260 178


------------------------------------------------------------------