Типы документов



Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 16.02.2023 N 849 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3679"



АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2023 г. в„– 849

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ В СТАРООСКОЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ",
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА в„– 3679

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года в„– 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 23 декабря 2022 года в„– 46 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2021 года в„– 579 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов", от 23 декабря 2022 года в„– 47 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", Федеральным законом от 6 октября 2003 года в„– 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года в„– 3679 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе" (далее - программа) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 29 мая 2015 года в„– 2048, от 16 марта 2016 года в„– 876, от 24 марта 2017 года в„– 1117, от 22 ноября 2017 года в„– 4743, от 29 марта 2018 года в„– 498, от 20 июля 2018 года в„– 1384, от 1 октября 2018 года в„– 2180, от 15 февраля 2019 года в„– 447, от 17 июля 2019 года в„– 2066, от 12 сентября 2019 года в„– 2709, от 2 марта 2020 года в„– 493, от 24 августа 2020 года в„– 1907, от 20 февраля 2021 года в„– 354, от 24 мая 2021 года в„– 1215, от 2 июля 2021 года в„– 1590, от 27 декабря 2021 года в„– 3378, от 14 февраля 2022 года в„– 578), следующие изменения:
1.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 106545,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 9277,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7907,0 тыс. рублей,
в 2017 году - 11660,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 10919,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11216,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8746,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 9535,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 8950,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 8969,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 9507,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 9859,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств федерального бюджета составляет 91357,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6605,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6856,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6950,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7305,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7597,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы из средств областного бюджета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы из средств бюджета городского округа составляет 13603,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2930,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2094,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2019,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2202,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2262,0 тыс. рублей
".

1.2. Раздел "Показатели конечного результата муниципальной программы" паспорта программы изложить в следующей редакции:

"
Показатели конечного результата муниципальной программы
1. Увеличение доли заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида до 7% к 2025 году.
2. Увеличение доли записей актов гражданского состояния, внесенных в электронный информационно-поисковый массив, от общего числа записей, находящихся в архиве управления ЗАГС, до 100% к 2019 году.
3. Увеличение доли торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака до 62,5% к 2025 году.
4. Увеличение количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни до 30 мероприятий к 2025 году.
5. Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных до 98,5% к 2025 году
".

1.3. Абзац седьмой раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
"Управление ЗАГС является функциональным органом администрации Старооскольского городского округа Белгородской области, не обладающим правами юридического лица, осуществляющим функции по исполнению полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (на основании закона Белгородской области от 27 ноября 2003 года в„– 102 "О наделении органов местного самоуправления полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния").".
1.4. Абзац четырнадцатый раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
"Важным направлением в деятельности управления ЗАГС является реализация семейной политики.".
1.5. Абзац двадцать седьмой раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни до 30 мероприятий к 2025 году;".
1.6. Абзац двенадцатый раздела 2 программы изложить в следующей редакции:
"4. Увеличение количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни до 30 мероприятий к 2025 году.".
1.7. Раздел 6 программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 106545,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 9277,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7907,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11660,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10919,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11216,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8746,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 9535,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 8950,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 8969,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 9507,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 9859,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной программы из средств федерального бюджета составляет 91357,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6605,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6856,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6950,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7305,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7597,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы из средств областного бюджета составляет 1585,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1585,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы из средств бюджета городского округа составляет 13603,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2930,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2094,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 2019,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2202,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2262,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме 1 "Реализация переданных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа" программы (далее - подпрограмма 1) раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 106429,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 9267,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7907,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11660,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10919,0 тыс. рублей,
в 2019 году - 11216,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8746,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 9517,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 8928,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8947,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 9485,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 9837,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств федерального бюджета составляет 91357,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6605,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6856,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6950,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7305,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7597,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств областного бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей,
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета городского округа составляет 13497,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей,
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2912,0 тыс. рублей,
в 2022 году - 2072,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 1997,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2180,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2240,0 тыс. рублей
".

1.9. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 106429,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 9267,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7907,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11660,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10919,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11216,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 8746,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 9517,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 8928,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 8947,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 9485,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 9837,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств федерального бюджета составляет 91357,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 7692,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 7755,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 11171,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 10743,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 11107,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 7576,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 6605,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 6856,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 6950,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 7305,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 7597,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств областного бюджета составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 1575,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1 из средств бюджета городского округа составляет 13497,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 152,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 489,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 176,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 109,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 1170,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2912,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 2072,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 1097,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 2180,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2240,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме 2 "Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа" программы (далее - подпрограмма 2) раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 106,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств федерального бюджета составляет 0 рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей,
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей,
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей,
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств областного бюджета составляет 0 рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств бюджета городского округа составляет 106,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 18,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 21,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 22,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 22.0 тыс. рублей;
в 2025 году - 22,0 тыс. рублей
".

1.11. В подпрограмме 2 раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
1. Увеличение доли торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака до 62,5% к 2025 году.
2. Увеличение количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни до 30 мероприятий к 2025 году
".

1.12. Абзац шестой раздела 1 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- увеличение количества мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни до 30 мероприятий к 2025 году ".
1.13. Таблицу 2 раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

в„– п/п
Наименование показателя
Значение показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака, %
60
60,5
60,5
61
61,5
62
62,1
62,2
62,3
62,4
62,5
2
Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, ед.
7
8
9
10
11
11
30
30
30
30
30
".

1.14. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет 106,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств федерального бюджета составляет 0 рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств областного бюджета составляет 0 рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 0 рублей;
в 2022 году - 0 рублей;
в 2023 году - 0 рублей;
в 2024 году - 0 рублей;
в 2025 году - 0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 из средств бюджета городского округа составляет 106,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году - 0 рублей;
в 2016 году - 0 рублей;
в 2017 году - 0 рублей;
в 2018 году - 0 рублей;
в 2019 году - 0 рублей;
в 2020 году - 0 рублей;
в 2021 году - 18,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 21,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 22,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 22,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 22,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении 4 к муниципальной программе.".
1.15. Таблицу 2 приложения 1 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.16. Таблицу 2 приложения 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.17. Таблицу 2 приложения 4 к программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Старооскольского
городского округа
А.В.ЧЕСНОКОВ





Приложение 1
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 16.02.2023 в„– 849

"Система основных мероприятий и показателей муниципальной
программы "Развитие деятельности по государственной
регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском
городском округе" (II этап на период 2021 - 2025 годов)

Таблица 2

Наименование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий
Срок реализации
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Наименование показателя, единица измерения
Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
начало
завершение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида, %
6,6
6,7
6,8
6,9
7
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака, %
62,1
62,2
62,3
62,4
62,5
Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, ед.
30
30
30
30
30
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных, %
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
Подпрограмма 1 "Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида, %
6,6
6,7
6,8
6,9
7
Основное мероприятие 1.1.1 "Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений соответствующего вида, %
6,6
6,7
6,8
6,9
7
Подпрограмма 2 "Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака, %
62,1
62,2
62,3
62,4
62,5
Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, ед.
30
30
30
30
30
Основное мероприятие 2.1.1 "Проведение мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, обрядов наречения имени и бракосочетания"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля торжественной регистрации заключения брака от общего числа актов о заключении брака, %
62,1
62,2
62,3
62,4
62,5
Количество мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, ед.
30
30
30
30
30
Подпрограмма 3 "Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных, %
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
Основное мероприятие 3.1.1 "Проведение мониторинга качества предоставления государственных услуг"
2021 год
2025 год
Управление ЗАГС
Доля заявителей, удовлетворенных качеством оказанных государственных услуг, от общего числа опрошенных, %
98,1
98,2
98,3
98,4
98,5
".





Приложение 2
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 16.02.2023 в„– 849

"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств бюджета городского округа
(II этап на период 2021 - 2025 годов)

Таблица 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Итого на II этап (2021 - 2025 годы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа
"Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе"
Всего, в том числе:
850
X
X
X
11507,6
2930,6
2094,0
2019,0
2202,0
2262,0
Администрация Старооскольского городского округа (в лице департамента по социальному развитию)
850
X
X
X
11507,6
2930,6
2094,0
2019,0
2202,0
2262,0
Подпрограмма 1
"Реализация переданных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа"
Всего, в том числе:
850
X
X
X
11401,4
2912,0
2072,4
1997,0
2180,0
2240,0
Основное мероприятие 1.1.1
"Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
Всего, в том числе:
850
0304
1610121120
X
11401,4
2912,0
2072,4
1997,0
2180,0
2240,0
Администрация Старооскольского городского округа (в лице департамента по социальному развитию)
850
0304
1610121120
100
8511,0
2282,0
1552,0
1417,0
1600,0
1660,0
850
0304
1610121120
200
2890,4
630,0
520,4
580,0
580,0
580,0
Подпрограмма 2
"Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа"
Всего, в том числе:
850
X
X
X
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
Администрация Старооскольского городского округа (в лице департамента по социальному развитию)
850
X
X
X
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
Основное мероприятие 2.1.1
"Проведение мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, обрядов наречения имени и бракосочетания"
Всего, в том числе:
850
0304
1620126010
X
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
Администрация Старооскольского городского округа (в лице департамента по социальному развитию)
850
0304
1620126010
200
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
".





Приложение 3
к постановлению
администрации Старооскольского
городского округа
от 16.02.2023 в„– 849

"Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы из различных источников финансирования
(II этап на период 2021 - 2025 годов)

Таблица 2

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей), годы
Итого на II этап (2021 - 2025 годы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
"Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе"
Всего
46820,6
9535,6
8950,0
8969,0
9507,0
9859,0
федеральный бюджет
35313,0
6605,0
6856,0
6950,0
7305,0
7597,0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет городского округа
11507,6
2930,6
2094,0
2019,0
2202,0
2262,0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
"Реализация переданных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа"
Всего
46714,4
9517,0
8928,4
8947,0
9485,0
9837,0
федеральный бюджет
35313,0
6605,0
6856,0
6950,0
7305,0
7597,0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет городского округа
11401,4
2912,0
2072,4
1997,0
2180,0
2240,0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1.1.
"Осуществление переданных федеральных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния"
Всего
46714,4
9517,0
8928,4
8947,0
9485,0
9837,0
федеральный бюджет
35313,0
6605,0
6856,0
6950,0
7305,0
7597,0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет городского округа
11401,4
2912,0
2072,4
1997,0
2180,0
2240,0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
"Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа"
Всего
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет городского округа
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.1.1.
"Проведение мероприятий по чествованию юбиляров семейной жизни, обрядов наречения имени и бракосочетания"
Всего
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
0
бюджет городского округа
106,2
18,6
21,6
22,0
22,0
22,0
государственные внебюджетные фонды
0
0
0
0
0
0
иные источники
0
0
0
0
0
0
".


------------------------------------------------------------------